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泓域咨询MACRO/ 导轨油项目立项申请报告导轨油项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。上一年度,xxx科技公司实现营业收入21948.39万元,同比增长8.35%(1692.32万元)。其中,主营业业务导轨油生产及销售收入为18610.35万元,占营业总收入的84.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5831.23万元,较去年同期相比增长602.88万元,增长率11.53%;实现净利润4373.42万元,较去年同期相比增长508.67万元,增长率13.16%。二、项目概况(一)项目名称导轨油项目(二)项目选址某某工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积52773.04平方米(折合约79.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.47%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度176.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52773.04平方米,建筑物基底占地面积39827.81平方米,总建筑面积65966.30平方米,其中:规划建设主体工程41986.05平方米,项目规划绿化面积4871.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费5593.72万元。(七)节能分析“导轨油项目建设项目”,年用电量1169473.52千瓦时,年总用水量30542.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.34吨标准煤/年。达产年综合节能量41.28吨标准煤/年,项目总节能率25.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18129.99万元,其中:固定资产投资13941.74万元,占项目总投资的76.90%;流动资金4188.25万元,占项目总投资的23.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34923.00万元,总成本费用26270.83万元,税金及附加354.30万元,利润总额8652.17万元,利税总额10199.87万元,税后净利润6489.13万元,达产年纳税总额3710.74万元;达产年投资利润率47.72%,投资利税率56.26%,投资回报率35.79%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位623个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业新城及某某工业新城导轨油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业新城导轨油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“导轨油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展,为社会提供就业职位623个,达产年纳税总额3710.74万元,可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.72%,投资利税率56.26%,全部投资回报率35.79%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据亦显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业,已成为中国经济的重要支撑。正是基于这样的作用,近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”:非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52773.0479.12亩1.1容积率1.251.2建筑系数75.47%1.3投资强度万元/亩176.211.4基底面积平方米39827.811.5总建筑面积平方米65966.301.6绿化面积平方米4871.45绿化率7.38%2总投资万元18129.992.1固定资产投资万元13941.742.1.1土建工程投资万元5816.862.1.1.1土建工程投资占比万元32.08%2.1.2设备投资万元5593.722.1.2.1设备投资占比30.85%2.1.3其它投资万元2531.162.1.3.1其它投资占比13.96%2.1.4固定资产投资占比76.90%2.2流动资金万元4188.252.2.1流动资金占比23.10%3收入万元34923.004总成本万元26270.835利润总额万元8652.176净利润万元6489.137所得税万元1.258增值税万元1193.409税金及附加万元354.3010纳税总额万元3710.7411利税总额万元10199.8712投资利润率47.72%13投资利税率56.26%14投资回报率35.79%15回收期年4.2916设备数量台(套)10617年用电量千瓦时1169473.5218年用水量立方米30542.7019总能耗吨标准煤146.3420节能率25.98%21节能量吨标准煤41.2822员工数量人623第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某工业新城。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.47%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度176.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28158.2628158.2641986.0541986.054072.531.1主要生产车间16894.9616894.9625191.6325191.632524.971.2辅助生产车间9010.649010.6413435.5413435.541303.211.3其他生产车间2252.662252.662435.192435.19244.352仓储工程5974.175974.1715587.1615587.161099.572.1成品贮存1493.541493.543896.793896.79274.892.2原料仓储3106.573106.578105.328105.32571.782.3辅助材料仓库1374.061374.063585.053585.05252.903供配电工程318.62318.62318.62318.6225.293.1供配电室318.62318.62318.62318.6225.294给排水工程366.42366.42366.42366.4222.624.1给排水366.42366.42366.42366.4222.625服务性工程3783.643783.643783.643783.64266.915.1办公用房1540.241540.241540.241540.24140.255.2生活服务2243.402243.402243.402243.40143.736消防及环保工程1067.391067.391067.391067.3984.716.1消防环保工程1067.391067.391067.391067.3984.717项目总图工程159.31159.31159.31159.31100.277.1场地及道路硬化11099.872328.222328.227.2场区围墙2328.2211099.8711099.877.3安全保卫室159.31159.31159.31159.318绿化工程4141.72144.96合计39827.8165966.3065966.305816.86六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11108.10万元,占计划投资的61.27%。其中:完成固定资产投资6783.94万元,占总投资的61.07%;完成流动资金投资4324.16,占总投资的38.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11108.101.1完成比例61.27%2完成固定资产投资万元6783.942.1完成比例61.07%3完成流动资金投资万元4324.163.1完成比例38.93%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员623人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4241.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元1811.182工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元639.203企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.253.3年工资额万元172.054品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元253.895其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元235.676职工工资总额万元20139.53五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13941.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5816.865593.72176.2113941.741.1工程费用万元5816.865593.7224327.781.1.1建筑工程费用万元5816.865816.8632.08%1.1.2设备购置及安装费万元5593.725593.7230.85%1.2工程建设其他费用万元2531.162531.1613.96%1.2.1无形资产万元1362.961362.961.3预备费万元1168.201168.201.3.1基本预备费万元683.94683.941.3.2涨价预备费万元484.26484.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元13941.7413941.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4188.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24327.7813565.3318068.8424327.7824327.7824327.781.1应收账款万元7298.334014.085473.757298.337298.337298.331.2存货万元10947.506021.138210.6310947.5010947.5010947.501.2.1原辅材料万元3284.251806.342463.193284.253284.253284.251.2.2燃料动力万元164.2190.32123.16164.21164.21164.211.2.3在产品万元5035.852769.723776.895035.855035.855035.851.2.4产成品万元2463.191354.751847.392463.192463.192463.191.3现金万元6081.943345.074561.466081.946081.946081.942流动负债万元20139.5311076.7415104.6520139.5320139.5320139.532.1应付账款万元20139.5311076.7415104.6520139.5320139.5320139.533流动资金万元4188.252303.543141.194188.254188.254188.254铺底流动资金万元1396.07767.851047.061396.071396.071396.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18129.99万元,其中:固定资产投资13941.74万元,占项目总投资的76.90%;流动资金4188.25万元,占项目总投资的23.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5816.86万元,占项目总投资的32.08%;设备购置费5593.72万元,占项目总投资的30.85%;其它投资2531.16万元,占项目总投资的13.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13941.74+4188.25=18129.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13941.7476.90%1.1项目建设投资万元13941.7476.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4188.2523.10%3总投资万元万元18129.99二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19207.65万元,总成本9166.11万元,利润总额10041.54万元,净利润289.86万元,增值税656.37万元,税金及附加7531.16万元,所得税2510.39万元;第二年收入26192.25万元,总成本11892.68万元,利润总额14299.57万元,净利润10724.68万元,增值税895.05万元,税金及附加318.50万元,所得税3574.89万元;第三年生产负荷100%,收入34923.00万元,总成本26270.83万元,利润总额8652.17万元,净利润6489.13万元,增值税1193.40万元,税金及附加354.30万元,所得税2163.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34923.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1193.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19207.6526192.2534923.0034923.0034923.001.1导轨油万元19207.6526192.2534923.0034923.0034923.002现价增加值万元6146.458381.5211175.3611175.3611175.3

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