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文档简介
泓域咨询MACRO/ 医药中间体项目立项申请报告医药中间体项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx公司实现营业收入20621.73万元,同比增长25.86%(4237.47万元)。其中,主营业业务医药中间体生产及销售收入为18872.99万元,占营业总收入的91.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5597.40万元,较去年同期相比增长1111.24万元,增长率24.77%;实现净利润4198.05万元,较去年同期相比增长873.31万元,增长率26.27%。二、项目概况(一)项目名称医药中间体项目(二)项目选址某某高新区(三)项目用地规模项目总用地面积32576.28平方米(折合约48.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.48%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度194.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32576.28平方米,建筑物基底占地面积22959.76平方米,总建筑面积48538.66平方米,其中:规划建设主体工程35132.47平方米,项目规划绿化面积3254.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2766.89万元。(七)节能分析“医药中间体项目建设项目”,年用电量590147.60千瓦时,年总用水量17598.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.03吨标准煤/年。达产年综合节能量20.88吨标准煤/年,项目总节能率27.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13487.78万元,其中:固定资产投资9519.89万元,占项目总投资的70.58%;流动资金3967.89万元,占项目总投资的29.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27179.00万元,总成本费用20881.30万元,税金及附加234.54万元,利润总额6297.70万元,利税总额7400.89万元,税后净利润4723.27万元,达产年纳税总额2677.61万元;达产年投资利润率46.69%,投资利税率54.87%,投资回报率35.02%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位562个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新区及某某高新区医药中间体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新区医药中间体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“医药中间体项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展,为社会提供就业职位562个,达产年纳税总额2677.61万元,可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.69%,投资利税率54.87%,全部投资回报率35.02%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32576.2848.84亩1.1容积率1.491.2建筑系数70.48%1.3投资强度万元/亩194.921.4基底面积平方米22959.761.5总建筑面积平方米48538.661.6绿化面积平方米3254.82绿化率6.71%2总投资万元13487.782.1固定资产投资万元9519.892.1.1土建工程投资万元4126.582.1.1.1土建工程投资占比万元30.59%2.1.2设备投资万元2766.892.1.2.1设备投资占比20.51%2.1.3其它投资万元2626.422.1.3.1其它投资占比19.47%2.1.4固定资产投资占比70.58%2.2流动资金万元3967.892.2.1流动资金占比29.42%3收入万元27179.004总成本万元20881.305利润总额万元6297.706净利润万元4723.277所得税万元1.498增值税万元868.659税金及附加万元234.5410纳税总额万元2677.6111利税总额万元7400.8912投资利润率46.69%13投资利税率54.87%14投资回报率35.02%15回收期年4.3616设备数量台(套)11717年用电量千瓦时590147.6018年用水量立方米17598.3819总能耗吨标准煤74.0320节能率27.94%21节能量吨标准煤20.8822员工数量人562第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某高新区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.48%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度194.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16232.5516232.5535132.4735132.473285.521.1主要生产车间9739.539739.5321079.4821079.482037.021.2辅助生产车间5194.425194.4211242.3911242.391051.371.3其他生产车间1298.601298.602037.682037.68197.132仓储工程3443.963443.968714.028714.02592.672.1成品贮存860.99860.992178.512178.51148.172.2原料仓储1790.861790.864531.294531.29308.192.3辅助材料仓库792.11792.112004.222004.22136.313供配电工程183.68183.68183.68183.6814.053.1供配电室183.68183.68183.68183.6814.054给排水工程211.23211.23211.23211.2312.574.1给排水211.23211.23211.23211.2312.575服务性工程2181.182181.182181.182181.18148.355.1办公用房931.91931.91931.91931.9172.465.2生活服务1249.271249.271249.271249.2780.676消防及环保工程615.32615.32615.32615.3247.086.1消防环保工程615.32615.32615.32615.3247.087项目总图工程91.8491.8491.8491.84-43.597.1场地及道路硬化6027.101023.391023.397.2场区围墙1023.396027.106027.107.3安全保卫室91.8491.8491.8491.848绿化工程1998.0669.93合计22959.7648538.6648538.664126.58六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10898.14万元,占计划投资的80.80%。其中:完成固定资产投资8068.48万元,占总投资的74.04%;完成流动资金投资2829.66,占总投资的25.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10898.141.1完成比例80.80%2完成固定资产投资万元8068.482.1完成比例74.04%3完成流动资金投资万元2829.663.1完成比例25.96%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员562人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3821.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元1704.792工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元5.222.3年工资额万元450.113企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元148.614品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元243.915其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元7.235.3年工资额万元141.526职工工资总额万元17283.74五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9519.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4126.582766.89194.929519.891.1工程费用万元4126.582766.8921251.631.1.1建筑工程费用万元4126.584126.5830.59%1.1.2设备购置及安装费万元2766.892766.8920.51%1.2工程建设其他费用万元2626.422626.4219.47%1.2.1无形资产万元1109.131109.131.3预备费万元1517.291517.291.3.1基本预备费万元782.13782.131.3.2涨价预备费万元735.16735.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元9519.899519.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3967.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21251.638131.7311683.2621251.6321251.6321251.631.1应收账款万元6375.492868.974462.846375.496375.496375.491.2存货万元9563.234303.466694.269563.239563.239563.231.2.1原辅材料万元2868.971291.042008.282868.972868.972868.971.2.2燃料动力万元143.4564.55100.41143.45143.45143.451.2.3在产品万元4399.091979.593079.364399.094399.094399.091.2.4产成品万元2151.73968.281506.212151.732151.732151.731.3现金万元5312.912390.813719.045312.915312.915312.912流动负债万元17283.747777.6812098.6217283.7417283.7417283.742.1应付账款万元17283.747777.6812098.6217283.7417283.7417283.743流动资金万元3967.891785.552777.523967.893967.893967.894铺底流动资金万元1322.62595.18925.841322.621322.621322.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13487.78万元,其中:固定资产投资9519.89万元,占项目总投资的70.58%;流动资金3967.89万元,占项目总投资的29.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4126.58万元,占项目总投资的30.59%;设备购置费2766.89万元,占项目总投资的20.51%;其它投资2626.42万元,占项目总投资的19.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9519.89+3967.89=13487.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9519.8970.58%1.1项目建设投资万元9519.8970.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3967.8929.42%3总投资万元万元13487.78二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12230.55万元,总成本11507.68万元,利润总额722.87万元,净利润177.21万元,增值税390.89万元,税金及附加542.15万元,所得税180.72万元;第二年收入19025.30万元,总成本16084.52万元,利润总额2940.78万元,净利润2205.58万元,增值税608.05万元,税金及附加203.27万元,所得税735.20万元;第三年生产负荷100%,收入27179.00万元,总成本20881.30万元,利润总额6297.70万元,净利润4723.27万元,增值税868.65万元,税金及附加234.54万元,所得税1574.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27179.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=868.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12230.5519025.3027179.0027179.0027179.001.1医药中间体万元12230.5519025.3027179.0027179.0027179.002现价增加值万元3913.786088.1
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