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泓域咨询MACRO/ 吸附器项目立项申请报告吸附器项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12155.61万元,同比增长33.05%(3019.51万元)。其中,主营业业务吸附器生产及销售收入为10701.32万元,占营业总收入的88.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2447.68万元,较去年同期相比增长267.46万元,增长率12.27%;实现净利润1835.76万元,较去年同期相比增长173.01万元,增长率10.41%。二、项目概况(一)项目名称吸附器项目(二)项目选址某高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积35904.61平方米(折合约53.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.63%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度176.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35904.61平方米,建筑物基底占地面积19973.73平方米,总建筑面积40572.21平方米,其中:规划建设主体工程27525.40平方米,项目规划绿化面积2524.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费3740.60万元。(七)节能分析“吸附器项目建设项目”,年用电量1285257.34千瓦时,年总用水量10194.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.83吨标准煤/年。达产年综合节能量58.75吨标准煤/年,项目总节能率26.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10681.17万元,其中:固定资产投资9495.07万元,占项目总投资的88.90%;流动资金1186.10万元,占项目总投资的11.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11390.00万元,总成本费用9068.80万元,税金及附加182.04万元,利润总额2321.20万元,利税总额2823.41万元,税后净利润1740.90万元,达产年纳税总额1082.51万元;达产年投资利润率21.73%,投资利税率26.43%,投资回报率16.30%,全部投资回收期7.64年,提供就业职位238个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地吸附器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业示范基地吸附器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“吸附器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位238个,达产年纳税总额1082.51万元,可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.73%,投资利税率26.43%,全部投资回报率16.30%,全部投资回收期7.64年,固定资产投资回收期7.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35904.6153.83亩1.1容积率1.131.2建筑系数55.63%1.3投资强度万元/亩176.391.4基底面积平方米19973.731.5总建筑面积平方米40572.211.6绿化面积平方米2524.71绿化率6.22%2总投资万元10681.172.1固定资产投资万元9495.072.1.1土建工程投资万元3458.852.1.1.1土建工程投资占比万元32.38%2.1.2设备投资万元3740.602.1.2.1设备投资占比35.02%2.1.3其它投资万元2295.622.1.3.1其它投资占比21.49%2.1.4固定资产投资占比88.90%2.2流动资金万元1186.102.2.1流动资金占比11.10%3收入万元11390.004总成本万元9068.805利润总额万元2321.206净利润万元1740.907所得税万元1.138增值税万元320.179税金及附加万元182.0410纳税总额万元1082.5111利税总额万元2823.4112投资利润率21.73%13投资利税率26.43%14投资回报率16.30%15回收期年7.6416设备数量台(套)14017年用电量千瓦时1285257.3418年用水量立方米10194.8719总能耗吨标准煤158.8320节能率26.51%21节能量吨标准煤58.7522员工数量人238第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.63%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度176.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14121.4314121.4327525.4027525.402581.251.1主要生产车间8472.868472.8616515.2416515.241600.381.2辅助生产车间4518.864518.868808.138808.13826.001.3其他生产车间1129.711129.711596.471596.47154.882仓储工程2996.062996.068480.438480.43578.382.1成品贮存749.01749.012120.112120.11144.592.2原料仓储1557.951557.954409.824409.82300.762.3辅助材料仓库689.09689.091950.501950.50133.033供配电工程159.79159.79159.79159.7912.263.1供配电室159.79159.79159.79159.7912.264给排水工程183.76183.76183.76183.7610.974.1给排水183.76183.76183.76183.7610.975服务性工程1897.501897.501897.501897.50129.415.1办公用房1135.831135.831135.831135.8354.455.2生活服务761.67761.67761.67761.6776.036消防及环保工程535.30535.30535.30535.3041.076.1消防环保工程535.30535.30535.30535.3041.077项目总图工程79.8979.8979.8979.8925.837.1场地及道路硬化5027.991169.601169.607.2场区围墙1169.605027.995027.997.3安全保卫室79.8979.8979.8979.898绿化工程2276.5779.68合计19973.7340572.2140572.213458.85六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10239.25万元,占计划投资的95.86%。其中:完成固定资产投资7276.27万元,占总投资的71.06%;完成流动资金投资2962.98,占总投资的28.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10239.251.1完成比例95.86%2完成固定资产投资万元7276.272.1完成比例71.06%3完成流动资金投资万元2962.983.1完成比例28.94%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员238人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1621.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元776.642工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.212.3年工资额万元191.413企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元64.284品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元104.645其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.945.3年工资额万元79.116职工工资总额万元6948.68五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9495.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3458.853740.60176.399495.071.1工程费用万元3458.853740.608134.781.1.1建筑工程费用万元3458.853458.8532.38%1.1.2设备购置及安装费万元3740.603740.6035.02%1.2工程建设其他费用万元2295.622295.6221.49%1.2.1无形资产万元919.98919.981.3预备费万元1375.641375.641.3.1基本预备费万元703.66703.661.3.2涨价预备费万元671.98671.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元9495.079495.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1186.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8134.784615.966331.148134.788134.788134.781.1应收账款万元2440.431464.261708.302440.432440.432440.431.2存货万元3660.652196.392562.463660.653660.653660.651.2.1原辅材料万元1098.19658.92768.741098.191098.191098.191.2.2燃料动力万元54.9132.9538.4454.9154.9154.911.2.3在产品万元1683.901010.341178.731683.901683.901683.901.2.4产成品万元823.65494.19576.55823.65823.65823.651.3现金万元2033.691220.221423.592033.692033.692033.692流动负债万元6948.684169.214864.086948.686948.686948.682.1应付账款万元6948.684169.214864.086948.686948.686948.683流动资金万元1186.10711.66830.271186.101186.101186.104铺底流动资金万元395.36237.22276.76395.36395.36395.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10681.17万元,其中:固定资产投资9495.07万元,占项目总投资的88.90%;流动资金1186.10万元,占项目总投资的11.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3458.85万元,占项目总投资的32.38%;设备购置费3740.60万元,占项目总投资的35.02%;其它投资2295.62万元,占项目总投资的21.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9495.07+1186.10=10681.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9495.0788.90%1.1项目建设投资万元9495.0788.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1186.1011.10%3总投资万元万元10681.17二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6834.00万元,总成本4916.46万元,利润总额1917.54万元,净利润166.67万元,增值税192.10万元,税金及附加1438.15万元,所得税479.38万元;第二年收入7973.00万元,总成本5550.02万元,利润总额2422.98万元,净利润1817.23万元,增值税224.12万元,税金及附加170.51万元,所得税605.75万元;第三年生产负荷100%,收入11390.00万元,总成本9068.80万元,利润总额2321.20万元,净利润1740.90万元,增值税320.17万元,税金及附加182.04万元,所得税580.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11390.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=320.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6834.007973.0011390.0011390.0011390.001.1吸附器万元6834.007973.0011390.0011390.0011390.002现价增加值万元2186.882551.363644.803644.

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