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文档简介
泓域咨询MACRO/ 乙胺嘧啶项目立项申请报告乙胺嘧啶项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。上一年度,xxx投资公司实现营业收入12025.76万元,同比增长20.10%(2012.76万元)。其中,主营业业务乙胺嘧啶生产及销售收入为10367.79万元,占营业总收入的86.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2672.00万元,较去年同期相比增长409.64万元,增长率18.11%;实现净利润2004.00万元,较去年同期相比增长303.39万元,增长率17.84%。二、项目概况(一)项目名称乙胺嘧啶项目(二)项目选址某某产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积24025.34平方米(折合约36.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.48%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度197.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24025.34平方米,建筑物基底占地面积13089.01平方米,总建筑面积25947.37平方米,其中:规划建设主体工程17621.58平方米,项目规划绿化面积1459.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2159.91万元。(七)节能分析“乙胺嘧啶项目建设项目”,年用电量835628.82千瓦时,年总用水量12847.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.80吨标准煤/年。达产年综合节能量27.59吨标准煤/年,项目总节能率22.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9723.01万元,其中:固定资产投资7105.67万元,占项目总投资的73.08%;流动资金2617.34万元,占项目总投资的26.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20107.00万元,总成本费用16021.82万元,税金及附加163.72万元,利润总额4085.18万元,利税总额4812.37万元,税后净利润3063.88万元,达产年纳税总额1748.48万元;达产年投资利润率42.02%,投资利税率49.49%,投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位336个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范基地及某某产业示范基地乙胺嘧啶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范基地乙胺嘧啶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“乙胺嘧啶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位336个,达产年纳税总额1748.48万元,可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.02%,投资利税率49.49%,全部投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24025.3436.02亩1.1容积率1.081.2建筑系数54.48%1.3投资强度万元/亩197.271.4基底面积平方米13089.011.5总建筑面积平方米25947.371.6绿化面积平方米1459.64绿化率5.63%2总投资万元9723.012.1固定资产投资万元7105.672.1.1土建工程投资万元2210.302.1.1.1土建工程投资占比万元22.73%2.1.2设备投资万元2159.912.1.2.1设备投资占比22.21%2.1.3其它投资万元2735.462.1.3.1其它投资占比28.13%2.1.4固定资产投资占比73.08%2.2流动资金万元2617.342.2.1流动资金占比26.92%3收入万元20107.004总成本万元16021.825利润总额万元4085.186净利润万元3063.887所得税万元1.088增值税万元563.479税金及附加万元163.7210纳税总额万元1748.4811利税总额万元4812.3712投资利润率42.02%13投资利税率49.49%14投资回报率31.51%15回收期年4.6716设备数量台(套)11517年用电量千瓦时835628.8218年用水量立方米12847.5619总能耗吨标准煤103.8020节能率22.36%21节能量吨标准煤27.5922员工数量人336第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范基地。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.48%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度197.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9253.939253.9317621.5817621.581651.181.1主要生产车间5552.365552.3610572.9510572.951023.731.2辅助生产车间2961.262961.265638.915638.91528.381.3其他生产车间740.31740.311022.051022.0599.072仓储工程1963.351963.355411.765411.76368.802.1成品贮存490.84490.841352.941352.9492.202.2原料仓储1020.941020.942814.122814.12191.782.3辅助材料仓库451.57451.571244.701244.7084.823供配电工程104.71104.71104.71104.718.033.1供配电室104.71104.71104.71104.718.034给排水工程120.42120.42120.42120.427.184.1给排水120.42120.42120.42120.427.185服务性工程1243.461243.461243.461243.4684.745.1办公用房665.57665.57665.57665.5739.715.2生活服务577.89577.89577.89577.8941.896消防及环保工程350.79350.79350.79350.7926.896.1消防环保工程350.79350.79350.79350.7926.897项目总图工程52.3652.3652.3652.3623.077.1场地及道路硬化3357.38687.83687.837.2场区围墙687.833357.383357.387.3安全保卫室52.3652.3652.3652.368绿化工程1154.6340.41合计13089.0125947.3725947.372210.30六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5781.41万元,占计划投资的59.46%。其中:完成固定资产投资4593.81万元,占总投资的79.46%;完成流动资金投资1187.60,占总投资的20.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5781.411.1完成比例59.46%2完成固定资产投资万元4593.812.1完成比例79.46%3完成流动资金投资万元1187.603.1完成比例20.54%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员336人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元979.892工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元345.873企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元95.664品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元146.545其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.025.3年工资额万元88.666职工工资总额万元10144.41五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7105.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2210.302159.91197.277105.671.1工程费用万元2210.302159.9112761.751.1.1建筑工程费用万元2210.302210.3022.73%1.1.2设备购置及安装费万元2159.912159.9122.21%1.2工程建设其他费用万元2735.462735.4628.13%1.2.1无形资产万元1493.411493.411.3预备费万元1242.051242.051.3.1基本预备费万元597.73597.731.3.2涨价预备费万元644.32644.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元7105.677105.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2617.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12761.757985.3712530.8812761.7512761.7512761.751.1应收账款万元3828.522297.113062.823828.523828.523828.521.2存货万元5742.793445.674594.235742.795742.795742.791.2.1原辅材料万元1722.841033.701378.271722.841722.841722.841.2.2燃料动力万元86.1451.6968.9186.1486.1486.141.2.3在产品万元2641.681585.012113.352641.682641.682641.681.2.4产成品万元1292.13775.281033.701292.131292.131292.131.3现金万元3190.441914.262552.353190.443190.443190.442流动负债万元10144.416086.658115.5310144.4110144.4110144.412.1应付账款万元10144.416086.658115.5310144.4110144.4110144.413流动资金万元2617.341570.402093.872617.342617.342617.344铺底流动资金万元872.44523.47697.96872.44872.44872.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9723.01万元,其中:固定资产投资7105.67万元,占项目总投资的73.08%;流动资金2617.34万元,占项目总投资的26.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2210.30万元,占项目总投资的22.73%;设备购置费2159.91万元,占项目总投资的22.21%;其它投资2735.46万元,占项目总投资的28.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7105.67+2617.34=9723.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7105.6773.08%1.1项目建设投资万元7105.6773.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2617.3426.92%3总投资万元万元9723.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12064.20万元,总成本7920.37万元,利润总额4143.83万元,净利润136.67万元,增值税338.08万元,税金及附加3107.87万元,所得税1035.96万元;第二年收入16085.60万元,总成本10062.87万元,利润总额6022.73万元,净利润4517.05万元,增值税450.78万元,税金及附加150.19万元,所得税1505.68万元;第三年生产负荷100%,收入20107.00万元,总成本16021.82万元,利润总额4085.18万元,净利润3063.88万元,增值税563.47万元,税金及附加163.72万元,所得税1021.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20107.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=563.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12064.2016085.6020107.0020107.0020107.001.1乙胺嘧啶万元12064.2016085.6020107.0020107.0020107.002现价增加值万元3860.545147.396434.24643
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