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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石棉绝缘套管项目立项说明及投资计划石棉绝缘套管项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7165.29万元,同比增长26.49%(1500.57万元)。其中,主营业业务石棉绝缘套管生产及销售收入为6635.89万元,占营业总收入的92.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1948.61万元,较去年同期相比增长194.12万元,增长率11.06%;实现净利润1461.46万元,较去年同期相比增长188.55万元,增长率14.81%。二、项目概况(一)项目名称石棉绝缘套管项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积18862.76平方米(折合约28.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.98%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度193.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18862.76平方米,建筑物基底占地面积13200.16平方米,总建筑面积20937.66平方米,其中:规划建设主体工程14254.11平方米,项目规划绿化面积1403.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1829.37万元。(七)节能分析“石棉绝缘套管项目建设项目”,年用电量670211.74千瓦时,年总用水量7072.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.97吨标准煤/年。达产年综合节能量26.20吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6713.83万元,其中:固定资产投资5463.70万元,占项目总投资的81.38%;流动资金1250.13万元,占项目总投资的18.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12355.00万元,总成本费用9296.24万元,税金及附加126.08万元,利润总额3058.76万元,利税总额3606.74万元,税后净利润2294.07万元,达产年纳税总额1312.67万元;达产年投资利润率45.56%,投资利税率53.72%,投资回报率34.17%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位193个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区石棉绝缘套管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区石棉绝缘套管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石棉绝缘套管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位193个,达产年纳税总额1312.67万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.56%,投资利税率53.72%,全部投资回报率34.17%,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务,建设综合信息服务平台,完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用,推动制定“走出去”行业自律规范,组织民营企业“抱团出海”、优势互补。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,工业和信息化部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18862.7628.28亩1.1容积率1.111.2建筑系数69.98%1.3投资强度万元/亩193.201.4基底面积平方米13200.161.5总建筑面积平方米20937.661.6绿化面积平方米1403.58绿化率6.70%2总投资万元6713.832.1固定资产投资万元5463.702.1.1土建工程投资万元1693.922.1.1.1土建工程投资占比万元25.23%2.1.2设备投资万元1829.372.1.2.1设备投资占比27.25%2.1.3其它投资万元1940.412.1.3.1其它投资占比28.90%2.1.4固定资产投资占比81.38%2.2流动资金万元1250.132.2.1流动资金占比18.62%3收入万元12355.004总成本万元9296.245利润总额万元3058.766净利润万元2294.077所得税万元1.118增值税万元421.909税金及附加万元126.0810纳税总额万元1312.6711利税总额万元3606.7412投资利润率45.56%13投资利税率53.72%14投资回报率34.17%15回收期年4.4316设备数量台(套)7417年用电量千瓦时670211.7418年用水量立方米7072.2019总能耗吨标准煤82.9720节能率21.77%21节能量吨标准煤26.2022员工数量人193第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.98%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度193.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9332.519332.5114254.1114254.111268.521.1主要生产车间5599.515599.518552.478552.47786.481.2辅助生产车间2986.402986.404561.324561.32405.931.3其他生产车间746.60746.60826.74826.7476.112仓储工程1980.021980.024344.314344.31281.172.1成品贮存495.00495.001086.081086.0870.292.2原料仓储1029.611029.612259.042259.04146.212.3辅助材料仓库455.40455.40999.19999.1964.673供配电工程105.60105.60105.60105.607.693.1供配电室105.60105.60105.60105.607.694给排水工程121.44121.44121.44121.446.884.1给排水121.44121.44121.44121.446.885服务性工程1254.021254.021254.021254.0281.165.1办公用房627.42627.42627.42627.4239.925.2生活服务626.60626.60626.60626.6041.926消防及环保工程353.76353.76353.76353.7625.766.1消防环保工程353.76353.76353.76353.7625.767项目总图工程52.8052.8052.8052.80-23.677.1场地及道路硬化3366.02700.38700.387.2场区围墙700.383366.023366.027.3安全保卫室52.8052.8052.8052.808绿化工程1326.0646.41合计13200.1620937.6620937.661693.92六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3888.28万元,占计划投资的57.91%。其中:完成固定资产投资2988.15万元,占总投资的76.85%;完成流动资金投资900.13,占总投资的23.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3888.281.1完成比例57.91%2完成固定资产投资万元2988.152.1完成比例76.85%3完成流动资金投资万元900.133.1完成比例23.15%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员193人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元675.552工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元183.243企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元63.074品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元75.235其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.815.3年工资额万元64.546职工工资总额万元6275.39五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5463.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1693.921829.37193.205463.701.1工程费用万元1693.921829.377525.521.1.1建筑工程费用万元1693.921693.9225.23%1.1.2设备购置及安装费万元1829.371829.3727.25%1.2工程建设其他费用万元1940.411940.4128.90%1.2.1无形资产万元810.94810.941.3预备费万元1129.471129.471.3.1基本预备费万元472.00472.001.3.2涨价预备费万元657.47657.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元5463.705463.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1250.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7525.524547.935745.707525.527525.527525.521.1应收账款万元2257.661354.591580.362257.662257.662257.661.2存货万元3386.482031.892370.543386.483386.483386.481.2.1原辅材料万元1015.94609.57711.161015.941015.941015.941.2.2燃料动力万元50.8030.4835.5650.8050.8050.801.2.3在产品万元1557.78934.671090.451557.781557.781557.781.2.4产成品万元761.96457.17533.37761.96761.96761.961.3现金万元1881.381128.831316.971881.381881.381881.382流动负债万元6275.393765.234392.776275.396275.396275.392.1应付账款万元6275.393765.234392.776275.396275.396275.393流动资金万元1250.13750.08875.091250.131250.131250.134铺底流动资金万元416.71250.03291.70416.71416.71416.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6713.83万元,其中:固定资产投资5463.70万元,占项目总投资的81.38%;流动资金1250.13万元,占项目总投资的18.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1693.92万元,占项目总投资的25.23%;设备购置费1829.37万元,占项目总投资的27.25%;其它投资1940.41万元,占项目总投资的28.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5463.70+1250.13=6713.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5463.7081.38%1.1项目建设投资万元5463.7081.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1250.1318.62%3总投资万元万元6713.83二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7413.00万元,总成本10087.74万元,利润总额-2674.74万元,净利润105.83万元,增值税253.14万元,税金及附加-2006.05万元,所得税-668.68万元;第二年收入8648.50万元,总成本11406.89万元,利润总额-2758.39万元,净利润-2068.79万元,增值税295.33万元,税金及附加110.89万元,所得税-689.60万元;第三年生产负荷100%,收入12355.00万元,总成本9296.24万元,利润总额3058.76万元,净利润2294.07万元,增值税421.90万元,税金及附加126.08万元,所得税764.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12355.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=421.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7413.008648.5012355.0012355.0012355.001.1石棉绝缘套管万元7413.008648.5012355.0012355.0012355.002现价增加值万元2372.162767.523953.6
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