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泓域咨询MACRO/ 减径轧管机项目立项申请报告减径轧管机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入5440.98万元,同比增长32.32%(1329.01万元)。其中,主营业业务减径轧管机生产及销售收入为4617.88万元,占营业总收入的84.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1100.41万元,较去年同期相比增长138.23万元,增长率14.37%;实现净利润825.31万元,较去年同期相比增长148.47万元,增长率21.94%。二、项目概况(一)项目名称减径轧管机项目(二)项目选址xx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9311.32平方米(折合约13.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.67%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度166.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9311.32平方米,建筑物基底占地面积6021.63平方米,总建筑面积12663.40平方米,其中:规划建设主体工程7708.50平方米,项目规划绿化面积825.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费709.10万元。(七)节能分析“减径轧管机项目建设项目”,年用电量939451.84千瓦时,年总用水量6677.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.03吨标准煤/年。达产年综合节能量36.64吨标准煤/年,项目总节能率24.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3031.46万元,其中:固定资产投资2325.32万元,占项目总投资的76.71%;流动资金706.14万元,占项目总投资的23.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5970.00万元,总成本费用4663.36万元,税金及附加58.87万元,利润总额1306.64万元,利税总额1545.74万元,税后净利润979.98万元,达产年纳税总额565.76万元;达产年投资利润率43.10%,投资利税率50.99%,投资回报率32.33%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位122个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范区及xx经济示范区减径轧管机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范区减径轧管机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“减径轧管机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位122个,达产年纳税总额565.76万元,可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.10%,投资利税率50.99%,全部投资回报率32.33%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9311.3213.96亩1.1容积率1.361.2建筑系数64.67%1.3投资强度万元/亩166.571.4基底面积平方米6021.631.5总建筑面积平方米12663.401.6绿化面积平方米825.23绿化率6.52%2总投资万元3031.462.1固定资产投资万元2325.322.1.1土建工程投资万元1028.862.1.1.1土建工程投资占比万元33.94%2.1.2设备投资万元709.102.1.2.1设备投资占比23.39%2.1.3其它投资万元587.362.1.3.1其它投资占比19.38%2.1.4固定资产投资占比76.71%2.2流动资金万元706.142.2.1流动资金占比23.29%3收入万元5970.004总成本万元4663.365利润总额万元1306.646净利润万元979.987所得税万元1.368增值税万元180.239税金及附加万元58.8710纳税总额万元565.7611利税总额万元1545.7412投资利润率43.10%13投资利税率50.99%14投资回报率32.33%15回收期年4.5916设备数量台(套)10417年用电量千瓦时939451.8418年用水量立方米6677.4719总能耗吨标准煤116.0320节能率24.12%21节能量吨标准煤36.6422员工数量人122第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xx经济示范区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.67%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度166.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4257.294257.297708.507708.50688.921.1主要生产车间2554.372554.374625.104625.10427.131.2辅助生产车间1362.331362.332466.722466.72220.451.3其他生产车间340.58340.58447.09447.0941.342仓储工程903.24903.243220.683220.68209.342.1成品贮存225.81225.81805.17805.1752.342.2原料仓储469.68469.681674.751674.75108.862.3辅助材料仓库207.75207.75740.76740.7648.153供配电工程48.1748.1748.1748.173.523.1供配电室48.1748.1748.1748.173.524给排水工程55.4055.4055.4055.403.154.1给排水55.4055.4055.4055.403.155服务性工程572.05572.05572.05572.0537.185.1办公用房312.72312.72312.72312.7217.765.2生活服务259.33259.33259.33259.3317.456消防及环保工程161.38161.38161.38161.3811.806.1消防环保工程161.38161.38161.38161.3811.807项目总图工程24.0924.0924.0924.0956.007.1场地及道路硬化1632.19270.01270.017.2场区围墙270.011632.191632.197.3安全保卫室24.0924.0924.0924.098绿化工程541.4218.95合计6021.6312663.4012663.401028.86六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2320.91万元,占计划投资的76.56%。其中:完成固定资产投资1654.20万元,占总投资的71.27%;完成流动资金投资666.71,占总投资的28.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2320.911.1完成比例76.56%2完成固定资产投资万元1654.202.1完成比例71.27%3完成流动资金投资万元666.713.1完成比例28.73%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员122人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人831.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元411.852工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元114.223企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元36.774品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元51.705其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.625.3年工资额万元40.906职工工资总额万元3176.07五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2325.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1028.86709.10166.572325.321.1工程费用万元1028.86709.103882.211.1.1建筑工程费用万元1028.861028.8633.94%1.1.2设备购置及安装费万元709.10709.1023.39%1.2工程建设其他费用万元587.36587.3619.38%1.2.1无形资产万元302.06302.061.3预备费万元285.30285.301.3.1基本预备费万元143.80143.801.3.2涨价预备费万元141.50141.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元2325.322325.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金706.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3882.211812.972704.283882.213882.213882.211.1应收账款万元1164.66465.87815.261164.661164.661164.661.2存货万元1746.99698.801222.901746.991746.991746.991.2.1原辅材料万元524.10209.64366.87524.10524.10524.101.2.2燃料动力万元26.2010.4818.3426.2026.2026.201.2.3在产品万元803.62321.45562.53803.62803.62803.621.2.4产成品万元393.07157.23275.15393.07393.07393.071.3现金万元970.55388.22679.39970.55970.55970.552流动负债万元3176.071270.432223.253176.073176.073176.072.1应付账款万元3176.071270.432223.253176.073176.073176.073流动资金万元706.14282.46494.30706.14706.14706.144铺底流动资金万元235.3894.15164.77235.38235.38235.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3031.46万元,其中:固定资产投资2325.32万元,占项目总投资的76.71%;流动资金706.14万元,占项目总投资的23.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1028.86万元,占项目总投资的33.94%;设备购置费709.10万元,占项目总投资的23.39%;其它投资587.36万元,占项目总投资的19.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2325.32+706.14=3031.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2325.3276.71%1.1项目建设投资万元2325.3276.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元706.1423.29%3总投资万元万元3031.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2388.00万元,总成本1955.08万元,利润总额432.92万元,净利润45.90万元,增值税72.09万元,税金及附加324.69万元,所得税108.23万元;第二年收入4179.00万元,总成本2977.55万元,利润总额1201.45万元,净利润901.09万元,增值税126.16万元,税金及附加52.38万元,所得税300.36万元;第三年生产负荷100%,收入5970.00万元,总成本4663.36万元,利润总额1306.64万元,净利润979.98万元,增值税180.23万元,税金及附加58.87万元,所得税326.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5970.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=180.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2388.004179.005970.005970.005970.001.1减径轧管机万元2388.004179.005970.005970.005970.002现价增加

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