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文档简介
泓域咨询MACRO/ 行李车项目立项说明及投资计划行李车项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入14066.63万元,同比增长13.97%(1724.25万元)。其中,主营业业务行李车生产及销售收入为13137.21万元,占营业总收入的93.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3690.31万元,较去年同期相比增长468.33万元,增长率14.54%;实现净利润2767.73万元,较去年同期相比增长490.45万元,增长率21.54%。二、项目概况(一)项目名称行李车项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积27613.80平方米(折合约41.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.15%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度188.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27613.80平方米,建筑物基底占地面积21304.05平方米,总建筑面积40040.01平方米,其中:规划建设主体工程24753.37平方米,项目规划绿化面积2864.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2258.42万元。(七)节能分析“行李车项目建设项目”,年用电量1243842.04千瓦时,年总用水量16682.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.29吨标准煤/年。达产年综合节能量46.09吨标准煤/年,项目总节能率27.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11146.18万元,其中:固定资产投资7800.17万元,占项目总投资的69.98%;流动资金3346.01万元,占项目总投资的30.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27961.00万元,总成本费用21342.09万元,税金及附加220.01万元,利润总额6618.91万元,利税总额7751.87万元,税后净利润4964.18万元,达产年纳税总额2787.69万元;达产年投资利润率59.38%,投资利税率69.55%,投资回报率44.54%,全部投资回收期3.75年,提供就业职位619个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区行李车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区行李车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“行李车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位619个,达产年纳税总额2787.69万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.38%,投资利税率69.55%,全部投资回报率44.54%,全部投资回收期3.75年,固定资产投资回收期3.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,加强风险防控。严格规范产融合作,有效防控产融合作可能产生的风险。金融机构在支持实体经济和制造业发展过程中,要坚持风险可控、商业可持续原则,按照商业银行法要求,自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束,不受任何单位和个人的干涉。地方政府要积极构建良好金融生态,严厉打击逃废债等违法违规行为。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27613.8041.40亩1.1容积率1.451.2建筑系数77.15%1.3投资强度万元/亩188.411.4基底面积平方米21304.051.5总建筑面积平方米40040.011.6绿化面积平方米2864.74绿化率7.15%2总投资万元11146.182.1固定资产投资万元7800.172.1.1土建工程投资万元3356.042.1.1.1土建工程投资占比万元30.11%2.1.2设备投资万元2258.422.1.2.1设备投资占比20.26%2.1.3其它投资万元2185.712.1.3.1其它投资占比19.61%2.1.4固定资产投资占比69.98%2.2流动资金万元3346.012.2.1流动资金占比30.02%3收入万元27961.004总成本万元21342.095利润总额万元6618.916净利润万元4964.187所得税万元1.458增值税万元912.959税金及附加万元220.0110纳税总额万元2787.6911利税总额万元7751.8712投资利润率59.38%13投资利税率69.55%14投资回报率44.54%15回收期年3.7516设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1243842.0418年用水量立方米16682.4119总能耗吨标准煤154.2920节能率27.53%21节能量吨标准煤46.0922员工数量人619第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.15%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度188.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15061.9615061.9624753.3724753.372282.231.1主要生产车间9037.189037.1814852.0214852.021414.981.2辅助生产车间4819.834819.837921.087921.08730.311.3其他生产车间1204.961204.961435.701435.70136.932仓储工程3195.613195.619936.329936.32666.272.1成品贮存798.90798.902484.082484.08166.572.2原料仓储1661.721661.725166.895166.89346.462.3辅助材料仓库734.99734.992285.352285.35153.243供配电工程170.43170.43170.43170.4312.863.1供配电室170.43170.43170.43170.4312.864给排水工程196.00196.00196.00196.0011.504.1给排水196.00196.00196.00196.0011.505服务性工程2023.882023.882023.882023.88135.715.1办公用房1064.131064.131064.131064.1356.995.2生活服务959.75959.75959.75959.7558.986消防及环保工程570.95570.95570.95570.9543.076.1消防环保工程570.95570.95570.95570.9543.077项目总图工程85.2285.2285.2285.22144.647.1场地及道路硬化5586.261211.151211.157.2场区围墙1211.155586.265586.267.3安全保卫室85.2285.2285.2285.228绿化工程1707.3159.76合计21304.0540040.0140040.013356.04六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5649.50万元,占计划投资的50.69%。其中:完成固定资产投资3930.10万元,占总投资的69.57%;完成流动资金投资1719.40,占总投资的30.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5649.501.1完成比例50.69%2完成固定资产投资万元3930.102.1完成比例69.57%3完成流动资金投资万元1719.403.1完成比例30.43%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员619人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4211.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元1870.782工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元574.413企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.393.3年工资额万元190.904品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元256.575其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.405.3年工资额万元218.456职工工资总额万元14194.75五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7800.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3356.042258.42188.417800.171.1工程费用万元3356.042258.4217540.761.1.1建筑工程费用万元3356.043356.0430.11%1.1.2设备购置及安装费万元2258.422258.4220.26%1.2工程建设其他费用万元2185.712185.7119.61%1.2.1无形资产万元918.19918.191.3预备费万元1267.521267.521.3.1基本预备费万元758.79758.791.3.2涨价预备费万元508.73508.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元7800.177800.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3346.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17540.7613391.3512918.0617540.7617540.7617540.761.1应收账款万元5262.233157.343946.675262.235262.235262.231.2存货万元7893.344736.015920.017893.347893.347893.341.2.1原辅材料万元2368.001420.801776.002368.002368.002368.001.2.2燃料动力万元118.4071.0488.80118.40118.40118.401.2.3在产品万元3630.942178.562723.203630.943630.943630.941.2.4产成品万元1776.001065.601332.001776.001776.001776.001.3现金万元4385.192631.113288.894385.194385.194385.192流动负债万元14194.758516.8510646.0614194.7514194.7514194.752.1应付账款万元14194.758516.8510646.0614194.7514194.7514194.753流动资金万元3346.012007.612509.513346.013346.013346.014铺底流动资金万元1115.33669.20836.501115.331115.331115.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11146.18万元,其中:固定资产投资7800.17万元,占项目总投资的69.98%;流动资金3346.01万元,占项目总投资的30.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3356.04万元,占项目总投资的30.11%;设备购置费2258.42万元,占项目总投资的20.26%;其它投资2185.71万元,占项目总投资的19.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7800.17+3346.01=11146.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7800.1769.98%1.1项目建设投资万元7800.1769.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3346.0130.02%3总投资万元万元11146.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16776.60万元,总成本8050.72万元,利润总额8725.88万元,净利润176.19万元,增值税547.77万元,税金及附加6544.41万元,所得税2181.47万元;第二年收入20970.75万元,总成本9711.55万元,利润总额11259.20万元,净利润8444.40万元,增值税684.71万元,税金及附加192.62万元,所得税2814.80万元;第三年生产负荷100%,收入27961.00万元,总成本21342.09万元,利润总额6618.91万元,净利润4964.18万元,增值税912.95万元,税金及附加220.01万元,所得税1654.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27961.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=912.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16776.6020970.7527961.0027961.0027961.001.1行李车万元16776.6020970.7527961.0027961.0027961.002现价增加值万元5368.516710.648947.528947.
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