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泓域咨询MACRO/ 剑杆织机项目立项申请报告剑杆织机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入13003.45万元,同比增长15.55%(1750.28万元)。其中,主营业业务剑杆织机生产及销售收入为10432.78万元,占营业总收入的80.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3175.31万元,较去年同期相比增长620.33万元,增长率24.28%;实现净利润2381.48万元,较去年同期相比增长444.92万元,增长率22.98%。二、项目概况(一)项目名称剑杆织机项目(二)项目选址xx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积43821.90平方米(折合约65.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.76%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度174.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43821.90平方米,建筑物基底占地面积25311.53平方米,总建筑面积61788.88平方米,其中:规划建设主体工程45309.34平方米,项目规划绿化面积3388.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费3469.63万元。(七)节能分析“剑杆织机项目建设项目”,年用电量448408.03千瓦时,年总用水量15943.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.47吨标准煤/年。达产年综合节能量14.12吨标准煤/年,项目总节能率22.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14316.89万元,其中:固定资产投资11462.68万元,占项目总投资的80.06%;流动资金2854.21万元,占项目总投资的19.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19696.00万元,总成本费用15285.03万元,税金及附加248.30万元,利润总额4410.97万元,利税总额5267.68万元,税后净利润3308.23万元,达产年纳税总额1959.45万元;达产年投资利润率30.81%,投资利税率36.79%,投资回报率23.11%,全部投资回收期5.83年,提供就业职位353个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区剑杆织机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范区剑杆织机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“剑杆织机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位353个,达产年纳税总额1959.45万元,可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.81%,投资利税率36.79%,全部投资回报率23.11%,全部投资回收期5.83年,固定资产投资回收期5.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43821.9065.70亩1.1容积率1.411.2建筑系数57.76%1.3投资强度万元/亩174.471.4基底面积平方米25311.531.5总建筑面积平方米61788.881.6绿化面积平方米3388.95绿化率5.48%2总投资万元14316.892.1固定资产投资万元11462.682.1.1土建工程投资万元4519.912.1.1.1土建工程投资占比万元31.57%2.1.2设备投资万元3469.632.1.2.1设备投资占比24.23%2.1.3其它投资万元3473.142.1.3.1其它投资占比24.26%2.1.4固定资产投资占比80.06%2.2流动资金万元2854.212.2.1流动资金占比19.94%3收入万元19696.004总成本万元15285.035利润总额万元4410.976净利润万元3308.237所得税万元1.418增值税万元608.419税金及附加万元248.3010纳税总额万元1959.4511利税总额万元5267.6812投资利润率30.81%13投资利税率36.79%14投资回报率23.11%15回收期年5.8316设备数量台(套)9617年用电量千瓦时448408.0318年用水量立方米15943.2519总能耗吨标准煤56.4720节能率22.15%21节能量吨标准煤14.1222员工数量人353第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.76%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度174.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17895.2517895.2545309.3445309.343645.861.1主要生产车间10737.1510737.1527185.6027185.602260.431.2辅助生产车间5726.485726.4814498.9914498.991166.681.3其他生产车间1431.621431.622627.942627.94218.752仓储工程3796.733796.7310711.7010711.70626.862.1成品贮存949.18949.182677.932677.93156.722.2原料仓储1974.301974.305570.085570.08325.972.3辅助材料仓库873.25873.252463.692463.69144.183供配电工程202.49202.49202.49202.4913.333.1供配电室202.49202.49202.49202.4913.334给排水工程232.87232.87232.87232.8711.924.1给排水232.87232.87232.87232.8711.925服务性工程2404.602404.602404.602404.60140.725.1办公用房1306.471306.471306.471306.4777.305.2生活服务1098.131098.131098.131098.1358.836消防及环保工程678.35678.35678.35678.3544.666.1消防环保工程678.35678.35678.35678.3544.667项目总图工程101.25101.25101.25101.25-51.717.1场地及道路硬化6430.331471.041471.047.2场区围墙1471.046430.336430.337.3安全保卫室101.25101.25101.25101.258绿化工程2521.9888.27合计25311.5361788.8861788.884519.91六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9369.33万元,占计划投资的65.44%。其中:完成固定资产投资6067.33万元,占总投资的64.76%;完成流动资金投资3302.00,占总投资的35.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9369.331.1完成比例65.44%2完成固定资产投资万元6067.332.1完成比例64.76%3完成流动资金投资万元3302.003.1完成比例35.24%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员353人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2401.2人均年工资万元5.581.3年工资额万元1416.692工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元303.593企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元102.434品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元145.695其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.355.3年工资额万元88.116职工工资总额万元10395.18五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11462.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4519.913469.63174.4711462.681.1工程费用万元4519.913469.6313249.391.1.1建筑工程费用万元4519.914519.9131.57%1.1.2设备购置及安装费万元3469.633469.6324.23%1.2工程建设其他费用万元3473.143473.1424.26%1.2.1无形资产万元1472.331472.331.3预备费万元2000.812000.811.3.1基本预备费万元1058.001058.001.3.2涨价预备费万元942.81942.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元11462.6811462.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2854.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13249.398577.0611690.8213249.3913249.3913249.391.1应收账款万元3974.822186.152981.113974.823974.823974.821.2存货万元5962.233279.224471.675962.235962.235962.231.2.1原辅材料万元1788.67983.771341.501788.671788.671788.671.2.2燃料动力万元89.4349.1967.0889.4389.4389.431.2.3在产品万元2742.631508.442056.972742.632742.632742.631.2.4产成品万元1341.50737.831006.131341.501341.501341.501.3现金万元3312.351821.792484.263312.353312.353312.352流动负债万元10395.185717.357796.3810395.1810395.1810395.182.1应付账款万元10395.185717.357796.3810395.1810395.1810395.183流动资金万元2854.211569.822140.662854.212854.212854.214铺底流动资金万元951.39523.27713.55951.39951.39951.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14316.89万元,其中:固定资产投资11462.68万元,占项目总投资的80.06%;流动资金2854.21万元,占项目总投资的19.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4519.91万元,占项目总投资的31.57%;设备购置费3469.63万元,占项目总投资的24.23%;其它投资3473.14万元,占项目总投资的24.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11462.68+2854.21=14316.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11462.6880.06%1.1项目建设投资万元11462.6880.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2854.2119.94%3总投资万元万元14316.89二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10832.80万元,总成本5953.45万元,利润总额4879.35万元,净利润215.44万元,增值税334.63万元,税金及附加3659.51万元,所得税1219.84万元;第二年收入14772.00万元,总成本7704.20万元,利润总额7067.80万元,净利润5300.85万元,增值税456.31万元,税金及附加230.04万元,所得税1766.95万元;第三年生产负荷100%,收入19696.00万元,总成本15285.03万元,利润总额4410.97万元,净利润3308.23万元,增值税608.41万元,税金及附加248.30万元,所得税1102.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19696.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=608.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10832.8014772.0019696.0019696.0019696.001.1剑杆织机万元10832.8014772.0019696.0019696.0019696.002现价增加值万元3466.504727.046302.72630

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