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泓域咨询MACRO/ 喷灌设备项目立项申请报告喷灌设备项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入29489.56万元,同比增长22.30%(5377.30万元)。其中,主营业业务喷灌设备生产及销售收入为25892.05万元,占营业总收入的87.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7583.36万元,较去年同期相比增长595.34万元,增长率8.52%;实现净利润5687.52万元,较去年同期相比增长1184.91万元,增长率26.32%。二、项目概况(一)项目名称喷灌设备项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积56228.10平方米(折合约84.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.39%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度164.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56228.10平方米,建筑物基底占地面积32269.31平方米,总建筑面积58477.22平方米,其中:规划建设主体工程43717.35平方米,项目规划绿化面积3713.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费4570.67万元。(七)节能分析“喷灌设备项目建设项目”,年用电量1014796.75千瓦时,年总用水量13314.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.86吨标准煤/年。达产年综合节能量53.94吨标准煤/年,项目总节能率28.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18534.85万元,其中:固定资产投资13860.61万元,占项目总投资的74.78%;流动资金4674.24万元,占项目总投资的25.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33708.00万元,总成本费用25468.33万元,税金及附加361.29万元,利润总额8239.67万元,利税总额9737.47万元,税后净利润6179.75万元,达产年纳税总额3557.72万元;达产年投资利润率44.46%,投资利税率52.54%,投资回报率33.34%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位488个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区喷灌设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区喷灌设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“喷灌设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位488个,达产年纳税总额3557.72万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.46%,投资利税率52.54%,全部投资回报率33.34%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56228.1084.30亩1.1容积率1.041.2建筑系数57.39%1.3投资强度万元/亩164.421.4基底面积平方米32269.311.5总建筑面积平方米58477.221.6绿化面积平方米3713.57绿化率6.35%2总投资万元18534.852.1固定资产投资万元13860.612.1.1土建工程投资万元4986.342.1.1.1土建工程投资占比万元26.90%2.1.2设备投资万元4570.672.1.2.1设备投资占比24.66%2.1.3其它投资万元4303.602.1.3.1其它投资占比23.22%2.1.4固定资产投资占比74.78%2.2流动资金万元4674.242.2.1流动资金占比25.22%3收入万元33708.004总成本万元25468.335利润总额万元8239.676净利润万元6179.757所得税万元1.048增值税万元1136.519税金及附加万元361.2910纳税总额万元3557.7211利税总额万元9737.4712投资利润率44.46%13投资利税率52.54%14投资回报率33.34%15回收期年4.5016设备数量台(套)13817年用电量千瓦时1014796.7518年用水量立方米13314.0119总能耗吨标准煤125.8620节能率28.52%21节能量吨标准煤53.9422员工数量人488第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.39%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度164.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22814.4022814.4043717.3543717.354100.551.1主要生产车间13688.6413688.6426230.4126230.412542.341.2辅助生产车间7300.617300.6113989.5513989.551312.181.3其他生产车间1825.151825.152535.612535.61246.032仓储工程4840.404840.409593.929593.92654.462.1成品贮存1210.101210.102398.482398.48163.622.2原料仓储2517.012517.014988.844988.84340.322.3辅助材料仓库1113.291113.292206.602206.60150.533供配电工程258.15258.15258.15258.1519.813.1供配电室258.15258.15258.15258.1519.814给排水工程296.88296.88296.88296.8817.724.1给排水296.88296.88296.88296.8817.725服务性工程3065.583065.583065.583065.58209.125.1办公用房1299.721299.721299.721299.72119.675.2生活服务1765.861765.861765.861765.8696.076消防及环保工程864.82864.82864.82864.8266.376.1消防环保工程864.82864.82864.82864.8266.377项目总图工程129.08129.08129.08129.08-204.347.1场地及道路硬化8825.221906.921906.927.2场区围墙1906.928825.228825.227.3安全保卫室129.08129.08129.08129.088绿化工程3504.33122.65合计32269.3158477.2258477.224986.34六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15507.73万元,占计划投资的83.67%。其中:完成固定资产投资9754.74万元,占总投资的62.90%;完成流动资金投资5752.99,占总投资的37.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15507.731.1完成比例83.67%2完成固定资产投资万元9754.742.1完成比例62.90%3完成流动资金投资万元5752.993.1完成比例37.10%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员488人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3321.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1759.842工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元444.573企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元123.374品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元203.925其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.465.3年工资额万元131.376职工工资总额万元15693.15五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13860.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4986.344570.67164.4213860.611.1工程费用万元4986.344570.6720367.391.1.1建筑工程费用万元4986.344986.3426.90%1.1.2设备购置及安装费万元4570.674570.6724.66%1.2工程建设其他费用万元4303.604303.6023.22%1.2.1无形资产万元1951.231951.231.3预备费万元2352.372352.371.3.1基本预备费万元1089.701089.701.3.2涨价预备费万元1262.671262.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元13860.6113860.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4674.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20367.3912462.2017599.2220367.3920367.3920367.391.1应收账款万元6110.223360.624277.156110.226110.226110.221.2存货万元9165.335040.936415.739165.339165.339165.331.2.1原辅材料万元2749.601512.281924.722749.602749.602749.601.2.2燃料动力万元137.4875.6196.24137.48137.48137.481.2.3在产品万元4216.052318.832951.244216.054216.054216.051.2.4产成品万元2062.201134.211443.542062.202062.202062.201.3现金万元5091.852800.523564.295091.855091.855091.852流动负债万元15693.158631.2310985.2015693.1515693.1515693.152.1应付账款万元15693.158631.2310985.2015693.1515693.1515693.153流动资金万元4674.242570.833271.974674.244674.244674.244铺底流动资金万元1558.06856.941090.651558.061558.061558.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18534.85万元,其中:固定资产投资13860.61万元,占项目总投资的74.78%;流动资金4674.24万元,占项目总投资的25.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4986.34万元,占项目总投资的26.90%;设备购置费4570.67万元,占项目总投资的24.66%;其它投资4303.60万元,占项目总投资的23.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13860.61+4674.24=18534.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13860.6174.78%1.1项目建设投资万元13860.6174.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4674.2425.22%3总投资万元万元18534.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18539.40万元,总成本12096.60万元,利润总额6442.80万元,净利润299.92万元,增值税625.08万元,税金及附加4832.10万元,所得税1610.70万元;第二年收入23595.60万元,总成本14628.84万元,利润总额8966.76万元,净利润6725.07万元,增值税795.56万元,税金及附加320.38万元,所得税2241.69万元;第三年生产负荷100%,收入33708.00万元,总成本25468.33万元,利润总额8239.67万元,净利润6179.75万元,增值税1136.51万元,税金及附加361.29万元,所得税2059.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33708.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1136.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18539.4023595.6033708.0033708.0033708.001.1喷灌设备万元18539.4023595.6033708.0033708.0033708.002现价增加值万元5932.617550.5910786.5610786.5610786.563增值税

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