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文档简介
泓域咨询MACRO/ 丙烯酸涂料项目立项申请报告丙烯酸涂料项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入23778.53万元,同比增长25.54%(4837.80万元)。其中,主营业业务丙烯酸涂料生产及销售收入为20258.42万元,占营业总收入的85.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6725.31万元,较去年同期相比增长1308.00万元,增长率24.14%;实现净利润5043.98万元,较去年同期相比增长559.22万元,增长率12.47%。二、项目概况(一)项目名称丙烯酸涂料项目(二)项目选址xx出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积42921.45平方米(折合约64.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.92%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度179.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42921.45平方米,建筑物基底占地面积24430.89平方米,总建筑面积51934.95平方米,其中:规划建设主体工程41149.50平方米,项目规划绿化面积3377.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费4412.02万元。(七)节能分析“丙烯酸涂料项目建设项目”,年用电量420499.49千瓦时,年总用水量17950.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.21吨标准煤/年。达产年综合节能量19.68吨标准煤/年,项目总节能率23.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15542.21万元,其中:固定资产投资11554.04万元,占项目总投资的74.34%;流动资金3988.17万元,占项目总投资的25.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33913.00万元,总成本费用25766.76万元,税金及附加306.52万元,利润总额8146.24万元,利税总额9576.38万元,税后净利润6109.68万元,达产年纳税总额3466.70万元;达产年投资利润率52.41%,投资利税率61.62%,投资回报率39.31%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位623个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx出口加工区及xx出口加工区丙烯酸涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx出口加工区丙烯酸涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“丙烯酸涂料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位623个,达产年纳税总额3466.70万元,可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.41%,投资利税率61.62%,全部投资回报率39.31%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42921.4564.35亩1.1容积率1.211.2建筑系数56.92%1.3投资强度万元/亩179.551.4基底面积平方米24430.891.5总建筑面积平方米51934.951.6绿化面积平方米3377.67绿化率6.50%2总投资万元15542.212.1固定资产投资万元11554.042.1.1土建工程投资万元3909.552.1.1.1土建工程投资占比万元25.15%2.1.2设备投资万元4412.022.1.2.1设备投资占比28.39%2.1.3其它投资万元3232.472.1.3.1其它投资占比20.80%2.1.4固定资产投资占比74.34%2.2流动资金万元3988.172.2.1流动资金占比25.66%3收入万元33913.004总成本万元25766.765利润总额万元8146.246净利润万元6109.687所得税万元1.218增值税万元1123.629税金及附加万元306.5210纳税总额万元3466.7011利税总额万元9576.3812投资利润率52.41%13投资利税率61.62%14投资回报率39.31%15回收期年4.0416设备数量台(套)13817年用电量千瓦时420499.4918年用水量立方米17950.1619总能耗吨标准煤53.2120节能率23.29%21节能量吨标准煤19.6822员工数量人623第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xx出口加工区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.92%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度179.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17272.6417272.6441149.5041149.503407.411.1主要生产车间10363.5810363.5824689.7024689.702112.591.2辅助生产车间5527.245527.2413167.8413167.841090.371.3其他生产车间1381.811381.812386.672386.67204.442仓储工程3664.633664.637010.547010.54422.192.1成品贮存916.16916.161752.631752.63105.552.2原料仓储1905.611905.613645.483645.48219.542.3辅助材料仓库842.86842.861612.421612.4297.103供配电工程195.45195.45195.45195.4513.243.1供配电室195.45195.45195.45195.4513.244给排水工程224.76224.76224.76224.7611.844.1给排水224.76224.76224.76224.7611.845服务性工程2320.932320.932320.932320.93139.775.1办公用房1114.681114.681114.681114.6864.975.2生活服务1206.251206.251206.251206.2556.466消防及环保工程654.75654.75654.75654.7544.366.1消防环保工程654.75654.75654.75654.7544.367项目总图工程97.7297.7297.7297.72-223.687.1场地及道路硬化6690.551153.811153.817.2场区围墙1153.816690.556690.557.3安全保卫室97.7297.7297.7297.728绿化工程2697.7594.42合计24430.8951934.9551934.953909.55六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11664.74万元,占计划投资的75.05%。其中:完成固定资产投资7023.37万元,占总投资的60.21%;完成流动资金投资4641.37,占总投资的39.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11664.741.1完成比例75.05%2完成固定资产投资万元7023.372.1完成比例60.21%3完成流动资金投资万元4641.373.1完成比例39.79%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员623人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4241.2人均年工资万元4.181.3年工资额万元2351.572工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元582.793企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元178.004品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元298.445其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.245.3年工资额万元157.256职工工资总额万元18996.49五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11554.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3909.554412.02179.5511554.041.1工程费用万元3909.554412.0222984.661.1.1建筑工程费用万元3909.553909.5525.15%1.1.2设备购置及安装费万元4412.024412.0228.39%1.2工程建设其他费用万元3232.473232.4720.80%1.2.1无形资产万元1773.751773.751.3预备费万元1458.721458.721.3.1基本预备费万元820.06820.061.3.2涨价预备费万元638.66638.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元11554.0411554.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3988.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22984.6614029.5518216.4822984.6622984.6622984.661.1应收账款万元6895.403792.475516.326895.406895.406895.401.2存货万元10343.105688.708274.4810343.1010343.1010343.101.2.1原辅材料万元3102.931706.612482.343102.933102.933102.931.2.2燃料动力万元155.1585.33124.12155.15155.15155.151.2.3在产品万元4757.832616.803806.264757.834757.834757.831.2.4产成品万元2327.201279.961861.762327.202327.202327.201.3现金万元5746.163160.394596.935746.165746.165746.162流动负债万元18996.4910448.0715197.1918996.4918996.4918996.492.1应付账款万元18996.4910448.0715197.1918996.4918996.4918996.493流动资金万元3988.172193.493190.543988.173988.173988.174铺底流动资金万元1329.38731.161063.511329.381329.381329.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15542.21万元,其中:固定资产投资11554.04万元,占项目总投资的74.34%;流动资金3988.17万元,占项目总投资的25.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3909.55万元,占项目总投资的25.15%;设备购置费4412.02万元,占项目总投资的28.39%;其它投资3232.47万元,占项目总投资的20.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11554.04+3988.17=15542.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11554.0474.34%1.1项目建设投资万元11554.0474.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3988.1725.66%3总投资万元万元15542.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18652.15万元,总成本8798.92万元,利润总额9853.23万元,净利润245.84万元,增值税617.99万元,税金及附加7389.92万元,所得税2463.31万元;第二年收入27130.40万元,总成本11972.75万元,利润总额15157.65万元,净利润11368.24万元,增值税898.90万元,税金及附加279.55万元,所得税3789.41万元;第三年生产负荷100%,收入33913.00万元,总成本25766.76万元,利润总额8146.24万元,净利润6109.68万元,增值税1123.62万元,税金及附加306.52万元,所得税2036.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33913.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1123.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18652.1527130.4033913.0033913.0033913.001.1丙烯酸涂料万元18652.1527130.4033913.0033913.0033913.002现价增加值万元5968.698681.7310852.1610852.1610
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