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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂磨片切片项目立项申请报告树脂磨片切片项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9371.63万元,同比增长27.99%(2049.53万元)。其中,主营业业务树脂磨片切片生产及销售收入为8069.06万元,占营业总收入的86.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2653.50万元,较去年同期相比增长383.18万元,增长率16.88%;实现净利润1990.13万元,较去年同期相比增长238.71万元,增长率13.63%。二、项目概况(一)项目名称树脂磨片切片项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积49638.14平方米(折合约74.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.33%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度192.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49638.14平方米,建筑物基底占地面积33421.36平方米,总建筑面积65025.96平方米,其中:规划建设主体工程48480.64平方米,项目规划绿化面积4632.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费4570.05万元。(七)节能分析“树脂磨片切片项目建设项目”,年用电量1184851.69千瓦时,年总用水量15686.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.96吨标准煤/年。达产年综合节能量54.36吨标准煤/年,项目总节能率20.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16195.36万元,其中:固定资产投资14301.29万元,占项目总投资的88.30%;流动资金1894.07万元,占项目总投资的11.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16826.00万元,总成本费用12807.04万元,税金及附加265.07万元,利润总额4018.96万元,利税总额4838.37万元,税后净利润3014.22万元,达产年纳税总额1824.15万元;达产年投资利润率24.82%,投资利税率29.88%,投资回报率18.61%,全部投资回收期6.87年,提供就业职位347个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区树脂磨片切片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区树脂磨片切片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂磨片切片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位347个,达产年纳税总额1824.15万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.82%,投资利税率29.88%,全部投资回报率18.61%,全部投资回收期6.87年,固定资产投资回收期6.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49638.1474.42亩1.1容积率1.311.2建筑系数67.33%1.3投资强度万元/亩192.171.4基底面积平方米33421.361.5总建筑面积平方米65025.961.6绿化面积平方米4632.02绿化率7.12%2总投资万元16195.362.1固定资产投资万元14301.292.1.1土建工程投资万元5659.082.1.1.1土建工程投资占比万元34.94%2.1.2设备投资万元4570.052.1.2.1设备投资占比28.22%2.1.3其它投资万元4072.162.1.3.1其它投资占比25.14%2.1.4固定资产投资占比88.30%2.2流动资金万元1894.072.2.1流动资金占比11.70%3收入万元16826.004总成本万元12807.045利润总额万元4018.966净利润万元3014.227所得税万元1.318增值税万元554.349税金及附加万元265.0710纳税总额万元1824.1511利税总额万元4838.3712投资利润率24.82%13投资利税率29.88%14投资回报率18.61%15回收期年6.8716设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1184851.6918年用水量立方米15686.2719总能耗吨标准煤146.9620节能率20.61%21节能量吨标准煤54.3622员工数量人347第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.33%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度192.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23628.9023628.9048480.6448480.644641.091.1主要生产车间14177.3414177.3429088.3829088.382877.481.2辅助生产车间7561.257561.2515513.8015513.801485.151.3其他生产车间1890.311890.312811.882811.88278.472仓储工程5013.205013.2010754.4610754.46748.752.1成品贮存1253.301253.302688.612688.61187.192.2原料仓储2606.862606.865592.325592.32389.352.3辅助材料仓库1153.041153.042473.532473.53172.213供配电工程267.37267.37267.37267.3720.943.1供配电室267.37267.37267.37267.3720.944给排水工程307.48307.48307.48307.4818.734.1给排水307.48307.48307.48307.4818.735服务性工程3175.033175.033175.033175.03221.055.1办公用房1777.911777.911777.911777.91113.395.2生活服务1397.121397.121397.121397.12122.166消防及环保工程895.69895.69895.69895.6970.166.1消防环保工程895.69895.69895.69895.6970.167项目总图工程133.69133.69133.69133.69-187.787.1场地及道路硬化8693.231477.061477.067.2场区围墙1477.068693.238693.237.3安全保卫室133.69133.69133.69133.698绿化工程3603.87126.14合计33421.3665025.9665025.965659.08六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9720.83万元,占计划投资的60.02%。其中:完成固定资产投资6028.85万元,占总投资的62.02%;完成流动资金投资3691.98,占总投资的37.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9720.831.1完成比例60.02%2完成固定资产投资万元6028.852.1完成比例62.02%3完成流动资金投资万元3691.983.1完成比例37.98%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员347人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2361.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元1186.792工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元351.713企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元89.684品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元154.405其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.535.3年工资额万元85.866职工工资总额万元11356.21五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14301.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5659.084570.05192.1714301.291.1工程费用万元5659.084570.0513250.281.1.1建筑工程费用万元5659.085659.0834.94%1.1.2设备购置及安装费万元4570.054570.0528.22%1.2工程建设其他费用万元4072.164072.1625.14%1.2.1无形资产万元1975.511975.511.3预备费万元2096.652096.651.3.1基本预备费万元999.57999.571.3.2涨价预备费万元1097.081097.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元14301.2914301.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1894.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13250.285971.1710202.7913250.2813250.2813250.281.1应收账款万元3975.081788.793180.073975.083975.083975.081.2存货万元5962.632683.184770.105962.635962.635962.631.2.1原辅材料万元1788.79804.961431.031788.791788.791788.791.2.2燃料动力万元89.4440.2571.5589.4489.4489.441.2.3在产品万元2742.811234.262194.252742.812742.812742.811.2.4产成品万元1341.59603.721073.271341.591341.591341.591.3现金万元3312.571490.662650.063312.573312.573312.572流动负债万元11356.215110.299084.9711356.2111356.2111356.212.1应付账款万元11356.215110.299084.9711356.2111356.2111356.213流动资金万元1894.07852.331515.261894.071894.071894.074铺底流动资金万元631.35284.11505.08631.35631.35631.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16195.36万元,其中:固定资产投资14301.29万元,占项目总投资的88.30%;流动资金1894.07万元,占项目总投资的11.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5659.08万元,占项目总投资的34.94%;设备购置费4570.05万元,占项目总投资的28.22%;其它投资4072.16万元,占项目总投资的25.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14301.29+1894.07=16195.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14301.2988.30%1.1项目建设投资万元14301.2988.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1894.0711.70%3总投资万元万元16195.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7571.70万元,总成本5535.50万元,利润总额2036.20万元,净利润228.49万元,增值税249.45万元,税金及附加1527.15万元,所得税509.05万元;第二年收入13460.80万元,总成本8616.11万元,利润总额4844.69万元,净利润3633.52万元,增值税443.47万元,税金及附加251.77万元,所得税1211.17万元;第三年生产负荷100%,收入16826.00万元,总成本12807.04万元,利润总额4018.96万元,净利润3014.22万元,增值税554.34万元,税金及附加265.07万元,所得税1004.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16826.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=554.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7571.7013460.8016826.0016826.0016826.001.1树脂磨片切片万元7571.7013460.8016826.0016826.0016826.002现价增加值万元2422.
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