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文档简介
泓域咨询MACRO/ 注塑级PP项目立项说明及投资计划注塑级PP项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入7321.42万元,同比增长25.41%(1483.36万元)。其中,主营业业务注塑级PP生产及销售收入为6868.44万元,占营业总收入的93.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1741.61万元,较去年同期相比增长411.13万元,增长率30.90%;实现净利润1306.21万元,较去年同期相比增长180.99万元,增长率16.08%。二、项目概况(一)项目名称注塑级PP项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积10245.12平方米(折合约15.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.85%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度191.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10245.12平方米,建筑物基底占地面积5209.64平方米,总建筑面积13830.91平方米,其中:规划建设主体工程9880.44平方米,项目规划绿化面积698.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费850.20万元。(七)节能分析“注塑级PP项目建设项目”,年用电量1114551.47千瓦时,年总用水量5286.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.43吨标准煤/年。达产年综合节能量38.76吨标准煤/年,项目总节能率21.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3930.35万元,其中:固定资产投资2946.36万元,占项目总投资的74.96%;流动资金983.99万元,占项目总投资的25.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8333.00万元,总成本费用6617.70万元,税金及附加69.37万元,利润总额1715.30万元,利税总额2021.26万元,税后净利润1286.47万元,达产年纳税总额734.78万元;达产年投资利润率43.64%,投资利税率51.43%,投资回报率32.73%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位153个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地注塑级PP行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地注塑级PP产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“注塑级PP项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位153个,达产年纳税总额734.78万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.64%,投资利税率51.43%,全部投资回报率32.73%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善人才激励机制。人力资源和社会保障部自2013年以来分7批取消434向执业资格许可认定事项;2017年,以实施专业技术人才知识更新工程为依托,将工业和信息化部等部门和地区申报的涉及“中国制造2025”60期高级研修班纳入高级研修项目计划,计划培养高层次制造业人才4200人,将哈尔滨工程大学设立为国家级专业技术人员继续教育基地,培养培训制造业专业技术人才;坚持和完善按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度,允许和鼓励劳动、管理、技术等生产要素参与收益分配,逐步推动现代企业工资收入分配制度建立。工业和信息化部配合人力资源和社会保障部进行专业技术人才、技能人才的评价评定、交流选聘、培训激励等工作。围绕实施制造强国战略,以经济社会发展和产业科技创新对人才的需求为导向,依托企业经营管理人才素质提升工程、专业技术人才知识更新工程,积极探索工业和信息化领域职业经理人、专业技术人才、技能型人才培养的新思路、新办法。在推动人才培养培训过程中,积极引导民间资本参与其中,激发社会办学机构的积极性,挖掘一批优质培训项目和重点施教机构,为职业经理人、专业技术人才、技能型人才的培养培训注入活力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10245.1215.36亩1.1容积率1.351.2建筑系数50.85%1.3投资强度万元/亩191.821.4基底面积平方米5209.641.5总建筑面积平方米13830.911.6绿化面积平方米698.94绿化率5.05%2总投资万元3930.352.1固定资产投资万元2946.362.1.1土建工程投资万元1142.892.1.1.1土建工程投资占比万元29.08%2.1.2设备投资万元850.202.1.2.1设备投资占比21.63%2.1.3其它投资万元953.272.1.3.1其它投资占比24.25%2.1.4固定资产投资占比74.96%2.2流动资金万元983.992.2.1流动资金占比25.04%3收入万元8333.004总成本万元6617.705利润总额万元1715.306净利润万元1286.477所得税万元1.358增值税万元236.599税金及附加万元69.3710纳税总额万元734.7811利税总额万元2021.2612投资利润率43.64%13投资利税率51.43%14投资回报率32.73%15回收期年4.5616设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1114551.4718年用水量立方米5286.4219总能耗吨标准煤137.4320节能率21.94%21节能量吨标准煤38.7622员工数量人153第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.85%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度191.