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文档简介
泓域咨询MACRO/ 噪声管项目立项申请报告噪声管项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9354.44万元,同比增长25.04%(1873.12万元)。其中,主营业业务噪声管生产及销售收入为8133.66万元,占营业总收入的86.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2398.08万元,较去年同期相比增长337.49万元,增长率16.38%;实现净利润1798.56万元,较去年同期相比增长179.45万元,增长率11.08%。二、项目概况(一)项目名称噪声管项目(二)项目选址某新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积37732.19平方米(折合约56.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.69%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度177.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37732.19平方米,建筑物基底占地面积30068.78平方米,总建筑面积53579.71平方米,其中:规划建设主体工程40285.80平方米,项目规划绿化面积2744.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3665.76万元。(七)节能分析“噪声管项目建设项目”,年用电量1351896.09千瓦时,年总用水量15843.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.50吨标准煤/年。达产年综合节能量50.03吨标准煤/年,项目总节能率23.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12064.04万元,其中:固定资产投资10029.86万元,占项目总投资的83.14%;流动资金2034.18万元,占项目总投资的16.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16726.00万元,总成本费用13191.53万元,税金及附加209.43万元,利润总额3534.47万元,利税总额4231.41万元,税后净利润2650.85万元,达产年纳税总额1580.56万元;达产年投资利润率29.30%,投资利税率35.07%,投资回报率21.97%,全部投资回收期6.05年,提供就业职位370个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地噪声管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范基地噪声管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“噪声管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位370个,达产年纳税总额1580.56万元,可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.30%,投资利税率35.07%,全部投资回报率21.97%,全部投资回收期6.05年,固定资产投资回收期6.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37732.1956.57亩1.1容积率1.421.2建筑系数79.69%1.3投资强度万元/亩177.301.4基底面积平方米30068.781.5总建筑面积平方米53579.711.6绿化面积平方米2744.33绿化率5.12%2总投资万元12064.042.1固定资产投资万元10029.862.1.1土建工程投资万元4489.432.1.1.1土建工程投资占比万元37.21%2.1.2设备投资万元3665.762.1.2.1设备投资占比30.39%2.1.3其它投资万元1874.672.1.3.1其它投资占比15.54%2.1.4固定资产投资占比83.14%2.2流动资金万元2034.182.2.1流动资金占比16.86%3收入万元16726.004总成本万元13191.535利润总额万元3534.476净利润万元2650.857所得税万元1.428增值税万元487.519税金及附加万元209.4310纳税总额万元1580.5611利税总额万元4231.4112投资利润率29.30%13投资利税率35.07%14投资回报率21.97%15回收期年6.0516设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1351896.0918年用水量立方米15843.1319总能耗吨标准煤167.5020节能率23.47%21节能量吨标准煤50.0322员工数量人370第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.69%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度177.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21258.6321258.6340285.8040285.803713.091.1主要生产车间12755.1812755.1824171.4824171.482302.121.2辅助生产车间6802.766802.7612891.4612891.461188.191.3其他生产车间1700.691700.692336.582336.58222.792仓储工程4510.324510.328641.048641.04579.222.1成品贮存1127.581127.582160.262160.26144.812.2原料仓储2345.372345.374493.344493.34301.192.3辅助材料仓库1037.371037.371987.441987.44133.223供配电工程240.55240.55240.55240.5518.143.1供配电室240.55240.55240.55240.5518.144给排水工程276.63276.63276.63276.6316.234.1给排水276.63276.63276.63276.6316.235服务性工程2856.532856.532856.532856.53191.485.1办公用房1473.901473.901473.901473.9093.505.2生活服务1382.631382.631382.631382.6386.946消防及环保工程805.84805.84805.84805.8460.776.1消防环保工程805.84805.84805.84805.8460.777项目总图工程120.28120.28120.28120.28-187.157.1场地及道路硬化7540.111326.921326.927.2场区围墙1326.927540.117540.117.3安全保卫室120.28120.28120.28120.288绿化工程2790.0697.65合计30068.7853579.7153579.714489.43六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7441.14万元,占计划投资的61.68%。其中:完成固定资产投资4754.13万元,占总投资的63.89%;完成流动资金投资2687.01,占总投资的36.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7441.141.1完成比例61.68%2完成固定资产投资万元4754.132.1完成比例63.89%3完成流动资金投资万元2687.013.1完成比例36.11%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员370人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2521.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元1360.772工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元5.822.3年工资额万元333.573企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.663.3年工资额万元90.054品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元167.965其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.825.3年工资额万元81.906职工工资总额万元8101.76五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10029.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4489.433665.76177.3010029.861.1工程费用万元4489.433665.7610135.941.1.1建筑工程费用万元4489.434489.4337.21%1.1.2设备购置及安装费万元3665.763665.7630.39%1.2工程建设其他费用万元1874.671874.6715.54%1.2.1无形资产万元836.94836.941.3预备费万元1037.731037.731.3.1基本预备费万元483.08483.081.3.2涨价预备费万元554.65554.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元10029.8610029.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2034.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10135.947590.018228.5310135.9410135.9410135.941.1应收账款万元3040.781824.472128.553040.783040.783040.781.2存货万元4561.172736.703192.824561.174561.174561.171.2.1原辅材料万元1368.35821.01957.851368.351368.351368.351.2.2燃料动力万元68.4241.0547.8968.4268.4268.421.2.3在产品万元2098.141258.881468.702098.142098.142098.141.2.4产成品万元1026.26615.76718.381026.261026.261026.261.3现金万元2533.991520.391773.792533.992533.992533.992流动负债万元8101.764861.065671.238101.768101.768101.762.1应付账款万元8101.764861.065671.238101.768101.768101.763流动资金万元2034.181220.511423.932034.182034.182034.184铺底流动资金万元678.05406.84474.64678.05678.05678.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12064.04万元,其中:固定资产投资10029.86万元,占项目总投资的83.14%;流动资金2034.18万元,占项目总投资的16.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4489.43万元,占项目总投资的37.21%;设备购置费3665.76万元,占项目总投资的30.39%;其它投资1874.67万元,占项目总投资的15.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10029.86+2034.18=12064.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10029.8683.14%1.1项目建设投资万元10029.8683.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2034.1816.86%3总投资万元万元12064.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10035.60万元,总成本4788.14万元,利润总额5247.46万元,净利润186.03万元,增值税292.51万元,税金及附加3935.60万元,所得税1311.87万元;第二年收入11708.20万元,总成本5418.66万元,利润总额6289.54万元,净利润4717.16万元,增值税341.26万元,税金及附加191.88万元,所得税1572.38万元;第三年生产负荷100%,收入16726.00万元,总成本13191.53万元,利润总额3534.47万元,净利润2650.85万元,增值税487.51万元,税金及附加209.43万元,所得税883.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16726.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=487.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10035.6011708.2016726.0016726.0016726.001.1噪声管万元10035.6011708.2016726.0016726.0016726.002现价增加值万元3211.39374
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