




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 灯具补偿电容器项目立项申请报告灯具补偿电容器项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入10971.86万元,同比增长29.62%(2507.44万元)。其中,主营业业务灯具补偿电容器生产及销售收入为10293.25万元,占营业总收入的93.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2407.61万元,较去年同期相比增长320.29万元,增长率15.34%;实现净利润1805.71万元,较去年同期相比增长249.58万元,增长率16.04%。二、项目概况(一)项目名称灯具补偿电容器项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积33743.53平方米(折合约50.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.64%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度183.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33743.53平方米,建筑物基底占地面积25186.17平方米,总建筑面积49940.42平方米,其中:规划建设主体工程37960.07平方米,项目规划绿化面积2643.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4123.29万元。(七)节能分析“灯具补偿电容器项目建设项目”,年用电量532133.64千瓦时,年总用水量10441.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.29吨标准煤/年。达产年综合节能量27.08吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11193.42万元,其中:固定资产投资9268.59万元,占项目总投资的82.80%;流动资金1924.83万元,占项目总投资的17.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17205.00万元,总成本费用13649.70万元,税金及附加193.82万元,利润总额3555.30万元,利税总额4239.51万元,税后净利润2666.48万元,达产年纳税总额1573.04万元;达产年投资利润率31.76%,投资利税率37.88%,投资回报率23.82%,全部投资回收期5.70年,提供就业职位319个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地灯具补偿电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地灯具补偿电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“灯具补偿电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位319个,达产年纳税总额1573.04万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.76%,投资利税率37.88%,全部投资回报率23.82%,全部投资回收期5.70年,固定资产投资回收期5.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33743.5350.59亩1.1容积率1.481.2建筑系数74.64%1.3投资强度万元/亩183.211.4基底面积平方米25186.171.5总建筑面积平方米49940.421.6绿化面积平方米2643.53绿化率5.29%2总投资万元11193.422.1固定资产投资万元9268.592.1.1土建工程投资万元3853.102.1.1.1土建工程投资占比万元34.42%2.1.2设备投资万元4123.292.1.2.1设备投资占比36.84%2.1.3其它投资万元1292.202.1.3.1其它投资占比11.54%2.1.4固定资产投资占比82.80%2.2流动资金万元1924.832.2.1流动资金占比17.20%3收入万元17205.004总成本万元13649.705利润总额万元3555.306净利润万元2666.487所得税万元1.488增值税万元490.399税金及附加万元193.8210纳税总额万元1573.0411利税总额万元4239.5112投资利润率31.76%13投资利税率37.88%14投资回报率23.82%15回收期年5.7016设备数量台(套)12617年用电量千瓦时532133.6418年用水量立方米10441.5119总能耗吨标准煤66.2920节能率22.38%21节能量吨标准煤27.0822员工数量人319第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.64%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度183.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17806.6217806.6237960.0737960.073221.651.1主要生产车间10683.9710683.9722776.0422776.041997.421.2辅助生产车间5698.125698.1212147.2212147.221030.931.3其他生产车间1424.531424.532201.682201.68193.302仓储工程3777.933777.937787.237787.23480.652.1成品贮存944.48944.481946.811946.81120.162.2原料仓储1964.521964.524049.364049.36249.942.3辅助材料仓库868.92868.921791.061791.06110.553供配电工程201.49201.49201.49201.4913.993.1供配电室201.49201.49201.49201.4913.994给排水工程231.71231.71231.71231.7112.514.1给排水231.71231.71231.71231.7112.515服务性工程2392.692392.692392.692392.69147.685.1办公用房1022.161022.161022.161022.1684.995.2生活服务1370.531370.531370.531370.5366.946消防及环保工程674.99674.99674.99674.9946.876.1消防环保工程674.99674.99674.99674.9946.877项目总图工程100.74100.74100.74100.74-171.747.1场地及道路硬化6345.231021.121021.127.2场区围墙1021.126345.236345.237.3安全保卫室100.74100.74100.74100.748绿化工程2899.84101.49合计25186.1749940.4249940.423853.10六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6890.97万元,占计划投资的61.56%。其中:完成固定资产投资4911.80万元,占总投资的71.28%;完成流动资金投资1979.17,占总投资的28.