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文档简介
泓域咨询MACRO/ 皮脂厚度计项目立项申请报告皮脂厚度计项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11761.75万元,同比增长21.20%(2057.01万元)。其中,主营业业务皮脂厚度计生产及销售收入为10130.57万元,占营业总收入的86.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2684.56万元,较去年同期相比增长204.28万元,增长率8.24%;实现净利润2013.42万元,较去年同期相比增长378.59万元,增长率23.16%。二、项目概况(一)项目名称皮脂厚度计项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积49664.82平方米(折合约74.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.13%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度171.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49664.82平方米,建筑物基底占地面积37809.83平方米,总建筑面积70027.40平方米,其中:规划建设主体工程50676.71平方米,项目规划绿化面积4869.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费5253.07万元。(七)节能分析“皮脂厚度计项目建设项目”,年用电量1368738.85千瓦时,年总用水量9285.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.01吨标准煤/年。达产年综合节能量69.03吨标准煤/年,项目总节能率21.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15419.81万元,其中:固定资产投资12781.06万元,占项目总投资的82.89%;流动资金2638.75万元,占项目总投资的17.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22898.00万元,总成本费用18085.60万元,税金及附加278.31万元,利润总额4812.40万元,利税总额5754.49万元,税后净利润3609.30万元,达产年纳税总额2145.19万元;达产年投资利润率31.21%,投资利税率37.32%,投资回报率23.41%,全部投资回收期5.77年,提供就业职位360个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地皮脂厚度计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地皮脂厚度计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“皮脂厚度计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位360个,达产年纳税总额2145.19万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.21%,投资利税率37.32%,全部投资回报率23.41%,全部投资回收期5.77年,固定资产投资回收期5.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改善制度供给,优化市场环境。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障,进一步营造稳定公平透明的市场环境。继续制定完善中国制造2025配套政策,细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施,确保民营企业更好的融入制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49664.8274.46亩1.1容积率1.411.2建筑系数76.13%1.3投资强度万元/亩171.651.4基底面积平方米37809.831.5总建筑面积平方米70027.401.6绿化面积平方米4869.27绿化率6.95%2总投资万元15419.812.1固定资产投资万元12781.062.1.1土建工程投资万元5031.752.1.1.1土建工程投资占比万元32.63%2.1.2设备投资万元5253.072.1.2.1设备投资占比34.07%2.1.3其它投资万元2496.242.1.3.1其它投资占比16.19%2.1.4固定资产投资占比82.89%2.2流动资金万元2638.752.2.1流动资金占比17.11%3收入万元22898.004总成本万元18085.605利润总额万元4812.406净利润万元3609.307所得税万元1.418增值税万元663.789税金及附加万元278.3110纳税总额万元2145.1911利税总额万元5754.4912投资利润率31.21%13投资利税率37.32%14投资回报率23.41%15回收期年5.7716设备数量台(套)15617年用电量千瓦时1368738.8518年用水量立方米9285.1519总能耗吨标准煤169.0120节能率21.75%21节能量吨标准煤69.0322员工数量人360第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.13%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度171.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26731.5526731.5550676.7150676.714005.461.1主要生产车间16038.9316038.9330406.0330406.032483.391.2辅助生产车间8554.108554.1016216.5516216.551281.751.3其他生产车间2138.522138.522939.252939.25240.332仓储工程5671.475671.4712577.9512577.95723.022.1成品贮存1417.871417.873144.493144.49180.752.2原料仓储2949.162949.166540.536540.53375.972.3辅助材料仓库1304.441304.442892.932892.93166.293供配电工程302.48302.48302.48302.4819.563.1供配电室302.48302.48302.48302.4819.564给排水工程347.85347.85347.85347.8517.504.1给排水347.85347.85347.85347.8517.505服务性工程3591.933591.933591.933591.93206.485.1办公用房2001.072001.072001.072001.07103.755.2生活服务1590.861590.861590.861590.86118.946消防及环保工程1013.301013.301013.301013.3065.536.1消防环保工程1013.301013.301013.301013.3065.537项目总图工程151.24151.24151.24151.24-152.917.1场地及道路硬化10373.841853.631853.637.2场区围墙1853.6310373.8410373.847.3安全保卫室151.24151.24151.24151.248绿化工程4203.21147.11合计37809.8370027.4070027.405031.75六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7819.83万元,占计划投资的50.71%。其中:完成固定资产投资5043.13万元,占总投资的64.49%;完成流动资金投资2776.70,占总投资的35.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7819.831.1完成比例50.71%2完成固定资产投资万元5043.132.1完成比例64.49%3完成流动资金投资万元2776.703.1完成比例35.51%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员360人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元5.211.3年工资额万元1151.652工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元340.013企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.663.3年工资额万元87.614品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元148.815其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.335.3年工资额万元115.986职工工资总额万元11570.01五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12781.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5031.755253.07171.6512781.061.1工程费用万元5031.755253.0714208.761.1.1建筑工程费用万元5031.755031.7532.63%1.1.2设备购置及安装费万元5253.075253.0734.07%1.2工程建设其他费用万元2496.242496.2416.19%1.2.1无形资产万元1202.181202.181.3预备费万元1294.061294.061.3.1基本预备费万元588.53588.531.3.2涨价预备费万元705.53705.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元12781.0612781.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2638.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14208.768803.5913335.9114208.7614208.7614208.761.1应收账款万元4262.632557.583196.974262.634262.634262.631.2存货万元6393.943836.374795.466393.946393.946393.941.2.1原辅材料万元1918.181150.911438.641918.181918.181918.181.2.2燃料动力万元95.9157.5571.9395.9195.9195.911.2.3在产品万元2941.211764.732205.912941.212941.212941.211.2.4产成品万元1438.64863.181078.981438.641438.641438.641.3现金万元3552.192131.312664.143552.193552.193552.192流动负债万元11570.016942.018677.5111570.0111570.0111570.012.1应付账款万元11570.016942.018677.5111570.0111570.0111570.013流动资金万元2638.751583.251979.062638.752638.752638.754铺底流动资金万元879.57527.75659.69879.57879.57879.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15419.81万元,其中:固定资产投资12781.06万元,占项目总投资的82.89%;流动资金2638.75万元,占项目总投资的17.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5031.75万元,占项目总投资的32.63%;设备购置费5253.07万元,占项目总投资的34.07%;其它投资2496.24万元,占项目总投资的16.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12781.06+2638.75=15419.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12781.0682.89%1.1项目建设投资万元12781.0682.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2638.7517.11%3总投资万元万元15419.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13738.80万元,总成本11876.13万元,利润总额1862.67万元,净利润246.45万元,增值税398.27万元,税金及附加1397.00万元,所得税465.67万元;第二年收入17173.50万元,总成本14044.47万元,利润总额3129.03万元,净利润2346.77万元,增值税497.83万元,税金及附加258.40万元,所得税782.26万元;第三年生产负荷100%,收入22898.00万元,总成本18085.60万元,利润总额4812.40万元,净利润3609.30万元,增值税663.78万元,税金及附加278.31万元,所得税1203.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22898.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=663.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13738.8017173.5022898.0022898.0022898.001.1皮脂厚度计万元13738.8017173.5022898.0022898.0022898.002现价增加值万元4396.425495.527327.
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