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泓域咨询MACRO/ 金属软管容器项目立项说明及投资计划金属软管容器项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9407.90万元,同比增长33.03%(2335.74万元)。其中,主营业业务金属软管容器生产及销售收入为8585.53万元,占营业总收入的91.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2151.29万元,较去年同期相比增长438.20万元,增长率25.58%;实现净利润1613.47万元,较去年同期相比增长226.94万元,增长率16.37%。二、项目概况(一)项目名称金属软管容器项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积19803.23平方米(折合约29.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.20%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度192.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19803.23平方米,建筑物基底占地面积13703.84平方米,总建筑面积29308.78平方米,其中:规划建设主体工程21714.25平方米,项目规划绿化面积2148.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2416.82万元。(七)节能分析“金属软管容器项目建设项目”,年用电量1124640.85千瓦时,年总用水量15145.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.51吨标准煤/年。达产年综合节能量54.25吨标准煤/年,项目总节能率22.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7737.62万元,其中:固定资产投资5722.15万元,占项目总投资的73.95%;流动资金2015.47万元,占项目总投资的26.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16643.00万元,总成本费用12749.39万元,税金及附加143.66万元,利润总额3893.61万元,利税总额4574.32万元,税后净利润2920.21万元,达产年纳税总额1654.11万元;达产年投资利润率50.32%,投资利税率59.12%,投资回报率37.74%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位278个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区金属软管容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区金属软管容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“金属软管容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位278个,达产年纳税总额1654.11万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.32%,投资利税率59.12%,全部投资回报率37.74%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19803.2329.69亩1.1容积率1.481.2建筑系数69.20%1.3投资强度万元/亩192.731.4基底面积平方米13703.841.5总建筑面积平方米29308.781.6绿化面积平方米2148.78绿化率7.33%2总投资万元7737.622.1固定资产投资万元5722.152.1.1土建工程投资万元2459.722.1.1.1土建工程投资占比万元31.79%2.1.2设备投资万元2416.822.1.2.1设备投资占比31.23%2.1.3其它投资万元845.612.1.3.1其它投资占比10.93%2.1.4固定资产投资占比73.95%2.2流动资金万元2015.472.2.1流动资金占比26.05%3收入万元16643.004总成本万元12749.395利润总额万元3893.616净利润万元2920.217所得税万元1.488增值税万元537.059税金及附加万元143.6610纳税总额万元1654.1111利税总额万元4574.3212投资利润率50.32%13投资利税率59.12%14投资回报率37.74%15回收期年4.1516设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1124640.8518年用水量立方米15145.5419总能耗吨标准煤139.5120节能率22.90%21节能量吨标准煤54.2522员工数量人278第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.20%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度192.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9688.619688.6121714.2521714.252004.591.1主要生产车间5813.175813.1713028.5513028.551242.851.2辅助生产车间3100.363100.366948.566948.56641.471.3其他生产车间775.09775.091259.431259.43120.282仓储工程2055.582055.584936.444936.44331.432.1成品贮存513.89513.891234.111234.1182.862.2原料仓储1068.901068.902566.952566.95172.342.3辅助材料仓库472.78472.781135.381135.3876.233供配电工程109.63109.63109.63109.638.283.1供配电室109.63109.63109.63109.638.284给排水工程126.08126.08126.08126.087.414.1给排水126.08126.08126.08126.087.415服务性工程1301.861301.861301.861301.8687.415.1办公用房551.29551.29551.29551.2949.235.2生活服务750.57750.57750.57750.5750.966消防及环保工程367.26367.26367.26367.2627.746.1消防环保工程367.26367.26367.26367.2627.747项目总图工程54.8254.8254.8254.82-64.357.1场地及道路硬化3437.60741.09741.097.2场区围墙741.093437.603437.607.3安全保卫室54.8254.8254.8254.828绿化工程1634.4757.21合计13703.8429308.7829308.782459.72六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3886.52万元,占计划投资的50.23%。其中:完成固定资产投资2803.85万元,占总投资的72.14%;完成流动资金投资1082.67,占总投资的27.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3886.521.1完成比例50.23%2完成固定资产投资万元2803.852.1完成比例72.14%3完成流动资金投资万元1082.673.1完成比例27.86%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员278人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1891.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元1043.992工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.862.3年工资额万元278.253企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元79.334品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元123.825其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.505.3年工资额万元87.836职工工资总额万元9004.38五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5722.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2459.722416.82192.735722.151.1工程费用万元2459.722416.8211019.851.1.1建筑工程费用万元2459.722459.7231.79%1.1.2设备购置及安装费万元2416.822416.8231.23%1.2工程建设其他费用万元845.61845.6110.93%1.2.1无形资产万元461.84461.841.3预备费万元383.77383.771.3.1基本预备费万元218.52218.521.3.2涨价预备费万元165.25165.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元5722.155722.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2015.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11019.857658.709272.5511019.8511019.8511019.851.1应收账款万元3305.951983.572479.473305.953305.953305.951.2存货万元4958.932975.363719.204958.934958.934958.931.2.1原辅材料万元1487.68892.611115.761487.681487.681487.681.2.2燃料动力万元74.3844.6355.7974.3874.3874.381.2.3在产品万元2281.111368.661710.832281.112281.112281.111.2.4产成品万元1115.76669.46836.821115.761115.761115.761.3现金万元2754.961652.982066.222754.962754.962754.962流动负债万元9004.385402.636753.299004.389004.389004.382.1应付账款万元9004.385402.636753.299004.389004.389004.383流动资金万元2015.471209.281511.602015.472015.472015.474铺底流动资金万元671.82403.09503.87671.82671.82671.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7737.62万元,其中:固定资产投资5722.15万元,占项目总投资的73.95%;流动资金2015.47万元,占项目总投资的26.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2459.72万元,占项目总投资的31.79%;设备购置费2416.82万元,占项目总投资的31.23%;其它投资845.61万元,占项目总投资的10.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5722.15+2015.47=7737.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5722.1573.95%1.1项目建设投资万元5722.1573.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2015.4726.05%3总投资万元万元7737.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9985.80万元,总成本20378.67万元,利润总额-10392.87万元,净利润117.88万元,增值税322.23万元,税金及附加-7794.65万元,所得税-2598.22万元;第二年收入12482.25万元,总成本24462.59万元,利润总额-11980.34万元,净利润-8985.25万元,增值税402.79万元,税金及附加127.55万元,所得税-2995.09万元;第三年生产负荷100%,收入16643.00万元,总成本12749.39万元,利润总额3893.61万元,净利润2920.21万元,增值税537.05万元,税金及附加143.66万元,所得税973.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16643.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=537.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9985.8012482.2516643.0016643.0016643.001.1金属软管容器万元9985.8012482.2516643.0016643.0016643.002现价增加值万元3195.463994.32532

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