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6890.971.1完成比例61.56%2完成固定资产投资万元4911.802.1完成比例71.28%3完成流动资金投资万元1979.173.1完成比例28.72%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员319人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2171.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元966.742工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元265.403企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元101.744品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元142.745其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.645.3年工资额万元95.726职工工资总额万元8457.36五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9268.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3853.104123.29183.219268.591.1工程费用万元3853.104123.2910382.191.1.1建筑工程费用万元3853.103853.1034.42%1.1.2设备购置及安装费万元4123.294123.2936.84%1.2工程建设其他费用万元1292.201292.2011.54%1.2.1无形资产万元559.94559.941.3预备费万元732.26732.261.3.1基本预备费万元400.98400.981.3.2涨价预备费万元331.28331.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元9268.599268.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1924.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10382.196379.1110266.1710382.1910382.1910382.191.1应收账款万元3114.661868.792491.733114.663114.663114.661.2存货万元4671.992803.193737.594671.994671.994671.991.2.1原辅材料万元1401.60840.961121.281401.601401.601401.601.2.2燃料动力万元70.0842.0556.0670.0870.0870.081.2.3在产品万元2149.121289.471719.292149.122149.122149.121.2.4产成品万元1051.20630.72840.961051.201051.201051.201.3现金万元2595.551557.332076.442595.552595.552595.552流动负债万元8457.365074.426765.898457.368457.368457.362.1应付账款万元8457.365074.426765.898457.368457.368457.363流动资金万元1924.831154.901539.861924.831924.831924.834铺底流动资金万元641.60384.97513.29641.60641.60641.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11193.42万元,其中:固定资产投资9268.59万元,占项目总投资的82.80%;流动资金1924.83万元,占项目总投资的17.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3853.10万元,占项目总投资的34.42%;设备购置费4123.29万元,占项目总投资的36.84%;其它投资1292.20万元,占项目总投资的11.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9268.59+1924.83=11193.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9268.5982.80%1.1项目建设投资万元9268.5982.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1924.8317.20%3总投资万元万元11193.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10323.00万元,总成本20532.30万元,利润总额-10209.30万元,净利润170.28万元,增值税294.23万元,税金及附加-7656.97万元,所得税-2552.32万元;第二年收入13764.00万元,总成本26030.70万元,利润总额-12266.70万元,净利润-9200.02万元,增值税392.31万元,税金及附加182.05万元,所得税-3066.68万元;第三年生产负荷100%,收入17205.00万元,总成本13649.70万元,利润总额3555.30万元,净利润2666.48万元,增值税490.39万元,税金及附加193.82万元,所得税888.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17205.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=490.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10323.0013764.0017205.0017205.0017205.001.1灯具补偿电容器万元10323.0013764.0017205.0017205.0017205.002现价增加值万元3303.364404.485505.605505.60550
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年云计算工程师进阶指南模拟题与答案详解
- 2025版房屋租赁合同模板:租赁双方争议解决途径详细版获取
- 2025年新型环保针织纺织品认证与质量监管服务合同
- 2025版房地产项目合作知识产权保护合同
- 二零二五年度影视制作项目风险管理与保险服务合同
- 二零二五年淋浴房市场拓展及合作开发合同
- 二零二五年度股权激励与员工期权行权合同样本
- 二零二五年校园文化衫定制采购合同书
- 培智幼儿数学试卷
- 浦江县实验小学数学试卷
- 数学名师工作室三年发展规划
- 2025-2030中国分体式滑雪板行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 废玻璃再生资源化项目投资可行性报告
- 2024生产安全事故应急预案
- 医院后勤管理的安全风险防控措施
- 雾化吸入技术课件
- 家具商场联营合同协议
- 2025年青岛版七年级数学下册全套测试卷
- 婚内单身协议书范本
- 2025浙江省交通投资集团限公司中层领导岗位招聘10人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 诉讼可视化课件
评论
0/150
提交评论