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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电炒锅项目立项说明及投资计划电炒锅项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入10583.58万元,同比增长10.85%(1035.70万元)。其中,主营业业务电炒锅生产及销售收入为8955.15万元,占营业总收入的84.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2228.15万元,较去年同期相比增长300.78万元,增长率15.61%;实现净利润1671.11万元,较去年同期相比增长251.89万元,增长率17.75%。二、项目概况(一)项目名称电炒锅项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积16708.35平方米(折合约25.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.89%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度188.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16708.35平方米,建筑物基底占地面积13181.22平方米,总建筑面积23224.61平方米,其中:规划建设主体工程16484.83平方米,项目规划绿化面积1811.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1393.22万元。(七)节能分析“电炒锅项目建设项目”,年用电量907149.53千瓦时,年总用水量9963.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.34吨标准煤/年。达产年综合节能量48.15吨标准煤/年,项目总节能率22.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6416.92万元,其中:固定资产投资4725.68万元,占项目总投资的73.64%;流动资金1691.24万元,占项目总投资的26.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13164.00万元,总成本费用10159.16万元,税金及附加116.57万元,利润总额3004.84万元,利税总额3535.87万元,税后净利润2253.63万元,达产年纳税总额1282.24万元;达产年投资利润率46.83%,投资利税率55.10%,投资回报率35.12%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位192个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区电炒锅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区电炒锅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电炒锅项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位192个,达产年纳税总额1282.24万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.83%,投资利税率55.10%,全部投资回报率35.12%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16708.3525.05亩1.1容积率1.391.2建筑系数78.89%1.3投资强度万元/亩188.651.4基底面积平方米13181.221.5总建筑面积平方米23224.611.6绿化面积平方米1811.36绿化率7.80%2总投资万元6416.922.1固定资产投资万元4725.682.1.1土建工程投资万元1716.922.1.1.1土建工程投资占比万元26.76%2.1.2设备投资万元1393.222.1.2.1设备投资占比21.71%2.1.3其它投资万元1615.542.1.3.1其它投资占比25.18%2.1.4固定资产投资占比73.64%2.2流动资金万元1691.242.2.1流动资金占比26.36%3收入万元13164.004总成本万元10159.165利润总额万元3004.846净利润万元2253.637所得税万元1.398增值税万元414.469税金及附加万元116.5710纳税总额万元1282.2411利税总额万元3535.8712投资利润率46.83%13投资利税率55.10%14投资回报率35.12%15回收期年4.3516设备数量台(套)11217年用电量千瓦时907149.5318年用水量立方米9963.7419总能耗吨标准煤112.3420节能率22.95%21节能量吨标准煤48.1522员工数量人192第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.89%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度188.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9319.129319.1216484.8316484.831340.541.1主要生产车间5591.475591.479890.909890.90831.131.2辅助生产车间2982.122982.125275.155275.15428.971.3其他生产车间745.53745.53956.12956.1280.432仓储工程1977.181977.184380.864380.86259.092.1成品贮存494.30494.301095.211095.2164.772.2原料仓储1028.131028.132278.052278.05134.732.3辅助材料仓库454.75454.751007.601007.6059.593供配电工程105.45105.45105.45105.457.023.1供配电室105.45105.45105.45105.457.024给排水工程121.27121.27121.27121.276.284.1给排水121.27121.27121.27121.276.285服务性工程1252.221252.221252.221252.2274.065.1办公用房733.50733.50733.50733.5037.155.2生活服务518.72518.72518.72518.7231.086消防及环保工程353.26353.26353.26353.2623.506.1消防环保工程353.26353.26353.26353.2623.507项目总图工程52.7252.7252.7252.72-40.387.1场地及道路硬化3350.13767.18767.187.2场区围墙767.183350.133350.137.3安全保卫室52.7252.7252.7252.728绿化工程1337.3646.81合计13181.2223224.6123224.611716.92六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4325.71万元,占计划投资的67.41%。其中:完成固定资产投资2754.05万元,占总投资的63.67%;完成流动资金投资1571.66,占总投资的36.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4325.711.1完成比例67.41%2完成固定资产投资万元2754.052.1完成比例63.67%3完成流动资金投资万元1571.663.1完成比例36.33%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员192人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元769.202工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.432.3年工资额万元183.353企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元57.164品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元81.995其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元71.696职工工资总额万元8385.45五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4725.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1716.921393.22188.654725.681.1工程费用万元1716.921393.2210076.691.1.1建筑工程费用万元1716.921716.9226.76%1.1.2设备购置及安装费万元1393.221393.2221.71%1.2工程建设其他费用万元1615.541615.5425.18%1.2.1无形资产万元868.47868.471.3预备费万元747.07747.071.3.1基本预备费万元353.91353.911.3.2涨价预备费万元393.16393.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元4725.684725.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1691.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10076.696244.826572.1610076.6910076.6910076.691.1应收账款万元3023.011813.802116.103023.013023.013023.011.2存货万元4534.512720.713174.164534.514534.514534.511.2.1原辅材料万元1360.35816.21952.251360.351360.351360.351.2.2燃料动力万元68.0240.8147.6168.0268.0268.021.2.3在产品万元2085.871251.521460.112085.872085.872085.871.2.4产成品万元1020.26612.16714.191020.261020.261020.261.3现金万元2519.171511.501763.422519.172519.172519.172流动负债万元8385.455031.275869.828385.458385.458385.452.1应付账款万元8385.455031.275869.828385.458385.458385.453流动资金万元1691.241014.741183.871691.241691.241691.244铺底流动资金万元563.74338.25394.62563.74563.74563.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6416.92万元,其中:固定资产投资4725.68万元,占项目总投资的73.64%;流动资金1691.24万元,占项目总投资的26.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1716.92万元,占项目总投资的26.76%;设备购置费1393.22万元,占项目总投资的21.71%;其它投资1615.54万元,占项目总投资的25.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4725.68+1691.24=6416.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4725.6873.64%1.1项目建设投资万元4725.6873.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1691.2426.36%3总投资万元万元6416.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7898.40万元,总成本10681.83万元,利润总额-2783.43万元,净利润96.67万元,增值税248.68万元,税金及附加-2087.57万元,所得税-695.86万元;第二年收入9214.80万元,总成本12063.73万元,利润总额-2848.93万元,净利润-2136.70万元,增值税290.12万元,税金及附加101.65万元,所得税-712.23万元;第三年生产负荷100%,收入13164.00万元,总成本10159.16万元,利润总额3004.84万元,净利润2253.63万元,增值税414.46万元,税金及附加116.57万元,所得税751.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13164.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=414.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7898.409214.8013164.0013164.0013164.001.1电炒锅万元7898.409214.8013164.0013164.0013164.002现价增加值万元2527.492948.744212
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