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泓域咨询MACRO/ 汽车电脑报站器项目立项说明及投资计划汽车电脑报站器项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5181.18万元,同比增长11.60%(538.50万元)。其中,主营业业务汽车电脑报站器生产及销售收入为4359.69万元,占营业总收入的84.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1310.90万元,较去年同期相比增长122.63万元,增长率10.32%;实现净利润983.18万元,较去年同期相比增长96.17万元,增长率10.84%。二、项目概况(一)项目名称汽车电脑报站器项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积20390.19平方米(折合约30.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.48%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度177.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20390.19平方米,建筑物基底占地面积13963.20平方米,总建筑面积28138.46平方米,其中:规划建设主体工程17494.73平方米,项目规划绿化面积1906.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2187.79万元。(七)节能分析“汽车电脑报站器项目建设项目”,年用电量1313572.70千瓦时,年总用水量4263.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.80吨标准煤/年。达产年综合节能量45.64吨标准煤/年,项目总节能率27.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6633.83万元,其中:固定资产投资5429.23万元,占项目总投资的81.84%;流动资金1204.60万元,占项目总投资的18.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8999.00万元,总成本费用6853.23万元,税金及附加117.08万元,利润总额2145.77万元,利税总额2558.82万元,税后净利润1609.33万元,达产年纳税总额949.49万元;达产年投资利润率32.35%,投资利税率38.57%,投资回报率24.26%,全部投资回收期5.62年,提供就业职位163个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心汽车电脑报站器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心汽车电脑报站器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车电脑报站器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位163个,达产年纳税总额949.49万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.35%,投资利税率38.57%,全部投资回报率24.26%,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20390.1930.57亩1.1容积率1.381.2建筑系数68.48%1.3投资强度万元/亩177.601.4基底面积平方米13963.201.5总建筑面积平方米28138.461.6绿化面积平方米1906.80绿化率6.78%2总投资万元6633.832.1固定资产投资万元5429.232.1.1土建工程投资万元2420.202.1.1.1土建工程投资占比万元36.48%2.1.2设备投资万元2187.792.1.2.1设备投资占比32.98%2.1.3其它投资万元821.242.1.3.1其它投资占比12.38%2.1.4固定资产投资占比81.84%2.2流动资金万元1204.602.2.1流动资金占比18.16%3收入万元8999.004总成本万元6853.235利润总额万元2145.776净利润万元1609.337所得税万元1.388增值税万元295.979税金及附加万元117.0810纳税总额万元949.4911利税总额万元2558.8212投资利润率32.35%13投资利税率38.57%14投资回报率24.26%15回收期年5.6216设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1313572.7018年用水量立方米4263.6419总能耗吨标准煤161.8020节能率27.00%21节能量吨标准煤45.6422员工数量人163第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.48%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度177.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9871.989871.9817494.7317494.731655.201.1主要生产车间5923.195923.1910496.8410496.841026.221.2辅助生产车间3159.033159.035598.315598.31529.661.3其他生产车间789.76789.761014.691014.6999.312仓储工程2094.482094.486918.426918.42476.042.1成品贮存523.62523.621729.611729.61119.012.2原料仓储1089.131089.133597.583597.58247.542.3辅助材料仓库481.73481.731591.241591.24109.493供配电工程111.71111.71111.71111.718.653.1供配电室111.71111.71111.71111.718.654给排水工程128.46128.46128.46128.467.734.1给排水128.46128.46128.46128.467.735服务性工程1326.501326.501326.501326.5091.275.1办公用房787.37787.37787.37787.3737.745.2生活服务539.13539.13539.13539.1339.276消防及环保工程374.21374.21374.21374.2128.976.1消防环保工程374.21374.21374.21374.2128.977项目总图工程55.8555.8555.8555.8599.197.1场地及道路硬化3681.56780.37780.377.2场区围墙780.373681.563681.567.3安全保卫室55.8555.8555.8555.858绿化工程1518.5753.15合计13963.2028138.4628138.462420.20六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3684.32万元,占计划投资的55.54%。其中:完成固定资产投资2799.10万元,占总投资的75.97%;完成流动资金投资885.22,占总投资的24.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3684.321.1完成比例55.54%2完成固定资产投资万元2799.102.1完成比例75.97%3完成流动资金投资万元885.223.1完成比例24.03%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员163人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1111.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元582.192工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元123.733企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元43.044品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元67.615其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.945.3年工资额万元45.246职工工资总额万元4937.74五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5429.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2420.202187.79177.605429.231.1工程费用万元2420.202187.796142.341.1.1建筑工程费用万元2420.202420.2036.48%1.1.2设备购置及安装费万元2187.792187.7932.98%1.2工程建设其他费用万元821.24821.2412.38%1.2.1无形资产万元330.86330.861.3预备费万元490.38490.381.3.1基本预备费万元214.38214.381.3.2涨价预备费万元276.00276.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元5429.235429.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1204.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6142.342233.314389.816142.346142.346142.341.1应收账款万元1842.70737.081382.031842.701842.701842.701.2存货万元2764.051105.622073.042764.052764.052764.051.2.1原辅材料万元829.22331.69621.91829.22829.22829.221.2.2燃料动力万元41.4616.5831.1041.4641.4641.461.2.3在产品万元1271.46508.59953.601271.461271.461271.461.2.4产成品万元621.91248.76466.43621.91621.91621.911.3现金万元1535.59614.231151.691535.591535.591535.592流动负债万元4937.741975.103703.314937.744937.744937.742.1应付账款万元4937.741975.103703.314937.744937.744937.743流动资金万元1204.60481.84903.451204.601204.601204.604铺底流动资金万元401.53160.61301.15401.53401.53401.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6633.83万元,其中:固定资产投资5429.23万元,占项目总投资的81.84%;流动资金1204.60万元,占项目总投资的18.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2420.20万元,占项目总投资的36.48%;设备购置费2187.79万元,占项目总投资的32.98%;其它投资821.24万元,占项目总投资的12.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5429.23+1204.60=6633.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5429.2381.84%1.1项目建设投资万元5429.2381.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1204.6018.16%3总投资万元万元6633.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3599.60万元,总成本14393.41万元,利润总额-10793.81万元,净利润95.77万元,增值税118.39万元,税金及附加-8095.36万元,所得税-2698.45万元;第二年收入6749.25万元,总成本23690.70万元,利润总额-16941.45万元,净利润-12706.09万元,增值税221.98万元,税金及附加108.20万元,所得税-4235.36万元;第三年生产负荷100%,收入8999.00万元,总成本6853.23万元,利润总额2145.77万元,净利润1609.33万元,增值税295.97万元,税金及附加117.08万元,所得税536.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8999.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=295.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3599.606749.258999.008999.008999.001.1汽车电脑报站器万元3599.606749.258999.008999.008999.002现价增加值万元1151.872159.762879.682879.6

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