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泓域咨询MACRO/ 石工工具项目立项说明及投资计划石工工具项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8744.71万元,同比增长30.07%(2021.51万元)。其中,主营业业务石工工具生产及销售收入为7292.83万元,占营业总收入的83.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1870.04万元,较去年同期相比增长345.65万元,增长率22.67%;实现净利润1402.53万元,较去年同期相比增长204.15万元,增长率17.04%。二、项目概况(一)项目名称石工工具项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积18602.63平方米(折合约27.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.67%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度167.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18602.63平方米,建筑物基底占地面积11286.22平方米,总建筑面积25671.63平方米,其中:规划建设主体工程15594.70平方米,项目规划绿化面积1806.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1676.28万元。(七)节能分析“石工工具项目建设项目”,年用电量1339528.46千瓦时,年总用水量10251.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.51吨标准煤/年。达产年综合节能量46.68吨标准煤/年,项目总节能率22.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6482.41万元,其中:固定资产投资4684.68万元,占项目总投资的72.27%;流动资金1797.73万元,占项目总投资的27.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14168.00万元,总成本费用10998.70万元,税金及附加126.87万元,利润总额3169.30万元,利税总额3733.31万元,税后净利润2376.98万元,达产年纳税总额1356.34万元;达产年投资利润率48.89%,投资利税率57.59%,投资回报率36.67%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位247个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区石工工具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区石工工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“石工工具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位247个,达产年纳税总额1356.34万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.89%,投资利税率57.59%,全部投资回报率36.67%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18602.6327.89亩1.1容积率1.381.2建筑系数60.67%1.3投资强度万元/亩167.971.4基底面积平方米11286.221.5总建筑面积平方米25671.631.6绿化面积平方米1806.66绿化率7.04%2总投资万元6482.412.1固定资产投资万元4684.682.1.1土建工程投资万元1840.902.1.1.1土建工程投资占比万元28.40%2.1.2设备投资万元1676.282.1.2.1设备投资占比25.86%2.1.3其它投资万元1167.502.1.3.1其它投资占比18.01%2.1.4固定资产投资占比72.27%2.2流动资金万元1797.732.2.1流动资金占比27.73%3收入万元14168.004总成本万元10998.705利润总额万元3169.306净利润万元2376.987所得税万元1.388增值税万元437.149税金及附加万元126.8710纳税总额万元1356.3411利税总额万元3733.3112投资利润率48.89%13投资利税率57.59%14投资回报率36.67%15回收期年4.2316设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1339528.4618年用水量立方米10251.3219总能耗吨标准煤165.5120节能率22.30%21节能量吨标准煤46.6822员工数量人247第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.67%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度167.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7979.367979.3615594.7015594.701230.121.1主要生产车间4787.624787.629356.829356.82762.671.2辅助生产车间2553.402553.404990.304990.30393.641.3其他生产车间638.35638.35904.49904.4973.812仓储工程1692.931692.936550.006550.00375.762.1成品贮存423.23423.231637.501637.5093.942.2原料仓储880.32880.323406.003406.00195.402.3辅助材料仓库389.37389.371506.501506.5086.423供配电工程90.2990.2990.2990.295.833.1供配电室90.2990.2990.2990.295.834给排水工程103.83103.83103.83103.835.214.1给排水103.83103.83103.83103.835.215服务性工程1072.191072.191072.191072.1961.515.1办公用房599.56599.56599.56599.5635.925.2生活服务472.63472.63472.63472.6331.076消防及环保工程302.47302.47302.47302.4719.526.1消防环保工程302.47302.47302.47302.4719.527项目总图工程45.1445.1445.1445.14104.857.1场地及道路硬化3027.24620.73620.737.2场区围墙620.733027.243027.247.3安全保卫室45.1445.1445.1445.148绿化工程1088.6938.10合计11286.2225671.6325671.631840.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3477.22万元,占计划投资的53.64%。其中:完成固定资产投资2306.17万元,占总投资的66.32%;完成流动资金投资1171.05,占总投资的33.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3477.221.1完成比例53.64%2完成固定资产投资万元2306.172.1完成比例66.32%3完成流动资金投资万元1171.053.1完成比例33.68%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员247人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1681.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元760.572工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元214.433企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元64.024品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元108.085其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.175.3年工资额万元62.156职工工资总额万元9463.35五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4684.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1840.901676.28167.974684.681.1工程费用万元1840.901676.2811261.081.1.1建筑工程费用万元1840.901840.9028.40%1.1.2设备购置及安装费万元1676.281676.2825.86%1.2工程建设其他费用万元1167.501167.5018.01%1.2.1无形资产万元670.02670.021.3预备费万元497.48497.481.3.1基本预备费万元240.29240.291.3.2涨价预备费万元257.19257.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元4684.684684.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1797.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11261.084806.947038.1211261.0811261.0811261.081.1应收账款万元3378.321520.252364.833378.323378.323378.321.2存货万元5067.492280.373547.245067.495067.495067.491.2.1原辅材料万元1520.25684.111064.171520.251520.251520.251.2.2燃料动力万元76.0134.2153.2176.0176.0176.011.2.3在产品万元2331.051048.971631.732331.052331.052331.051.2.4产成品万元1140.19513.08798.131140.191140.191140.191.3现金万元2815.271266.871970.692815.272815.272815.272流动负债万元9463.354258.516624.349463.359463.359463.352.1应付账款万元9463.354258.516624.349463.359463.359463.353流动资金万元1797.73808.981258.411797.731797.731797.734铺底流动资金万元599.24269.66419.47599.24599.24599.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6482.41万元,其中:固定资产投资4684.68万元,占项目总投资的72.27%;流动资金1797.73万元,占项目总投资的27.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1840.90万元,占项目总投资的28.40%;设备购置费1676.28万元,占项目总投资的25.86%;其它投资1167.50万元,占项目总投资的18.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4684.68+1797.73=6482.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4684.6872.27%1.1项目建设投资万元4684.6872.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1797.7327.73%3总投资万元万元6482.41二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6375.60万元,总成本10109.26万元,利润总额-3733.66万元,净利润98.02万元,增值税196.71万元,税金及附加-2800.24万元,所得税-933.41万元;第二年收入9917.60万元,总成本14504.62万元,利润总额-4587.02万元,净利润-3440.26万元,增值税306.00万元,税金及附加111.13万元,所得税-1146.76万元;第三年生产负荷100%,收入14168.00万元,总成本10998.70万元,利润总额3169.30万元,净利润2376.98万元,增值税437.14万元,税金及附加126.87万元,所得税792.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14168.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=437.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6375.609917.6014168.0014168.0014168.001.1石工工具万元6375.609917.6014168.0014168.0014168.002现价增加值万元2040.193173.634533.764533.764533

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