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泓域咨询MACRO/ 单晶硅项目立项申请报告单晶硅项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8599.37万元,同比增长24.35%(1683.84万元)。其中,主营业业务单晶硅生产及销售收入为7296.06万元,占营业总收入的84.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1822.14万元,较去年同期相比增长156.62万元,增长率9.40%;实现净利润1366.61万元,较去年同期相比增长168.07万元,增长率14.02%。二、项目概况(一)项目名称单晶硅项目(二)项目选址某某工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积30775.38平方米(折合约46.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.96%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度164.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30775.38平方米,建筑物基底占地面积18760.67平方米,总建筑面积35083.93平方米,其中:规划建设主体工程24967.31平方米,项目规划绿化面积2115.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3842.29万元。(七)节能分析“单晶硅项目建设项目”,年用电量699015.31千瓦时,年总用水量8755.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.66吨标准煤/年。达产年综合节能量27.37吨标准煤/年,项目总节能率27.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9750.47万元,其中:固定资产投资7583.11万元,占项目总投资的77.77%;流动资金2167.36万元,占项目总投资的22.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15305.00万元,总成本费用12118.05万元,税金及附加175.85万元,利润总额3186.95万元,利税总额3802.38万元,税后净利润2390.21万元,达产年纳税总额1412.17万元;达产年投资利润率32.69%,投资利税率39.00%,投资回报率24.51%,全部投资回收期5.58年,提供就业职位262个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业新城及某某工业新城单晶硅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业新城单晶硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“单晶硅项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展,为社会提供就业职位262个,达产年纳税总额1412.17万元,可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.69%,投资利税率39.00%,全部投资回报率24.51%,全部投资回收期5.58年,固定资产投资回收期5.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30775.3846.14亩1.1容积率1.141.2建筑系数60.96%1.3投资强度万元/亩164.351.4基底面积平方米18760.671.5总建筑面积平方米35083.931.6绿化面积平方米2115.92绿化率6.03%2总投资万元9750.472.1固定资产投资万元7583.112.1.1土建工程投资万元3144.652.1.1.1土建工程投资占比万元32.25%2.1.2设备投资万元3842.292.1.2.1设备投资占比39.41%2.1.3其它投资万元596.172.1.3.1其它投资占比6.11%2.1.4固定资产投资占比77.77%2.2流动资金万元2167.362.2.1流动资金占比22.23%3收入万元15305.004总成本万元12118.055利润总额万元3186.956净利润万元2390.217所得税万元1.148增值税万元439.589税金及附加万元175.8510纳税总额万元1412.1711利税总额万元3802.3812投资利润率32.69%13投资利税率39.00%14投资回报率24.51%15回收期年5.5816设备数量台(套)12917年用电量千瓦时699015.3118年用水量立方米8755.4019总能耗吨标准煤86.6620节能率27.19%21节能量吨标准煤27.3722员工数量人262第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某某工业新城。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.96%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度164.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13263.7913263.7924967.3124967.312461.661.1主要生产车间7958.277958.2714980.3914980.391526.231.2辅助生产车间4244.414244.417989.547989.54787.731.3其他生产车间1061.101061.101448.101448.10147.702仓储工程2814.102814.106575.806575.80471.522.1成品贮存703.52703.521643.951643.95117.882.2原料仓储1463.331463.333419.423419.42245.192.3辅助材料仓库647.24647.241512.431512.43108.453供配电工程150.09150.09150.09150.0912.113.1供配电室150.09150.09150.09150.0912.114给排水工程172.60172.60172.60172.6010.834.1给排水172.60172.60172.60172.6010.835服务性工程1782.261782.261782.261782.26127.805.1办公用房833.65833.65833.65833.6556.095.2生活服务948.61948.61948.61948.6157.676消防及环保工程502.79502.79502.79502.7940.566.1消防环保工程502.79502.79502.79502.7940.567项目总图工程75.0475.0475.0475.04-44.627.1场地及道路硬化4917.101052.031052.037.2场区围墙1052.034917.104917.107.3安全保卫室75.0475.0475.0475.048绿化工程1851.2264.79合计18760.6735083.9335083.933144.65六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5068.03万元,占计划投资的51.98%。其中:完成固定资产投资3081.40万元,占总投资的60.80%;完成流动资金投资1986.63,占总投资的39.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5068.031.1完成比例51.98%2完成固定资产投资万元3081.402.1完成比例60.80%3完成流动资金投资万元1986.633.1完成比例39.20%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员262人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1781.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元770.392工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元259.533企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元62.094品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元111.045其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.415.3年工资额万元70.936职工工资总额万元8728.79五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7583.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3144.653842.29164.357583.111.1工程费用万元3144.653842.2910896.151.1.1建筑工程费用万元3144.653144.6532.25%1.1.2设备购置及安装费万元3842.293842.2939.41%1.2工程建设其他费用万元596.17596.176.11%1.2.1无形资产万元262.35262.351.3预备费万元333.82333.821.3.1基本预备费万元163.94163.941.3.2涨价预备费万元169.88169.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元7583.117583.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2167.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10896.154099.227409.1210896.1510896.1510896.151.1应收账款万元3268.841307.542615.083268.843268.843268.841.2存货万元4903.271961.313922.614903.274903.274903.271.2.1原辅材料万元1470.98588.391176.781470.981470.981470.981.2.2燃料动力万元73.5529.4258.8473.5573.5573.551.2.3在产品万元2255.50902.201804.402255.502255.502255.501.2.4产成品万元1103.24441.29882.591103.241103.241103.241.3现金万元2724.041089.622179.232724.042724.042724.042流动负债万元8728.793491.526983.038728.798728.798728.792.1应付账款万元8728.793491.526983.038728.798728.798728.793流动资金万元2167.36866.941733.892167.362167.362167.364铺底流动资金万元722.45288.98577.96722.45722.45722.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9750.47万元,其中:固定资产投资7583.11万元,占项目总投资的77.77%;流动资金2167.36万元,占项目总投资的22.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3144.65万元,占项目总投资的32.25%;设备购置费3842.29万元,占项目总投资的39.41%;其它投资596.17万元,占项目总投资的6.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7583.11+2167.36=9750.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7583.1177.77%1.1项目建设投资万元7583.1177.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2167.3622.23%3总投资万元万元9750.47二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6122.00万元,总成本1654.52万元,利润总额4467.48万元,净利润144.20万元,增值税175.83万元,税金及附加3350.61万元,所得税1116.87万元;第二年收入12244.00万元,总成本2863.89万元,利润总额9380.11万元,净利润7035.08万元,增值税351.66万元,税金及附加165.30万元,所得税2345.03万元;第三年生产负荷100%,收入15305.00万元,总成本12118.05万元,利润总额3186.95万元,净利润2390.21万元,增值税439.58万元,税金及附加175.85万元,所得税796.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15305.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=439.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6122.0012244.0015305.0015305.0015305.001.1单晶硅万元6122.0012244.0015305.0015305.0015305.002现价增加值万元1959.043918.084

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