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文档简介
泓域咨询MACRO/ 均衡器项目立项申请报告均衡器项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入48056.12万元,同比增长15.01%(6271.92万元)。其中,主营业业务均衡器生产及销售收入为40431.42万元,占营业总收入的84.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9517.70万元,较去年同期相比增长1599.96万元,增长率20.21%;实现净利润7138.28万元,较去年同期相比增长1391.04万元,增长率24.20%。二、项目概况(一)项目名称均衡器项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积57575.44平方米(折合约86.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.86%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度195.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57575.44平方米,建筑物基底占地面积29858.62平方米,总建筑面积81181.37平方米,其中:规划建设主体工程55922.40平方米,项目规划绿化面积5051.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计180台(套),设备购置费7394.38万元。(七)节能分析“均衡器项目建设项目”,年用电量426276.47千瓦时,年总用水量25306.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.55吨标准煤/年。达产年综合节能量19.17吨标准煤/年,项目总节能率26.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22345.85万元,其中:固定资产投资16844.48万元,占项目总投资的75.38%;流动资金5501.37万元,占项目总投资的24.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入50189.00万元,总成本费用39929.39万元,税金及附加400.12万元,利润总额10259.61万元,利税总额12074.85万元,税后净利润7694.71万元,达产年纳税总额4380.14万元;达产年投资利润率45.91%,投资利税率54.04%,投资回报率34.43%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位770个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区均衡器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区均衡器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“均衡器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位770个,达产年纳税总额4380.14万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.91%,投资利税率54.04%,全部投资回报率34.43%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57575.4486.32亩1.1容积率1.411.2建筑系数51.86%1.3投资强度万元/亩195.141.4基底面积平方米29858.621.5总建筑面积平方米81181.371.6绿化面积平方米5051.87绿化率6.22%2总投资万元22345.852.1固定资产投资万元16844.482.1.1土建工程投资万元6530.352.1.1.1土建工程投资占比万元29.22%2.1.2设备投资万元7394.382.1.2.1设备投资占比33.09%2.1.3其它投资万元2919.752.1.3.1其它投资占比13.07%2.1.4固定资产投资占比75.38%2.2流动资金万元5501.372.2.1流动资金占比24.62%3收入万元50189.004总成本万元39929.395利润总额万元10259.616净利润万元7694.717所得税万元1.418增值税万元1415.129税金及附加万元400.1210纳税总额万元4380.1411利税总额万元12074.8512投资利润率45.91%13投资利税率54.04%14投资回报率34.43%15回收期年4.4016设备数量台(套)18017年用电量千瓦时426276.4718年用水量立方米25306.8619总能耗吨标准煤54.5520节能率26.31%21节能量吨标准煤19.1722员工数量人770第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.86%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度195.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21110.0421110.0455922.4055922.404948.331.1主要生产车间12666.0212666.0233553.4433553.443067.961.2辅助生产车间6755.216755.2117895.1717895.171583.471.3其他生产车间1688.801688.803243.503243.50296.902仓储工程4478.794478.7916418.3316418.331056.572.1成品贮存1119.701119.704104.584104.58264.142.2原料仓储2328.972328.978537.538537.53549.422.3辅助材料仓库1030.121030.123776.223776.22243.013供配电工程238.87238.87238.87238.8717.293.1供配电室238.87238.87238.87238.8717.294给排水工程274.70274.70274.70274.7015.474.1给排水274.70274.70274.70274.7015.475服务性工程2836.572836.572836.572836.57182.545.1办公用房1154.441154.441154.441154.4473.135.2生活服务1682.131682.131682.131682.1388.396消防及环保工程800.21800.21800.21800.2157.936.1消防环保工程800.21800.21800.21800.2157.937项目总图工程119.43119.43119.43119.43155.507.1场地及道路硬化7737.441246.381246.387.2场区围墙1246.387737.447737.447.3安全保卫室119.43119.43119.43119.438绿化工程2763.4796.72合计29858.6281181.3781181.376530.35六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18845.39万元,占计划投资的84.34%。其中:完成固定资产投资15012.82万元,占总投资的79.66%;完成流动资金投资3832.57,占总投资的20.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18845.391.1完成比例84.34%2完成固定资产投资万元15012.822.1完成比例79.66%3完成流动资金投资万元3832.573.1完成比例20.34%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员770人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5241.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元2801.532工程技术人员工资2.1平均人数人1162.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元651.763企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元200.824品质管理人员工资4.1平均人数人624.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元311.185其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元4.275.3年工资额万元186.486职工工资总额万元33081.27五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16844.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6530.357394.38195.1416844.481.1工程费用万元6530.357394.3838582.641.1.1建筑工程费用万元6530.356530.3529.22%1.1.2设备购置及安装费万元7394.387394.3833.09%1.2工程建设其他费用万元2919.752919.7513.07%1.2.1无形资产万元1578.211578.211.3预备费万元1341.541341.541.3.1基本预备费万元757.15757.151.3.2涨价预备费万元584.39584.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元16844.4816844.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5501.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38582.6414411.7621099.0738582.6438582.6438582.641.1应收账款万元11574.795208.668102.3511574.7911574.7911574.791.2存货万元17362.197812.9812153.5317362.1917362.1917362.191.2.1原辅材料万元5208.662343.903646.065208.665208.665208.661.2.2燃料动力万元260.43117.19182.30260.43260.43260.431.2.3在产品万元7986.613593.975590.637986.617986.617986.611.2.4产成品万元3906.491757.922734.543906.493906.493906.491.3现金万元9645.664340.556751.969645.669645.669645.662流动负债万元33081.2714886.5723156.8933081.2733081.2733081.272.1应付账款万元33081.2714886.5723156.8933081.2733081.2733081.273流动资金万元5501.372475.623850.965501.375501.375501.374铺底流动资金万元1833.77825.201283.651833.771833.771833.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22345.85万元,其中:固定资产投资16844.48万元,占项目总投资的75.38%;流动资金5501.37万元,占项目总投资的24.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6530.35万元,占项目总投资的29.22%;设备购置费7394.38万元,占项目总投资的33.09%;其它投资2919.75万元,占项目总投资的13.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16844.48+5501.37=22345.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16844.4875.38%1.1项目建设投资万元16844.4875.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5501.3724.62%3总投资万元万元22345.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22585.05万元,总成本14706.94万元,利润总额7878.11万元,净利润306.72万元,增值税636.80万元,税金及附加5908.58万元,所得税1969.53万元;第二年收入35132.30万元,总成本20811.15万元,利润总额14321.15万元,净利润10740.86万元,增值税990.58万元,税金及附加349.17万元,所得税3580.29万元;第三年生产负荷100%,收入50189.00万元,总成本39929.39万元,利润总额10259.61万元,净利润7694.71万元,增值税1415.12万元,税金及附加400.12万元,所得税2564.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入50189.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1415.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22585.0535132.3050189.0050189.0050189.001.1均衡器万元22585.0535132.3050189.0050189.0050189.002现价增加值万元7227.2211242.3416060.4816060.4816060.483增值税万元
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