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文档简介
泓域咨询MACRO/ 网络接口项目立项说明及投资计划网络接口项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入10609.53万元,同比增长23.99%(2052.47万元)。其中,主营业业务网络接口生产及销售收入为8617.77万元,占营业总收入的81.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2722.88万元,较去年同期相比增长453.71万元,增长率19.99%;实现净利润2042.16万元,较去年同期相比增长218.89万元,增长率12.01%。二、项目概况(一)项目名称网络接口项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23718.52平方米(折合约35.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.05%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度186.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23718.52平方米,建筑物基底占地面积18037.93平方米,总建筑面积32494.37平方米,其中:规划建设主体工程24335.15平方米,项目规划绿化面积1662.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费2762.51万元。(七)节能分析“网络接口项目建设项目”,年用电量564924.14千瓦时,年总用水量15686.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.77吨标准煤/年。达产年综合节能量27.52吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8359.48万元,其中:固定资产投资6630.87万元,占项目总投资的79.32%;流动资金1728.61万元,占项目总投资的20.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14297.00万元,总成本费用11227.30万元,税金及附加145.68万元,利润总额3069.70万元,利税总额3638.79万元,税后净利润2302.27万元,达产年纳税总额1336.51万元;达产年投资利润率36.72%,投资利税率43.53%,投资回报率27.54%,全部投资回收期5.13年,提供就业职位297个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区网络接口行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区网络接口产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“网络接口项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位297个,达产年纳税总额1336.51万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.72%,投资利税率43.53%,全部投资回报率27.54%,全部投资回收期5.13年,固定资产投资回收期5.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23718.5235.56亩1.1容积率1.371.2建筑系数76.05%1.3投资强度万元/亩186.471.4基底面积平方米18037.931.5总建筑面积平方米32494.371.6绿化面积平方米1662.99绿化率5.12%2总投资万元8359.482.1固定资产投资万元6630.872.1.1土建工程投资万元2668.972.1.1.1土建工程投资占比万元31.93%2.1.2设备投资万元2762.512.1.2.1设备投资占比33.05%2.1.3其它投资万元1199.392.1.3.1其它投资占比14.35%2.1.4固定资产投资占比79.32%2.2流动资金万元1728.612.2.1流动资金占比20.68%3收入万元14297.004总成本万元11227.305利润总额万元3069.706净利润万元2302.277所得税万元1.378增值税万元423.419税金及附加万元145.6810纳税总额万元1336.5111利税总额万元3638.7912投资利润率36.72%13投资利税率43.53%14投资回报率27.54%15回收期年5.1316设备数量台(套)11317年用电量千瓦时564924.1418年用水量立方米15686.2319总能耗吨标准煤70.7720节能率27.80%21节能量吨标准煤27.5222员工数量人297第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.05%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度186.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12752.8212752.8224335.1524335.152198.681.1主要生产车间7651.697651.6914601.0914601.091363.181.2辅助生产车间4080.904080.907787.257787.25703.581.3其他生产车间1020.231020.231411.441411.44131.922仓储工程2705.692705.695303.495303.49348.492.1成品贮存676.42676.421325.871325.8787.122.2原料仓储1406.961406.962757.812757.81181.212.3辅助材料仓库622.31622.311219.801219.8080.153供配电工程144.30144.30144.30144.3010.673.1供配电室144.30144.30144.30144.3010.674给排水工程165.95165.95165.95165.959.544.1给排水165.95165.95165.95165.959.545服务性工程1713.601713.601713.601713.60112.605.1办公用房947.77947.77947.77947.7745.765.2生活服务765.83765.83765.83765.8357.176消防及环保工程483.42483.42483.42483.4235.746.1消防环保工程483.42483.42483.42483.4235.747项目总图工程72.1572.1572.1572.15-117.977.1场地及道路硬化4913.89937.35937.357.2场区围墙937.354913.894913.897.3安全保卫室72.1572.1572.1572.158绿化工程2034.7771.22合计18037.9332494.3732494.372668.97六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6740.91万元,占计划投资的80.64%。其中:完成固定资产投资5280.52万元,占总投资的78.34%;完成流动资金投资1460.39,占总投资的21.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6740.911.1完成比例80.64%2完成固定资产投资万元5280.522.1完成比例78.34%3完成流动资金投资万元1460.393.1完成比例21.66%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员297人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2021.2人均年工资万元5.441.3年工资额万元1169.152工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.082.3年工资额万元269.173企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元80.164品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元126.225其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.725.3年工资额万元91.376职工工资总额万元7750.45五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6630.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2668.972762.51186.476630.871.1工程费用万元2668.972762.519479.061.1.1建筑工程费用万元2668.972668.9731.93%1.1.2设备购置及安装费万元2762.512762.5133.05%1.2工程建设其他费用万元1199.391199.3914.35%1.2.1无形资产万元718.16718.161.3预备费万元481.23481.231.3.1基本预备费万元223.95223.951.3.2涨价预备费万元257.28257.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元6630.876630.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1728.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9479.064750.198449.359479.069479.069479.061.1应收账款万元2843.721564.042132.792843.722843.722843.721.2存货万元4265.582346.073199.184265.584265.584265.581.2.1原辅材料万元1279.67703.82959.761279.671279.671279.671.2.2燃料动力万元63.9835.1947.9963.9863.9863.981.2.3在产品万元1962.171079.191471.631962.171962.171962.171.2.4产成品万元959.76527.87719.82959.76959.76959.761.3现金万元2369.761303.371777.322369.762369.762369.762流动负债万元7750.454262.755812.847750.457750.457750.452.1应付账款万元7750.454262.755812.847750.457750.457750.453流动资金万元1728.61950.741296.461728.611728.611728.614铺底流动资金万元576.20316.91432.15576.20576.20576.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8359.48万元,其中:固定资产投资6630.87万元,占项目总投资的79.32%;流动资金1728.61万元,占项目总投资的20.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2668.97万元,占项目总投资的31.93%;设备购置费2762.51万元,占项目总投资的33.05%;其它投资1199.39万元,占项目总投资的14.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6630.87+1728.61=8359.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6630.8779.32%1.1项目建设投资万元6630.8779.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1728.6120.68%3总投资万元万元8359.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7863.35万元,总成本13073.27万元,利润总额-5209.92万元,净利润122.82万元,增值税232.88万元,税金及附加-3907.44万元,所得税-1302.48万元;第二年收入10722.75万元,总成本16511.27万元,利润总额-5788.52万元,净利润-4341.39万元,增值税317.56万元,税金及附加132.98万元,所得税-1447.13万元;第三年生产负荷100%,收入14297.00万元,总成本11227.30万元,利润总额3069.70万元,净利润2302.27万元,增值税423.41万元,税金及附加145.68万元,所得税767.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14297.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=423.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7863.3510722.7514297.0014297.0014297.001.1网络接口万元7863.3510722.7514297.0014297.0014297.002现价增加值万元2516.273431.284575.044575.044
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