




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维短切纱项目立项申请报告玻璃纤维短切纱项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6089.32万元,同比增长14.91%(790.21万元)。其中,主营业业务玻璃纤维短切纱生产及销售收入为5128.31万元,占营业总收入的84.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1477.04万元,较去年同期相比增长113.93万元,增长率8.36%;实现净利润1107.78万元,较去年同期相比增长194.97万元,增长率21.36%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维短切纱项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积20096.71平方米(折合约30.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.67%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度168.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20096.71平方米,建筑物基底占地面积13197.51平方米,总建筑面积29542.16平方米,其中:规划建设主体工程20653.45平方米,项目规划绿化面积2055.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1934.34万元。(七)节能分析“玻璃纤维短切纱项目建设项目”,年用电量875660.89千瓦时,年总用水量4542.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.01吨标准煤/年。达产年综合节能量44.12吨标准煤/年,项目总节能率27.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6598.30万元,其中:固定资产投资5090.16万元,占项目总投资的77.14%;流动资金1508.14万元,占项目总投资的22.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10114.00万元,总成本费用7605.86万元,税金及附加121.90万元,利润总额2508.14万元,利税总额2975.99万元,税后净利润1881.11万元,达产年纳税总额1094.88万元;达产年投资利润率38.01%,投资利税率45.10%,投资回报率28.51%,全部投资回收期5.01年,提供就业职位147个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷玻璃纤维短切纱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷玻璃纤维短切纱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维短切纱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位147个,达产年纳税总额1094.88万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.01%,投资利税率45.10%,全部投资回报率28.51%,全部投资回收期5.01年,固定资产投资回收期5.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务,精简和优化行政审批,清理相关政策法规,建立和完善市场准入负面清单制度,构建完善市场准入管理新体制,保障民营经济依法平等参与市场竞争。(发展改革委、各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20096.7130.13亩1.1容积率1.471.2建筑系数65.67%1.3投资强度万元/亩168.941.4基底面积平方米13197.511.5总建筑面积平方米29542.161.6绿化面积平方米2055.38绿化率6.96%2总投资万元6598.302.1固定资产投资万元5090.162.1.1土建工程投资万元2139.952.1.1.1土建工程投资占比万元32.43%2.1.2设备投资万元1934.342.1.2.1设备投资占比29.32%2.1.3其它投资万元1015.872.1.3.1其它投资占比15.40%2.1.4固定资产投资占比77.14%2.2流动资金万元1508.142.2.1流动资金占比22.86%3收入万元10114.004总成本万元7605.865利润总额万元2508.146净利润万元1881.117所得税万元1.478增值税万元345.959税金及附加万元121.9010纳税总额万元1094.8811利税总额万元2975.9912投资利润率38.01%13投资利税率45.10%14投资回报率28.51%15回收期年5.0116设备数量台(套)9217年用电量千瓦时875660.8918年用水量立方米4542.3419总能耗吨标准煤108.0120节能率27.29%21节能量吨标准煤44.1222员工数量人147第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.67%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度168.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9330.649330.6420653.4520653.451645.681.1主要生产车间5598.385598.3812392.0712392.071020.321.2辅助生产车间2985.802985.806609.106609.10526.621.3其他生产车间746.45746.451197.901197.9098.742仓储工程1979.631979.635777.665777.66334.812.1成品贮存494.91494.911444.411444.4183.702.2原料仓储1029.411029.413004.383004.38174.102.3辅助材料仓库455.31455.311328.861328.8677.013供配电工程105.58105.58105.58105.586.883.1供配电室105.58105.58105.58105.586.884给排水工程121.42121.42121.42121.426.164.1给排水121.42121.42121.42121.426.165服务性工程1253.761253.761253.761253.7672.665.1办公用房501.67501.67501.67501.6730.975.2生活服务752.09752.09752.09752.0941.906消防及环保工程353.69353.69353.69353.6923.066.1消防环保工程353.69353.69353.69353.6923.067项目总图工程52.7952.7952.7952.797.127.1场地及道路硬化3347.31766.76766.767.2场区围墙766.763347.313347.317.3安全保卫室52.7952.7952.7952.798绿化工程1245.1543.58合计13197.5129542.1629542.162139.95六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3532.49万元,占计划投资的53.54%。