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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙烯空心浮项目立项申请报告聚丙烯空心浮项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入47446.81万元,同比增长10.12%(4360.79万元)。其中,主营业业务聚丙烯空心浮生产及销售收入为43094.16万元,占营业总收入的90.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10483.21万元,较去年同期相比增长1365.64万元,增长率14.98%;实现净利润7862.41万元,较去年同期相比增长1710.29万元,增长率27.80%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯空心浮项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积46636.64平方米(折合约69.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.24%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度189.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46636.64平方米,建筑物基底占地面积32291.21平方米,总建筑面积56430.33平方米,其中:规划建设主体工程37719.62平方米,项目规划绿化面积3315.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费5609.39万元。(七)节能分析“聚丙烯空心浮项目建设项目”,年用电量891445.90千瓦时,年总用水量22229.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.46吨标准煤/年。达产年综合节能量35.20吨标准煤/年,项目总节能率20.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18894.40万元,其中:固定资产投资13248.44万元,占项目总投资的70.12%;流动资金5645.96万元,占项目总投资的29.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44423.00万元,总成本费用33989.72万元,税金及附加359.23万元,利润总额10433.28万元,利税总额12231.58万元,税后净利润7824.96万元,达产年纳税总额4406.62万元;达产年投资利润率55.22%,投资利税率64.74%,投资回报率41.41%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位750个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区聚丙烯空心浮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区聚丙烯空心浮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯空心浮项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位750个,达产年纳税总额4406.62万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.22%,投资利税率64.74%,全部投资回报率41.41%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于构建产业与金融良性互动的生态环境,也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制,加强信息共享,深化产融合作,是提高金融服务实体经济效率的内在要求,有利于紧贴产业链需求,创新金融产品和服务,优化金融资源配置,营造产业与金融良性互动的生态环境,同时也为深化金融领域改革积累有益经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46636.6469.92亩1.1容积率1.211.2建筑系数69.24%1.3投资强度万元/亩189.481.4基底面积平方米32291.211.5总建筑面积平方米56430.331.6绿化面积平方米3315.56绿化率5.88%2总投资万元18894.402.1固定资产投资万元13248.442.1.1土建工程投资万元4219.862.1.1.1土建工程投资占比万元22.33%2.1.2设备投资万元5609.392.1.2.1设备投资占比29.69%2.1.3其它投资万元3419.192.1.3.1其它投资占比18.10%2.1.4固定资产投资占比70.12%2.2流动资金万元5645.962.2.1流动资金占比29.88%3收入万元44423.004总成本万元33989.725利润总额万元10433.286净利润万元7824.967所得税万元1.218增值税万元1439.079税金及附加万元359.2310纳税总额万元4406.6211利税总额万元12231.5812投资利润率55.22%13投资利税率64.74%14投资回报率41.41%15回收期年3.9116设备数量台(套)14617年用电量千瓦时891445.9018年用水量立方米22229.2919总能耗吨标准煤111.4620节能率20.45%21节能量吨标准煤35.2022员工数量人750第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.24%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度189.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22829.8922829.8937719.6237719.623102.741.1主要生产车间13697.9313697.9322631.7722631.771923.701.2辅助生产车间7305.567305.5612070.2812070.28992.881.3其他生产车间1826.391826.392187.742187.74186.162仓储工程4843.684843.6812161.9612161.96727.582.1成品贮存1210.921210.923040.493040.49181.902.2原料仓储2518.712518.716324.226324.22378.342.3辅助材料仓库1114.051114.052797.252797.25167.343供配电工程258.33258.33258.33258.3317.393.1供配电室258.33258.33258.33258.3317.394给排水工程297.08297.08297.08297.0815.554.1给排水297.08297.08297.08297.0815.555服务性工程3067.663067.663067.663067.66183.525.1办公用房1341.201341.201341.201341.20109.095.2生活服务1726.461726.461726.461726.4679.106消防及环保工程865.40865.40865.40865.4058.246.1消防环保工程865.40865.40865.40865.4058.247项目总图工程129.16129.16129.16129.16-20.237.1场地及道路硬化8981.231929.771929.777.2场区围墙1929.778981.238981.237.3安全保卫室129.16129.16129.16129.168绿化工程3859.05135.07合计32291.2156430.3356430.334219.86六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17258.93万元,占计划投资的91.34%。其中:完成固定资产投资10737.52万元,占总投资的62.21%;完成流动资金投资6521.41,占总投资的37.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17258.931.1完成比例91.34%2完成固定资产投资万元10737.522.1完成比例62.21%3完成流动资金投资万元6521.413.1完成比例37.79%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员750人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5101.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元3019.562工程技术人员工资2.1平均人数人1132.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元669.373企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元198.124品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元316.655其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元5.765.3年工资额万元264.586职工工资总额万元28088.92五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13248.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4219.865609.39189.4813248.441.1工程费用万元4219.865609.3933734.881.1.1建筑工程费用万元4219.864219.8622.33%1.1.2设备购置及安装费万元5609.395609.3929.69%1.2工程建设其他费用万元3419.193419.1918.10%1.2.1无形资产万元1711.601711.601.3预备费万元1707.591707.591.3.1基本预备费万元938.10938.101.3.2涨价预备费万元769.49769.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元13248.4413248.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5645.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33734.8819870.8723633.9933734.8833734.8833734.881.1应收账款万元10120.466072.287590.3510120.4610120.4610120.461.2存货万元15180.709108.4211385.5215180.7015180.7015180.701.2.1原辅材料万元4554.212732.533415.664554.214554.214554.211.2.2燃料动力万元227.71136.63170.78227.71227.71227.711.2.3在产品万元6983.124189.875237.346983.126983.126983.121.2.4产成品万元3415.662049.392561.743415.663415.663415.661.3现金万元8433.725060.236325.298433.728433.728433.722流动负债万元28088.9216853.3521066.6928088.9228088.9228088.922.1应付账款万元28088.9216853.3521066.6928088.9228088.9228088.923流动资金万元5645.963387.584234.475645.965645.965645.964铺底流动资金万元1881.971129.191411.491881.971881.971881.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18894.40万元,其中:固定资产投资13248.44万元,占项目总投资的70.12%;流动资金5645.96万元,占项目总投资的29.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4219.86万元,占项目总投资的22.33%;设备购置费5609.39万元,占项目总投资的29.69%;其它投资3419.19万元,占项目总投资的18.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13248.44+5645.96=18894.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13248.4470.12%1.1项目建设投资万元13248.4470.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5645.9629.88%3总投资万元万元18894.40二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入26653.80万元,总成本10364.31万元,利润总额16289.49万元,净利润290.16万元,增值税863.44万元,税金及附加12217.12万元,所得税4072.37万元;第二年收入33317.25万元,总成本12489.17万元,利润总额20828.08万元,净利润15621.06万元,增值税1079.30万元,税金及附加316.06万元,所得税5207.02万元;第三年生产负荷100%,收入44423.00万元,总成本33989.72万元,利润总额10433.28万元,净利润7824.96万元,增值税1439.07万元,税金及附加359.23万元,所得税2608.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44423.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1439.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26653.8033317.2544423.0044423.0044423.001.1聚丙烯空心浮万元26653.8033317.2544423.0044423.0044423.002现价增加值万元8529.2210661.5214215.3614215.3614215.363增值税万
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