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文档简介
泓域咨询MACRO/ 超细岩棉隔热毡项目立项申请报告超细岩棉隔热毡项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14047.12万元,同比增长30.58%(3289.51万元)。其中,主营业业务超细岩棉隔热毡生产及销售收入为12360.36万元,占营业总收入的87.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3958.79万元,较去年同期相比增长597.75万元,增长率17.78%;实现净利润2969.09万元,较去年同期相比增长615.14万元,增长率26.13%。二、项目概况(一)项目名称超细岩棉隔热毡项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积36231.44平方米(折合约54.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.02%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度178.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36231.44平方米,建筑物基底占地面积28267.77平方米,总建筑面积51810.96平方米,其中:规划建设主体工程38485.40平方米,项目规划绿化面积3316.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费4873.70万元。(七)节能分析“超细岩棉隔热毡项目建设项目”,年用电量895758.29千瓦时,年总用水量10162.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.96吨标准煤/年。达产年综合节能量45.32吨标准煤/年,项目总节能率28.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12056.31万元,其中:固定资产投资9694.49万元,占项目总投资的80.41%;流动资金2361.82万元,占项目总投资的19.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16908.00万元,总成本费用12694.80万元,税金及附加214.66万元,利润总额4213.20万元,利税总额5008.99万元,税后净利润3159.90万元,达产年纳税总额1849.09万元;达产年投资利润率34.95%,投资利税率41.55%,投资回报率26.21%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位301个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地超细岩棉隔热毡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地超细岩棉隔热毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“超细岩棉隔热毡项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位301个,达产年纳税总额1849.09万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.95%,投资利税率41.55%,全部投资回报率26.21%,全部投资回收期5.32年,固定资产投资回收期5.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36231.4454.32亩1.1容积率1.431.2建筑系数78.02%1.3投资强度万元/亩178.471.4基底面积平方米28267.771.5总建筑面积平方米51810.961.6绿化面积平方米3316.87绿化率6.40%2总投资万元12056.312.1固定资产投资万元9694.492.1.1土建工程投资万元3831.272.1.1.1土建工程投资占比万元31.78%2.1.2设备投资万元4873.702.1.2.1设备投资占比40.42%2.1.3其它投资万元989.522.1.3.1其它投资占比8.21%2.1.4固定资产投资占比80.41%2.2流动资金万元2361.822.2.1流动资金占比19.59%3收入万元16908.004总成本万元12694.805利润总额万元4213.206净利润万元3159.907所得税万元1.438增值税万元581.139税金及附加万元214.6610纳税总额万元1849.0911利税总额万元5008.9912投资利润率34.95%13投资利税率41.55%14投资回报率26.21%15回收期年5.3216设备数量台(套)15217年用电量千瓦时895758.2918年用水量立方米10162.2719总能耗吨标准煤110.9620节能率28.97%21节能量吨标准煤45.3222员工数量人301第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.02%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度178.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19985.3119985.3138485.4038485.403130.471.1主要生产车间11991.1911991.1923091.2423091.241940.891.2辅助生产车间6395.306395.3012315.3312315.331001.751.3其他生产车间1598.821598.822232.152232.15187.832仓储工程4240.174240.178661.618661.61512.402.1成品贮存1060.041060.042165.402165.40128.102.2原料仓储2204.892204.894504.044504.04266.452.3辅助材料仓库975.24975.241992.171992.17117.853供配电工程226.14226.14226.14226.1415.053.1供配电室226.14226.14226.14226.1415.054给排水工程260.06260.06260.06260.0613.464.1给排水260.06260.06260.06260.0613.465服务性工程2685.442685.442685.442685.44158.865.1办公用房1595.651595.651595.651595.6585.485.2生活服务1089.791089.791089.791089.7985.986消防及环保工程757.58757.58757.58757.5850.426.1消防环保工程757.58757.58757.58757.5850.427项目总图工程113.07113.07113.07113.07-137.327.1场地及道路硬化7665.251343.031343.037.2场区围墙1343.037665.257665.257.3安全保卫室113.07113.07113.07113.078绿化工程2512.4087.93合计28267.7751810.9651810.963831.27六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10298.45万元,占计划投资的85.42%。其中:完成固定资产投资7209.81万元,占总投资的70.01%;完成流动资金投资3088.64,占总投资的29.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10298.451.1完成比例85.42%2完成固定资产投资万元7209.812.1完成比例70.01%3完成流动资金投资万元3088.643.1完成比例29.99%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员301人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2051.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元859.382工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.772.3年工资额万元269.203企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元94.914品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元135.515其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.135.3年工资额万元60.386职工工资总额万元8907.02五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9694.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3831.274873.70178.479694.491.1工程费用万元3831.274873.7011268.841.1.1建筑工程费用万元3831.273831.2731.78%1.1.2设备购置及安装费万元4873.704873.7040.42%1.2工程建设其他费用万元989.52989.528.21%1.2.1无形资产万元425.44425.441.3预备费万元564.08564.081.3.1基本预备费万元328.89328.891.3.2涨价预备费万元235.19235.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元9694.499694.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2361.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11268.846177.998528.8711268.8411268.8411268.841.1应收账款万元3380.652028.392704.523380.653380.653380.651.2存货万元5070.983042.594056.785070.985070.985070.981.2.1原辅材料万元1521.29912.781217.041521.291521.291521.291.2.2燃料动力万元76.0645.6460.8576.0676.0676.061.2.3在产品万元2332.651399.591866.122332.652332.652332.651.2.4产成品万元1140.97684.58912.781140.971140.971140.971.3现金万元2817.211690.332253.772817.212817.212817.212流动负债万元8907.025344.217125.628907.028907.028907.022.1应付账款万元8907.025344.217125.628907.028907.028907.023流动资金万元2361.821417.091889.462361.822361.822361.824铺底流动资金万元787.27472.36629.82787.27787.27787.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12056.31万元,其中:固定资产投资9694.49万元,占项目总投资的80.41%;流动资金2361.82万元,占项目总投资的19.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3831.27万元,占项目总投资的31.78%;设备购置费4873.70万元,占项目总投资的40.42%;其它投资989.52万元,占项目总投资的8.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9694.49+2361.82=12056.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9694.4980.41%1.1项目建设投资万元9694.4980.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2361.8219.59%3总投资万元万元12056.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10144.80万元,总成本5753.35万元,利润总额4391.45万元,净利润186.77万元,增值税348.68万元,税金及附加3293.59万元,所得税1097.86万元;第二年收入13526.40万元,总成本7327.22万元,利润总额6199.18万元,净利润4649.38万元,增值税464.90万元,税金及附加200.71万元,所得税1549.80万元;第三年生产负荷100%,收入16908.00万元,总成本12694.80万元,利润总额4213.20万元,净利润3159.90万元,增值税581.13万元,税金及附加214.66万元,所得税1053.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16908.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=581.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10144.8013526.4016908.0016908.0016908.001.1超细岩棉隔热毡万元10144.8013526.4016908.0016908.0016908.002现价增加值万元3246.344328.455410.
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