其中:完成固定资产投资2165.98万元,占总投资的61.32%;完成流动资金投资1366.51,占总投资的38.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3532.491.1完成比例53.54%2完成固定资产投资万元2165.982.1完成比例61.32%3完成流动资金投资万元1366.513.1完成比例38.68%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员147人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1001.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元474.932工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元112.453企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.923.3年工资额万元36.344品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元64.935其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.605.3年工资额万元47.786职工工资总额万元6565.51五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5090.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2139.951934.34168.945090.161.1工程费用万元2139.951934.348073.651.1.1建筑工程费用万元2139.952139.9532.43%1.1.2设备购置及安装费万元1934.341934.3429.32%1.2工程建设其他费用万元1015.871015.8715.40%1.2.1无形资产万元580.58580.581.3预备费万元435.29435.291.3.1基本预备费万元181.71181.711.3.2涨价预备费万元253.58253.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元5090.165090.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1508.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8073.652746.344294.668073.658073.658073.651.1应收账款万元2422.09968.841695.472422.092422.092422.091.2存货万元3633.141453.262543.203633.143633.143633.141.2.1原辅材料万元1089.94435.98762.961089.941089.941089.941.2.2燃料动力万元54.5021.8038.1554.5054.5054.501.2.3在产品万元1671.24668.501169.871671.241671.241671.241.2.4产成品万元817.46326.98572.22817.46817.46817.461.3现金万元2018.41807.371412.892018.412018.412018.412流动负债万元6565.512626.204595.866565.516565.516565.512.1应付账款万元6565.512626.204595.866565.516565.516565.513流动资金万元1508.14603.261055.701508.141508.141508.144铺底流动资金万元502.71201.09351.90502.71502.71502.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6598.30万元,其中:固定资产投资5090.16万元,占项目总投资的77.14%;流动资金1508.14万元,占项目总投资的22.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2139.95万元,占项目总投资的32.43%;设备购置费1934.34万元,占项目总投资的29.32%;其它投资1015.87万元,占项目总投资的15.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5090.16+1508.14=6598.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5090.1677.14%1.1项目建设投资万元5090.1677.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1508.1422.86%3总投资万元万元6598.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4045.60万元,总成本2632.89万元,利润总额1412.71万元,净利润96.99万元,增值税138.38万元,税金及附加1059.53万元,所得税353.18万元;第二年收入7079.80万元,总成本3997.04万元,利润总额3082.76万元,净利润2312.07万元,增值税242.16万元,税金及附加109.45万元,所得税770.69万元;第三年生产负荷100%,收入10114.00万元,总成本7605.86万元,利润总额2508.14万元,净利润1881.11万元,增值税345.95万元,税金及附加121.90万元,所得税627.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10114.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=345.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4045.607079.8010114.0010114.0010114.001.1玻璃纤维短切纱万元4045.607079.8010114.0010114.0010114.002现价增加值万元1294.592
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 农发行张家口市张北县2025秋招笔试行测高频题及答案
- 告别贫困奔小康课件
- 中信银行长春市南关区2025秋招无领导模拟题角色攻略
- 2025年辽阳市社会工作事务服务中心面向全市公开选调工作人员的模拟试卷附答案详解(巩固)
- 2025年广东广州市花都区选调事业单位工作人员10人笔试备考题库及参考答案详解
- 兴业银行大庆市让胡路区2025秋招英文面试题库及高分回答
- 中信银行绍兴市上虞区2025秋招笔试性格测试题专练及答案
- 兴业银行佛山市高明区2025秋招笔试专业知识题专练及答案
- 民生银行天津市河东区2025秋招结构化面试经典题及参考答案
- 光大银行嘉兴市平湖市2025秋招群面案例总结模板
- 少儿美术课件国家宝藏系列《玉壶》
- GB/T 44670-2024殡仪馆职工安全防护通用要求
- 2024年孩子打架双方协商后协议书范文
- 5.1 走近老师 (课件) 2024-2025学年七年级道德与法治上册 (统编版2024)
- 物流行业园区智慧化风险管理白皮书
- 智联招聘国企笔试题库
- 批量通信概预算编制(451定额 EXCEL版)
- 【新教材】统编版(2024)七年级上册历史第一单元测试卷(含答案)
- 仁爱英语九年级上册校本作业
- 翻板阀采购协议
- 数字货币概论 课件 第5章 稳定币的原理与实现
评论
0/150
提交评论