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泓域咨询MACRO/ 双硫醇项目立项申请报告双硫醇项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13402.87万元,同比增长24.17%(2608.98万元)。其中,主营业业务双硫醇生产及销售收入为11451.31万元,占营业总收入的85.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2990.10万元,较去年同期相比增长315.57万元,增长率11.80%;实现净利润2242.57万元,较去年同期相比增长279.61万元,增长率14.24%。二、项目概况(一)项目名称双硫醇项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积51685.83平方米(折合约77.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.37%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度189.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51685.83平方米,建筑物基底占地面积27067.87平方米,总建筑面积87349.05平方米,其中:规划建设主体工程68077.38平方米,项目规划绿化面积5916.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费4389.80万元。(七)节能分析“双硫醇项目建设项目”,年用电量634817.53千瓦时,年总用水量13045.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.13吨标准煤/年。达产年综合节能量30.77吨标准煤/年,项目总节能率21.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16506.01万元,其中:固定资产投资14716.90万元,占项目总投资的89.16%;流动资金1789.11万元,占项目总投资的10.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16738.00万元,总成本费用12699.42万元,税金及附加273.59万元,利润总额4038.58万元,利税总额4869.22万元,税后净利润3028.93万元,达产年纳税总额1840.28万元;达产年投资利润率24.47%,投资利税率29.50%,投资回报率18.35%,全部投资回收期6.95年,提供就业职位261个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区双硫醇行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区双硫醇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“双硫醇项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位261个,达产年纳税总额1840.28万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.47%,投资利税率29.50%,全部投资回报率18.35%,全部投资回收期6.95年,固定资产投资回收期6.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51685.8377.49亩1.1容积率1.691.2建筑系数52.37%1.3投资强度万元/亩189.921.4基底面积平方米27067.871.5总建筑面积平方米87349.051.6绿化面积平方米5916.91绿化率6.77%2总投资万元16506.012.1固定资产投资万元14716.902.1.1土建工程投资万元6226.402.1.1.1土建工程投资占比万元37.72%2.1.2设备投资万元4389.802.1.2.1设备投资占比26.60%2.1.3其它投资万元4100.702.1.3.1其它投资占比24.84%2.1.4固定资产投资占比89.16%2.2流动资金万元1789.112.2.1流动资金占比10.84%3收入万元16738.004总成本万元12699.425利润总额万元4038.586净利润万元3028.937所得税万元1.698增值税万元557.059税金及附加万元273.5910纳税总额万元1840.2811利税总额万元4869.2212投资利润率24.47%13投资利税率29.50%14投资回报率18.35%15回收期年6.9516设备数量台(套)13817年用电量千瓦时634817.5318年用水量立方米13045.1919总能耗吨标准煤79.1320节能率21.05%21节能量吨标准煤30.7722员工数量人261第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.37%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度189.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19136.9819136.9868077.3868077.385337.951.1主要生产车间11482.1911482.1940846.4340846.433309.531.2辅助生产车间6123.836123.8321784.7621784.761708.141.3其他生产车间1530.961530.963948.493948.49320.282仓储工程4060.184060.1812526.5912526.59714.332.1成品贮存1015.041015.043131.653131.65178.582.2原料仓储2111.292111.296513.836513.83371.452.3辅助材料仓库933.84933.842881.122881.12164.303供配电工程216.54216.54216.54216.5413.893.1供配电室216.54216.54216.54216.5413.894给排水工程249.02249.02249.02249.0212.434.1给排水249.02249.02249.02249.0212.435服务性工程2571.452571.452571.452571.45146.645.1办公用房1108.651108.651108.651108.6585.565.2生活服务1462.801462.801462.801462.8083.006消防及环保工程725.42725.42725.42725.4246.546.1消防环保工程725.42725.42725.42725.4246.547项目总图工程108.27108.27108.27108.27-142.357.1场地及道路硬化7554.681577.221577.227.2场区围墙1577.227554.687554.687.3安全保卫室108.27108.27108.27108.278绿化工程2770.5296.97合计27067.8787349.0587349.056226.40六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11109.80万元,占计划投资的67.31%。其中:完成固定资产投资8000.66万元,占总投资的72.01%;完成流动资金投资3109.14,占总投资的27.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11109.801.1完成比例67.31%2完成固定资产投资万元8000.662.1完成比例72.01%3完成流动资金投资万元3109.143.1完成比例27.99%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员261人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元1041.092工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元229.323企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元63.074品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元122.375其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元63.486职工工资总额万元8340.29五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14716.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6226.404389.80189.9214716.901.1工程费用万元6226.404389.8010129.401.1.1建筑工程费用万元6226.406226.4037.72%1.1.2设备购置及安装费万元4389.804389.8026.60%1.2工程建设其他费用万元4100.704100.7024.84%1.2.1无形资产万元2118.582118.581.3预备费万元1982.121982.121.3.1基本预备费万元1112.171112.171.3.2涨价预备费万元869.95869.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元14716.9014716.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1789.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10129.404527.887640.5810129.4010129.4010129.401.1应收账款万元3038.821215.532279.113038.823038.823038.821.2存货万元4558.231823.293418.674558.234558.234558.231.2.1原辅材料万元1367.47546.991025.601367.471367.471367.471.2.2燃料动力万元68.3727.3551.2868.3768.3768.371.2.3在产品万元2096.79838.711572.592096.792096.792096.791.2.4产成品万元1025.60410.24769.201025.601025.601025.601.3现金万元2532.351012.941899.262532.352532.352532.352流动负债万元8340.293336.126255.228340.298340.298340.292.1应付账款万元8340.293336.126255.228340.298340.298340.293流动资金万元1789.11715.641341.831789.111789.111789.114铺底流动资金万元596.36238.55447.28596.36596.36596.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16506.01万元,其中:固定资产投资14716.90万元,占项目总投资的89.16%;流动资金1789.11万元,占项目总投资的10.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6226.40万元,占项目总投资的37.72%;设备购置费4389.80万元,占项目总投资的26.60%;其它投资4100.70万元,占项目总投资的24.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14716.90+1789.11=16506.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14716.9089.16%1.1项目建设投资万元14716.9089.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1789.1110.84%3总投资万元万元16506.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6695.20万元,总成本5436.12万元,利润总额1259.08万元,净利润233.48万元,增值税222.82万元,税金及附加944.31万元,所得税314.77万元;第二年收入12553.50万元,总成本8957.84万元,利润总额3595.66万元,净利润2696.75万元,增值税417.79万元,税金及附加256.88万元,所得税898.91万元;第三年生产负荷100%,收入16738.00万元,总成本12699.42万元,利润总额4038.58万元,净利润3028.93万元,增值税557.05万元,税金及附加273.59万元,所得税1009.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16738.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=557.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6695.2012553.5016738.0016738.0016738.001.1双硫醇万元6695.2012553.5016738.0016738.0016738.002现价增加值万元2142.464017.125356.165356.165356.163增值税万元222.8

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