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3683.223683.229880.449880.44898.101.1主要生产车间2209.932209.935928.265928.26556.821.2辅助生产车间1178.631178.633161.743161.74287.391.3其他生产车间294.66294.66573.07573.0753.892仓储工程781.45781.452567.812567.81169.752.1成品贮存195.36195.36641.95641.9542.442.2原料仓储406.35406.351335.261335.2688.272.3辅助材料仓库179.73179.73590.60590.6039.043供配电工程41.6841.6841.6841.683.103.1供配电室41.6841.6841.6841.683.104给排水工程47.9347.9347.9347.932.774.1给排水47.9347.9347.9347.932.775服务性工程494.92494.92494.92494.9232.725.1办公用房240.17240.17240.17240.1717.695.2生活服务254.75254.75254.75254.7516.156消防及环保工程139.62139.62139.62139.6210.386.1消防环保工程139.62139.62139.62139.6210.387项目总图工程20.8420.8420.8420.846.267.1场地及道路硬化1357.54273.49273.497.2场区围墙273.491357.541357.547.3安全保卫室20.8420.8420.8420.848绿化工程566.0319.81合计5209.6413830.9113830.911142.89六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3627.85万元,占计划投资的92.30%。其中:完成固定资产投资2440.87万元,占总投资的67.28%;完成流动资金投资1186.98,占总投资的32.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3627.851.1完成比例92.30%2完成固定资产投资万元2440.872.1完成比例67.28%3完成流动资金投资万元1186.983.1完成比例32.72%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员153人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1041.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元542.132工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元115.263企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.083.3年工资额万元47.754品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元68.335其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.945.3年工资额万元50.046职工工资总额万元4811.42五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2946.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1142.89850.20191.822946.361.1工程费用万元1142.89850.205795.411.1.1建筑工程费用万元1142.891142.8929.08%1.1.2设备购置及安装费万元850.20850.2021.63%1.2工程建设其他费用万元953.27953.2724.25%1.2.1无形资产万元402.17402.171.3预备费万元551.10551.101.3.1基本预备费万元237.69237.691.3.2涨价预备费万元313.41313.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元2946.362946.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金983.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5795.413383.264762.465795.415795.415795.411.1应收账款万元1738.621130.101303.971738.621738.621738.621.2存货万元2607.931695.161955.952607.932607.932607.931.2.1原辅材料万元782.38508.55586.78782.38782.38782.381.2.2燃料动力万元39.1225.4329.3439.1239.1239.121.2.3在产品万元1199.65779.77899.741199.651199.651199.651.2.4产成品万元586.78381.41440.09586.78586.78586.781.3现金万元1448.85941.751086.641448.851448.851448.852流动负债万元4811.423127.423608.564811.424811.424811.422.1应付账款万元4811.423127.423608.564811.424811.424811.423流动资金万元983.99639.59737.99983.99983.99983.994铺底流动资金万元327.99213.20246.00327.99327.99327.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3930.35万元,其中:固定资产投资2946.36万元,占项目总投资的74.96%;流动资金983.99万元,占项目总投资的25.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1142.89万元,占项目总投资的29.08%;设备购置费850.20万元,占项目总投资的21.63%;其它投资953.27万元,占项目总投资的24.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2946.36+983.99=3930.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2946.3674.96%1.1项目建设投资万元2946.3674.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元983.9925.04%3总投资万元万元3930.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5416.45万元,总成本7013.44万元,利润总额-1596.99万元,净利润59.43万元,增值税153.78万元,税金及附加-1197.74万元,所得税-399.25万元;第二年收入6249.75万元,总成本7848.30万元,利润总额-1598.55万元,净利润-1198.91万元,增值税177.44万元,税金及附加62.27万元,所得税-399.64万元;第三年生产负荷100%,收入8333.00万元,总成本6617.70万元,利润总额1715.30万元,净利润1286.47万元,增值税236.59万元,税金及附加69.37万元,所得税428.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8333.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=236.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5416.456249.758333.008333.008333.001.1注塑级PP万元5416.456249.758333.008333.008333.002现价增加值万元1733.26199
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