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泓域咨询MACRO/ 双壁波纹管项目立项申请报告双壁波纹管项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10994.30万元,同比增长28.33%(2427.34万元)。其中,主营业业务双壁波纹管生产及销售收入为10026.16万元,占营业总收入的91.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2934.49万元,较去年同期相比增长672.53万元,增长率29.73%;实现净利润2200.87万元,较去年同期相比增长460.49万元,增长率26.46%。二、项目概况(一)项目名称双壁波纹管项目(二)项目选址某某经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15847.92平方米(折合约23.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.78%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度199.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15847.92平方米,建筑物基底占地面积9473.89平方米,总建筑面积24722.76平方米,其中:规划建设主体工程15773.15平方米,项目规划绿化面积1488.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费1887.02万元。(七)节能分析“双壁波纹管项目建设项目”,年用电量729771.65千瓦时,年总用水量11012.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.63吨标准煤/年。达产年综合节能量24.09吨标准煤/年,项目总节能率21.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6224.08万元,其中:固定资产投资4748.44万元,占项目总投资的76.29%;流动资金1475.64万元,占项目总投资的23.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13098.00万元,总成本费用9965.28万元,税金及附加115.24万元,利润总额3132.72万元,利税总额3680.06万元,税后净利润2349.54万元,达产年纳税总额1330.52万元;达产年投资利润率50.33%,投资利税率59.13%,投资回报率37.75%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位203个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济开发区及某某经济开发区双壁波纹管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济开发区双壁波纹管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“双壁波纹管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位203个,达产年纳税总额1330.52万元,可以促进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.33%,投资利税率59.13%,全部投资回报率37.75%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15847.9223.76亩1.1容积率1.561.2建筑系数59.78%1.3投资强度万元/亩199.851.4基底面积平方米9473.891.5总建筑面积平方米24722.761.6绿化面积平方米1488.65绿化率6.02%2总投资万元6224.082.1固定资产投资万元4748.442.1.1土建工程投资万元2050.672.1.1.1土建工程投资占比万元32.95%2.1.2设备投资万元1887.022.1.2.1设备投资占比30.32%2.1.3其它投资万元810.752.1.3.1其它投资占比13.03%2.1.4固定资产投资占比76.29%2.2流动资金万元1475.642.2.1流动资金占比23.71%3收入万元13098.004总成本万元9965.285利润总额万元3132.726净利润万元2349.547所得税万元1.568增值税万元432.109税金及附加万元115.2410纳税总额万元1330.5211利税总额万元3680.0612投资利润率50.33%13投资利税率59.13%14投资回报率37.75%15回收期年4.1516设备数量台(套)9917年用电量千瓦时729771.6518年用水量立方米11012.0219总能耗吨标准煤90.6320节能率21.01%21节能量吨标准煤24.0922员工数量人203第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某某经济开发区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.78%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度199.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6698.046698.0415773.1515773.151439.161.1主要生产车间4018.824018.829463.899463.89892.281.2辅助生产车间2143.372143.375047.415047.41460.531.3其他生产车间535.84535.84914.84914.8486.352仓储工程1421.081421.085817.255817.25386.022.1成品贮存355.27355.271454.311454.3196.502.2原料仓储738.96738.963024.973024.97200.732.3辅助材料仓库326.85326.851337.971337.9788.783供配电工程75.7975.7975.7975.795.663.1供配电室75.7975.7975.7975.795.664给排水工程87.1687.1687.1687.165.064.1给排水87.1687.1687.1687.165.065服务性工程900.02900.02900.02900.0259.725.1办公用房469.76469.76469.76469.7626.575.2生活服务430.26430.26430.26430.2632.636消防及环保工程253.90253.90253.90253.9018.956.1消防环保工程253.90253.90253.90253.9018.957项目总图工程37.9037.9037.9037.90101.057.1场地及道路硬化2646.42508.82508.827.2场区围墙508.822646.422646.427.3安全保卫室37.9037.9037.9037.908绿化工程1001.3335.05合计9473.8924722.7624722.762050.67六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5300.21万元,占计划投资的85.16%。其中:完成固定资产投资3586.74万元,占总投资的67.67%;完成流动资金投资1713.47,占总投资的32.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5300.211.1完成比例85.16%2完成固定资产投资万元3586.742.1完成比例67.67%3完成流动资金投资万元1713.473.1完成比例32.33%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员203人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1381.2人均年工资万元5.241.3年工资额万元644.482工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元171.933企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元48.644品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元81.585其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.815.3年工资额万元66.216职工工资总额万元7169.29五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4748.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2050.671887.02199.854748.441.1工程费用万元2050.671887.028644.931.1.1建筑工程费用万元2050.672050.6732.95%1.1.2设备购置及安装费万元1887.021887.0230.32%1.2工程建设其他费用万元810.75810.7513.03%1.2.1无形资产万元478.75478.751.3预备费万元332.00332.001.3.1基本预备费万元157.73157.731.3.2涨价预备费万元174.27174.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元4748.444748.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1475.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8644.933752.638197.478644.938644.938644.931.1应收账款万元2593.481167.072074.782593.482593.482593.481.2存货万元3890.221750.603112.173890.223890.223890.221.2.1原辅材料万元1167.07525.18933.651167.071167.071167.071.2.2燃料动力万元58.3526.2646.6858.3558.3558.351.2.3在产品万元1789.50805.281431.601789.501789.501789.501.2.4产成品万元875.30393.88700.24875.30875.30875.301.3现金万元2161.23972.551728.992161.232161.232161.232流动负债万元7169.293226.185735.437169.297169.297169.292.1应付账款万元7169.293226.185735.437169.297169.297169.293流动资金万元1475.64664.041180.511475.641475.641475.644铺底流动资金万元491.88221.35393.50491.88491.88491.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6224.08万元,其中:固定资产投资4748.44万元,占项目总投资的76.29%;流动资金1475.64万元,占项目总投资的23.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2050.67万元,占项目总投资的32.95%;设备购置费1887.02万元,占项目总投资的30.32%;其它投资810.75万元,占项目总投资的13.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4748.44+1475.64=6224.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4748.4476.29%1.1项目建设投资万元4748.4476.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1475.6423.71%3总投资万元万元6224.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5894.10万元,总成本7666.41万元,利润总额-1772.31万元,净利润86.73万元,增值税194.45万元,税金及附加-1329.23万元,所得税-443.08万元;第二年收入10478.40万元,总成本11955.43万元,利润总额-1477.03万元,净利润-1107.77万元,增值税345.68万元,税金及附加104.87万元,所得税-369.26万元;第三年生产负荷100%,收入13098.00万元,总成本9965.28万元,利润总额3132.72万元,净利润2349.54万元,增值税432.10万元,税金及附加115.24万元,所得税783.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13098.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=432.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5894.1010478.4013098.0013098.0013098.001.1双壁波纹管万元5894.1010478.4013098.0013098.0013098.002现价增加值万元1886.113353.094191.364191.364191.363增值税

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