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文档简介
泓域咨询MACRO/ 女长睡衣项目立项说明及投资计划女长睡衣项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入3770.55万元,同比增长18.00%(575.09万元)。其中,主营业业务女长睡衣生产及销售收入为3326.39万元,占营业总收入的88.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额934.91万元,较去年同期相比增长157.47万元,增长率20.26%;实现净利润701.18万元,较去年同期相比增长81.76万元,增长率13.20%。二、项目概况(一)项目名称女长睡衣项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积21017.17平方米(折合约31.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.48%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度183.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21017.17平方米,建筑物基底占地面积10609.47平方米,总建筑面积33207.13平方米,其中:规划建设主体工程20624.51平方米,项目规划绿化面积2039.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费1740.18万元。(七)节能分析“女长睡衣项目建设项目”,年用电量958247.38千瓦时,年总用水量3268.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.05吨标准煤/年。达产年综合节能量43.66吨标准煤/年,项目总节能率24.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6692.08万元,其中:固定资产投资5790.91万元,占项目总投资的86.53%;流动资金901.17万元,占项目总投资的13.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6372.00万元,总成本费用4795.12万元,税金及附加110.17万元,利润总额1576.88万元,利税总额1904.55万元,税后净利润1182.66万元,达产年纳税总额721.89万元;达产年投资利润率23.56%,投资利税率28.46%,投资回报率17.67%,全部投资回收期7.16年,提供就业职位116个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心女长睡衣行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心女长睡衣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“女长睡衣项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位116个,达产年纳税总额721.89万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.56%,投资利税率28.46%,全部投资回报率17.67%,全部投资回收期7.16年,固定资产投资回收期7.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21017.1731.51亩1.1容积率1.581.2建筑系数50.48%1.3投资强度万元/亩183.781.4基底面积平方米10609.471.5总建筑面积平方米33207.131.6绿化面积平方米2039.54绿化率6.14%2总投资万元6692.082.1固定资产投资万元5790.912.1.1土建工程投资万元2742.222.1.1.1土建工程投资占比万元40.98%2.1.2设备投资万元1740.182.1.2.1设备投资占比26.00%2.1.3其它投资万元1308.512.1.3.1其它投资占比19.55%2.1.4固定资产投资占比86.53%2.2流动资金万元901.172.2.1流动资金占比13.47%3收入万元6372.004总成本万元4795.125利润总额万元1576.886净利润万元1182.667所得税万元1.588增值税万元217.509税金及附加万元110.1710纳税总额万元721.8911利税总额万元1904.5512投资利润率23.56%13投资利税率28.46%14投资回报率17.67%15回收期年7.1616设备数量台(套)12917年用电量千瓦时958247.3818年用水量立方米3268.2419总能耗吨标准煤118.0520节能率24.57%21节能量吨标准煤43.6622员工数量人116第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.48%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度183.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7500.907500.9020624.5120624.511873.471.1主要生产车间4500.544500.5412374.7112374.711161.551.2辅助生产车间2400.292400.296599.846599.84599.511.3其他生产车间600.07600.071196.221196.22112.412仓储工程1591.421591.428178.708178.70540.312.1成品贮存397.86397.862044.672044.67135.082.2原料仓储827.54827.544252.924252.92280.962.3辅助材料仓库366.03366.031881.101881.10124.273供配电工程84.8884.8884.8884.886.313.1供配电室84.8884.8884.8884.886.314给排水工程97.6197.6197.6197.615.644.1给排水97.6197.6197.6197.615.645服务性工程1007.901007.901007.901007.9066.595.1办公用房565.02565.02565.02565.0238.665.2生活服务442.88442.88442.88442.8835.806消防及环保工程284.33284.33284.33284.3321.136.1消防环保工程284.33284.33284.33284.3321.137项目总图工程42.4442.4442.4442.44198.947.1场地及道路硬化2738.68446.42446.427.2场区围墙446.422738.682738.687.3安全保卫室42.4442.4442.4442.448绿化工程852.3229.83合计10609.4733207.1333207.132742.22六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3606.96万元,占计划投资的53.90%。其中:完成固定资产投资2229.53万元,占总投资的61.81%;完成流动资金投资1377.43,占总投资的38.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3606.961.1完成比例53.90%2完成固定资产投资万元2229.532.1完成比例61.81%3完成流动资金投资万元1377.433.1完成比例38.19%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员116人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人791.2人均年工资万元5.681.3年工资额万元366.282工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元103.783企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元35.784品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元53.025其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元33.106职工工资总额万元4025.84五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5790.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2742.221740.18183.785790.911.1工程费用万元2742.221740.184927.011.1.1建筑工程费用万元2742.222742.2240.98%1.1.2设备购置及安装费万元1740.181740.1826.00%1.2工程建设其他费用万元1308.511308.5119.55%1.2.1无形资产万元771.80771.801.3预备费万元536.71536.711.3.1基本预备费万元216.52216.521.3.2涨价预备费万元320.19320.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元5790.915790.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金901.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4927.012622.963514.034927.014927.014927.011.1应收账款万元1478.10812.961108.581478.101478.101478.101.2存货万元2217.151219.431662.872217.152217.152217.151.2.1原辅材料万元665.14365.83498.86665.14665.14665.141.2.2燃料动力万元33.2618.2924.9433.2633.2633.261.2.3在产品万元1019.89560.94764.921019.891019.891019.891.2.4产成品万元498.86274.37374.14498.86498.86498.861.3现金万元1231.75677.46923.811231.751231.751231.752流动负债万元4025.842214.213019.384025.844025.844025.842.1应付账款万元4025.842214.213019.384025.844025.844025.843流动资金万元901.17495.64675.88901.17901.17901.174铺底流动资金万元300.39165.21225.29300.39300.39300.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6692.08万元,其中:固定资产投资5790.91万元,占项目总投资的86.53%;流动资金901.17万元,占项目总投资的13.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2742.22万元,占项目总投资的40.98%;设备购置费1740.18万元,占项目总投资的26.00%;其它投资1308.51万元,占项目总投资的19.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5790.91+901.17=6692.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5790.9186.53%1.1项目建设投资万元5790.9186.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元901.1713.47%3总投资万元万元6692.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3504.60万元,总成本1958.47万元,利润总额1546.13万元,净利润98.42万元,增值税119.63万元,税金及附加1159.60万元,所得税386.53万元;第二年收入4779.00万元,总成本2472.87万元,利润总额2306.13万元,净利润1729.60万元,增值税163.13万元,税金及附加103.64万元,所得税576.53万元;第三年生产负荷100%,收入6372.00万元,总成本4795.12万元,利润总额1576.88万元,净利润1182.66万元,增值税217.50万元,税金及附加110.17万元,所得税394.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6372.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=217.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3504.604779.006372.006372.006372.001.1女长睡衣万元3504.604779.006372.006372.006372.002现价增加值万元1121.471529.
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