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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车功能材料项目立项申请报告汽车功能材料项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入9398.00万元,同比增长17.52%(1400.73万元)。其中,主营业业务汽车功能材料生产及销售收入为7925.16万元,占营业总收入的84.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2143.19万元,较去年同期相比增长530.07万元,增长率32.86%;实现净利润1607.39万元,较去年同期相比增长176.49万元,增长率12.33%。二、项目概况(一)项目名称汽车功能材料项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16328.16平方米(折合约24.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.15%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度167.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16328.16平方米,建筑物基底占地面积11127.64平方米,总建筑面积19593.79平方米,其中:规划建设主体工程13839.71平方米,项目规划绿化面积1543.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2165.20万元。(七)节能分析“汽车功能材料项目建设项目”,年用电量515046.78千瓦时,年总用水量7995.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.98吨标准煤/年。达产年综合节能量20.20吨标准煤/年,项目总节能率21.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5601.68万元,其中:固定资产投资4110.19万元,占项目总投资的73.37%;流动资金1491.49万元,占项目总投资的26.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13048.00万元,总成本费用9828.61万元,税金及附加118.60万元,利润总额3219.39万元,利税总额3782.04万元,税后净利润2414.54万元,达产年纳税总额1367.50万元;达产年投资利润率57.47%,投资利税率67.52%,投资回报率43.10%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位232个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区汽车功能材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区汽车功能材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车功能材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位232个,达产年纳税总额1367.50万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.47%,投资利税率67.52%,全部投资回报率43.10%,全部投资回收期3.82年,固定资产投资回收期3.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16328.1624.48亩1.1容积率1.201.2建筑系数68.15%1.3投资强度万元/亩167.901.4基底面积平方米11127.641.5总建筑面积平方米19593.791.6绿化面积平方米1543.24绿化率7.88%2总投资万元5601.682.1固定资产投资万元4110.192.1.1土建工程投资万元1521.162.1.1.1土建工程投资占比万元27.16%2.1.2设备投资万元2165.202.1.2.1设备投资占比38.65%2.1.3其它投资万元423.832.1.3.1其它投资占比7.57%2.1.4固定资产投资占比73.37%2.2流动资金万元1491.492.2.1流动资金占比26.63%3收入万元13048.004总成本万元9828.615利润总额万元3219.396净利润万元2414.547所得税万元1.208增值税万元444.059税金及附加万元118.6010纳税总额万元1367.5011利税总额万元3782.0412投资利润率57.47%13投资利税率67.52%14投资回报率43.10%15回收期年3.8216设备数量台(套)6917年用电量千瓦时515046.7818年用水量立方米7995.6519总能耗吨标准煤63.9820节能率21.03%21节能量吨标准煤20.2022员工数量人232第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.15%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度167.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7867.247867.2413839.7113839.711181.891.1主要生产车间4720.344720.348303.838303.83732.771.2辅助生产车间2517.522517.524428.714428.71378.201.3其他生产车间629.38629.38802.70802.7070.912仓储工程1669.151669.153740.153740.15232.292.1成品贮存417.29417.29935.04935.0458.072.2原料仓储867.96867.961944.881944.88120.792.3辅助材料仓库383.90383.90860.23860.2353.433供配电工程89.0289.0289.0289.026.223.1供配电室89.0289.0289.0289.026.224给排水工程102.37102.37102.37102.375.564.1给排水102.37102.37102.37102.375.565服务性工程1057.131057.131057.131057.1365.665.1办公用房472.21472.21472.21472.2134.065.2生活服务584.92584.92584.92584.9235.456消防及环保工程298.22298.22298.22298.2220.846.1消防环保工程298.22298.22298.22298.2220.847项目总图工程44.5144.5144.5144.51-23.187.1场地及道路硬化2832.55666.66666.667.2场区围墙666.662832.552832.557.3安全保卫室44.5144.5144.5144.518绿化工程910.9631.88合计11127.6419593.7919593.791521.16六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3390.10万元,占计划投资的60.52%。其中:完成固定资产投资2091.41万元,占总投资的61.69%;完成流动资金投资1298.69,占总投资的38.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3390.101.1完成比例60.52%2完成固定资产投资万元2091.412.1完成比例61.69%3完成流动资金投资万元1298.693.1完成比例38.31%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员232人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元767.762工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元180.063企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元58.054品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元98.345其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.585.3年工资额万元45.966职工工资总额万元7410.19五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4110.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1521.162165.20167.904110.191.1工程费用万元1521.162165.208901.681.1.1建筑工程费用万元1521.161521.1627.16%1.1.2设备购置及安装费万元2165.202165.2038.65%1.2工程建设其他费用万元423.83423.837.57%1.2.1无形资产万元236.26236.261.3预备费万元187.57187.571.3.1基本预备费万元100.73100.731.3.2涨价预备费万元86.8486.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元4110.194110.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1491.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8901.685200.046367.038901.688901.688901.681.1应收账款万元2670.501468.781869.352670.502670.502670.501.2存货万元4005.762203.172804.034005.764005.764005.761.2.1原辅材料万元1201.73660.95841.211201.731201.731201.731.2.2燃料动力万元60.0933.0542.0660.0960.0960.091.2.3在产品万元1842.651013.461289.851842.651842.651842.651.2.4产成品万元901.30495.71630.91901.30901.30901.301.3现金万元2225.421223.981557.792225.422225.422225.422流动负债万元7410.194075.605187.137410.197410.197410.192.1应付账款万元7410.194075.605187.137410.197410.197410.193流动资金万元1491.49820.321044.041491.491491.491491.494铺底流动资金万元497.16273.44348.01497.16497.16497.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5601.68万元,其中:固定资产投资4110.19万元,占项目总投资的73.37%;流动资金1491.49万元,占项目总投资的26.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1521.16万元,占项目总投资的27.16%;设备购置费2165.20万元,占项目总投资的38.65%;其它投资423.83万元,占项目总投资的7.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4110.19+1491.49=5601.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4110.1973.37%1.1项目建设投资万元4110.1973.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1491.4926.63%3总投资万元万元5601.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7176.40万元,总成本8986.66万元,利润总额-1810.26万元,净利润94.62万元,增值税244.23万元,税金及附加-1357.69万元,所得税-452.56万元;第二年收入9133.60万元,总成本10903.24万元,利润总额-1769.64万元,净利润-1327.23万元,增值税310.83万元,税金及附加102.61万元,所得税-442.41万元;第三年生产负荷100%,收入13048.00万元,总成本9828.61万元,利润总额3219.39万元,净利润2414.54万元,增值税444.05万元,税金及附加118.60万元,所得税804.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13048.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=444.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7176.409133.6013048.0013048.0013048.001.1汽车功能材料万元7176.409133.6013048.0013048.0013048.002现价增加值万元2296.452922.754175.364175.364175.363增值
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