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文档简介
泓域咨询MACRO/ 万能试验机项目立项申请报告万能试验机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15869.43万元,同比增长16.17%(2208.89万元)。其中,主营业业务万能试验机生产及销售收入为14759.18万元,占营业总收入的93.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3502.80万元,较去年同期相比增长854.92万元,增长率32.29%;实现净利润2627.10万元,较去年同期相比增长361.93万元,增长率15.98%。二、项目概况(一)项目名称万能试验机项目(二)项目选址xxx保税区(三)项目用地规模项目总用地面积21203.93平方米(折合约31.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.51%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度191.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21203.93平方米,建筑物基底占地面积14950.89平方米,总建筑面积30745.70平方米,其中:规划建设主体工程24407.60平方米,项目规划绿化面积1553.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费2104.01万元。(七)节能分析“万能试验机项目建设项目”,年用电量1148887.92千瓦时,年总用水量15079.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.49吨标准煤/年。达产年综合节能量55.41吨标准煤/年,项目总节能率28.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8005.32万元,其中:固定资产投资6081.74万元,占项目总投资的75.97%;流动资金1923.58万元,占项目总投资的24.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17158.00万元,总成本费用13582.32万元,税金及附加144.00万元,利润总额3575.68万元,利税总额4212.88万元,税后净利润2681.76万元,达产年纳税总额1531.12万元;达产年投资利润率44.67%,投资利税率52.63%,投资回报率33.50%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位338个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx保税区及xxx保税区万能试验机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx保税区万能试验机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“万能试验机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展,为社会提供就业职位338个,达产年纳税总额1531.12万元,可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.67%,投资利税率52.63%,全部投资回报率33.50%,全部投资回收期4.49年,固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21203.9331.79亩1.1容积率1.451.2建筑系数70.51%1.3投资强度万元/亩191.311.4基底面积平方米14950.891.5总建筑面积平方米30745.701.6绿化面积平方米1553.78绿化率5.05%2总投资万元8005.322.1固定资产投资万元6081.742.1.1土建工程投资万元2177.342.1.1.1土建工程投资占比万元27.20%2.1.2设备投资万元2104.012.1.2.1设备投资占比26.28%2.1.3其它投资万元1800.392.1.3.1其它投资占比22.49%2.1.4固定资产投资占比75.97%2.2流动资金万元1923.582.2.1流动资金占比24.03%3收入万元17158.004总成本万元13582.325利润总额万元3575.686净利润万元2681.767所得税万元1.458增值税万元493.209税金及附加万元144.0010纳税总额万元1531.1211利税总额万元4212.8812投资利润率44.67%13投资利税率52.63%14投资回报率33.50%15回收期年4.4916设备数量台(套)12917年用电量千瓦时1148887.9218年用水量立方米15079.8119总能耗吨标准煤142.4920节能率28.95%21节能量吨标准煤55.4122员工数量人338第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx保税区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.51%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度191.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10570.2810570.2824407.6024407.601901.341.1主要生产车间6342.176342.1714644.5614644.561178.831.2辅助生产车间3382.493382.497810.437810.43608.431.3其他生产车间845.62845.621415.641415.64114.082仓储工程2242.632242.634119.774119.77233.402.1成品贮存560.66560.661029.941029.9458.352.2原料仓储1166.171166.172142.282142.28121.372.3辅助材料仓库515.80515.80947.55947.5553.683供配电工程119.61119.61119.61119.617.623.1供配电室119.61119.61119.61119.617.624给排水工程137.55137.55137.55137.556.824.1给排水137.55137.55137.55137.556.825服务性工程1420.331420.331420.331420.3380.475.1办公用房772.03772.03772.03772.0335.835.2生活服务648.30648.30648.30648.3043.546消防及环保工程400.68400.68400.68400.6825.546.1消防环保工程400.68400.68400.68400.6825.547项目总图工程59.8059.8059.8059.80-121.717.1场地及道路硬化3890.26712.40712.407.2场区围墙712.403890.263890.267.3安全保卫室59.8059.8059.8059.808绿化工程1253.1543.86合计14950.8930745.7030745.702177.34六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7129.24万元,占计划投资的89.06%。其中:完成固定资产投资5332.69万元,占总投资的74.80%;完成流动资金投资1796.55,占总投资的25.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7129.241.1完成比例89.06%2完成固定资产投资万元5332.692.1完成比例74.80%3完成流动资金投资万元1796.553.1完成比例25.20%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员338人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2301.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元1130.922工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元309.823企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元92.324品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元136.325其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.435.3年工资额万元82.536职工工资总额万元10306.81五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6081.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2177.342104.01191.316081.741.1工程费用万元2177.342104.0112230.391.1.1建筑工程费用万元2177.342177.3427.20%1.1.2设备购置及安装费万元2104.012104.0126.28%1.2工程建设其他费用万元1800.391800.3922.49%1.2.1无形资产万元823.63823.631.3预备费万元976.76976.761.3.1基本预备费万元450.70450.701.3.2涨价预备费万元526.06526.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元6081.746081.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1923.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12230.396816.0510642.3812230.3912230.3912230.391.1应收账款万元3669.122018.012935.293669.123669.123669.121.2存货万元5503.683027.024402.945503.685503.685503.681.2.1原辅材料万元1651.10908.111320.881651.101651.101651.101.2.2燃料动力万元82.5645.4166.0482.5682.5682.561.2.3在产品万元2531.691392.432025.352531.692531.692531.691.2.4产成品万元1238.33681.08990.661238.331238.331238.331.3现金万元3057.601681.682446.083057.603057.603057.602流动负债万元10306.815668.758245.4510306.8110306.8110306.812.1应付账款万元10306.815668.758245.4510306.8110306.8110306.813流动资金万元1923.581057.971538.861923.581923.581923.584铺底流动资金万元641.19352.66512.95641.19641.19641.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8005.32万元,其中:固定资产投资6081.74万元,占项目总投资的75.97%;流动资金1923.58万元,占项目总投资的24.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2177.34万元,占项目总投资的27.20%;设备购置费2104.01万元,占项目总投资的26.28%;其它投资1800.39万元,占项目总投资的22.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6081.74+1923.58=8005.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6081.7475.97%1.1项目建设投资万元6081.7475.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1923.5824.03%3总投资万元万元8005.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9436.90万元,总成本9698.38万元,利润总额-261.48万元,净利润117.37万元,增值税271.26万元,税金及附加-196.11万元,所得税-65.37万元;第二年收入13726.40万元,总成本12813.19万元,利润总额913.21万元,净利润684.91万元,增值税394.56万元,税金及附加132.16万元,所得税228.30万元;第三年生产负荷100%,收入17158.00万元,总成本13582.32万元,利润总额3575.68万元,净利润2681.76万元,增值税493.20万元,税金及附加144.00万元,所得税893.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17158.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=493.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9436.9013726.4017158.0017158.0017158.001.1万能试验机万元9436.9013726.4017158.0017158.0017158.002现价增加值万元3019.814392.455490.565490.565490.563增值税
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