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泓域咨询MACRO/ 叉装车项目立项申请报告叉装车项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入23626.86万元,同比增长13.47%(2805.23万元)。其中,主营业业务叉装车生产及销售收入为19734.45万元,占营业总收入的83.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5429.33万元,较去年同期相比增长629.29万元,增长率13.11%;实现净利润4072.00万元,较去年同期相比增长542.52万元,增长率15.37%。二、项目概况(一)项目名称叉装车项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积34503.91平方米(折合约51.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.61%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度171.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34503.91平方米,建筑物基底占地面积17807.47平方米,总建筑面积43819.97平方米,其中:规划建设主体工程29377.77平方米,项目规划绿化面积2819.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费2716.25万元。(七)节能分析“叉装车项目建设项目”,年用电量942543.74千瓦时,年总用水量21432.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.67吨标准煤/年。达产年综合节能量39.22吨标准煤/年,项目总节能率23.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12557.99万元,其中:固定资产投资8892.90万元,占项目总投资的70.81%;流动资金3665.09万元,占项目总投资的29.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26363.00万元,总成本费用20627.57万元,税金及附加232.95万元,利润总额5735.43万元,利税总额6759.47万元,税后净利润4301.57万元,达产年纳税总额2457.90万元;达产年投资利润率45.67%,投资利税率53.83%,投资回报率34.25%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位471个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区叉装车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区叉装车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“叉装车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位471个,达产年纳税总额2457.90万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.67%,投资利税率53.83%,全部投资回报率34.25%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34503.9151.73亩1.1容积率1.271.2建筑系数51.61%1.3投资强度万元/亩171.911.4基底面积平方米17807.471.5总建筑面积平方米43819.971.6绿化面积平方米2819.41绿化率6.43%2总投资万元12557.992.1固定资产投资万元8892.902.1.1土建工程投资万元3876.912.1.1.1土建工程投资占比万元30.87%2.1.2设备投资万元2716.252.1.2.1设备投资占比21.63%2.1.3其它投资万元2299.742.1.3.1其它投资占比18.31%2.1.4固定资产投资占比70.81%2.2流动资金万元3665.092.2.1流动资金占比29.19%3收入万元26363.004总成本万元20627.575利润总额万元5735.436净利润万元4301.577所得税万元1.278增值税万元791.099税金及附加万元232.9510纳税总额万元2457.9011利税总额万元6759.4712投资利润率45.67%13投资利税率53.83%14投资回报率34.25%15回收期年4.4216设备数量台(套)14017年用电量千瓦时942543.7418年用水量立方米21432.0419总能耗吨标准煤117.6720节能率23.03%21节能量吨标准煤39.2222员工数量人471第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.61%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度171.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12589.8812589.8829377.7729377.772859.071.1主要生产车间7553.937553.9317626.6617626.661772.621.2辅助生产车间4028.764028.769400.899400.89914.901.3其他生产车间1007.191007.191703.911703.91171.542仓储工程2671.122671.129387.439387.43664.432.1成品贮存667.78667.782346.862346.86166.112.2原料仓储1388.981388.984881.464881.46345.502.3辅助材料仓库614.36614.362159.112159.11152.823供配电工程142.46142.46142.46142.4611.343.1供配电室142.46142.46142.46142.4611.344给排水工程163.83163.83163.83163.8310.154.1给排水163.83163.83163.83163.8310.155服务性工程1691.711691.711691.711691.71119.745.1办公用房843.76843.76843.76843.7659.465.2生活服务847.95847.95847.95847.9557.666消防及环保工程477.24477.24477.24477.2438.006.1消防环保工程477.24477.24477.24477.2438.007项目总图工程71.2371.2371.2371.23118.577.1场地及道路硬化4495.22712.78712.787.2场区围墙712.784495.224495.227.3安全保卫室71.2371.2371.2371.238绿化工程1588.9455.61合计17807.4743819.9743819.973876.91六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10807.06万元,占计划投资的86.06%。其中:完成固定资产投资6751.04万元,占总投资的62.47%;完成流动资金投资4056.02,占总投资的37.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10807.061.1完成比例86.06%2完成固定资产投资万元6751.042.1完成比例62.47%3完成流动资金投资万元4056.023.1完成比例37.53%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员471人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3201.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元1517.582工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元478.373企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元114.304品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元200.445其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.735.3年工资额万元171.726职工工资总额万元15775.34五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8892.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3876.912716.25171.918892.901.1工程费用万元3876.912716.2519440.431.1.1建筑工程费用万元3876.913876.9130.87%1.1.2设备购置及安装费万元2716.252716.2521.63%1.2工程建设其他费用万元2299.742299.7418.31%1.2.1无形资产万元994.98994.981.3预备费万元1304.761304.761.3.1基本预备费万元602.43602.431.3.2涨价预备费万元702.33702.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元8892.908892.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3665.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19440.437175.8214955.5019440.4319440.4319440.431.1应收账款万元5832.132332.854374.105832.135832.135832.131.2存货万元8748.193499.286561.158748.198748.198748.191.2.1原辅材料万元2624.461049.781968.342624.462624.462624.461.2.2燃料动力万元131.2252.4998.42131.22131.22131.221.2.3在产品万元4024.171609.673018.134024.174024.174024.171.2.4产成品万元1968.34787.341476.261968.341968.341968.341.3现金万元4860.111944.043645.084860.114860.114860.112流动负债万元15775.346310.1411831.5115775.3415775.3415775.342.1应付账款万元15775.346310.1411831.5115775.3415775.3415775.343流动资金万元3665.091466.042748.823665.093665.093665.094铺底流动资金万元1221.68488.68916.271221.681221.681221.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12557.99万元,其中:固定资产投资8892.90万元,占项目总投资的70.81%;流动资金3665.09万元,占项目总投资的29.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3876.91万元,占项目总投资的30.87%;设备购置费2716.25万元,占项目总投资的21.63%;其它投资2299.74万元,占项目总投资的18.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8892.90+3665.09=12557.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8892.9070.81%1.1项目建设投资万元8892.9070.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3665.0929.19%3总投资万元万元12557.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10545.20万元,总成本12757.30万元,利润总额-2212.10万元,净利润175.99万元,增值税316.44万元,税金及附加-1659.07万元,所得税-553.02万元;第二年收入19772.25万元,总成本20340.30万元,利润总额-568.05万元,净利润-426.04万元,增值税593.32万元,税金及附加209.21万元,所得税-142.01万元;第三年生产负荷100%,收入26363.00万元,总成本20627.57万元,利润总额5735.43万元,净利润4301.57万元,增值税791.09万元,税金及附加232.95万元,所得税1433.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26363.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=791.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10545.2019772.2526363.0026363.0026363.001.1叉装车万元10545.2019772.2526363.0026363.0026363.002现价增加值万元3374.466327.128436.168436.168436.163增值税万元316.4
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