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文档简介
1 / 6 国企因公出差规章制度 一 总则 第一条 为规范公司因公出差管理,使出差事务高效有序地开展,特制定本制度。 第二条 因公出差是指为配合公司业务需要,达成公司经营目标为目的的外出办事活动。 二 出差管理 第三条 凡因公出差者应在出差前填写出差申请单,并报请公司人事部审核、所在部门经理批准(销售业务员除外),部门正职及以上人员出差需经总经理批准。按规定列支报销的出差费用计入所在部门费用实耗考核结算,超额部份的 30%从所在部门当月分配总额扣除,考核基数按月度 分解指标逐月向上累计(具体出差费用考核办法另订,即将下发执行)。 第四条 出差者的费用原则上由出差者自行垫支,在自行垫支确实有困难的情况下,各部门正职助理以下一般人员可以申请领款,正职助理以上不得领款。任何人领款都须由其本人提出,但由部门经理以自己的名义申请领款并填写领款申请单,注明事由,最终负责领款如数收回,再报财务部负责人批准,出纳人员方可支付。具体:一般员工领款控制在 1000 元 /月(包括 1000 元)以内,特殊情况,超额领款须经总经理审批,或其授权人审批。出差人员任务完成后,2 / 6 须在三日内办理报销 手续,冲抵领款,否则每月按领款额的1%收取资金占用费。 第五条 因开会、培训学习出差者,应按有关文件通知的要求,经总经理审批同意后方可出差。在差旅费报销时应另附原有文件通知及批准手续,除文件通知明确规定的以外,严格按本制度进行报销。 第六条 除各部门正职及以上人员外,一般员工出差原则上不得乘坐飞机、火车软座和卧铺、出租车等,特殊情况需在填写出差申请单或差旅费报销时写明原因单独报告,主管领导签字后,报总经理批准方可报支费用。各部门正职出差,根据工作需要,确实需要乘坐飞机的,机票费用只可报销 80%;副总经理以上可报销 100%。购飞机票应提前三天预订且应努力争取折扣,具体由公司人事部负责控制价格和购票方式的合理性。 第七条 销售人员出差按销售政策执行。 第八条 出差人员出差前必须安排好工作,其中部门正职出差,必须委托他人处理日常事务,并报人事部书面备案方可出差,以免工作失误。 第九条 出差人员要根据出差内容,认真履行职责,真正达到出差的目的;同时要维护企业形象,并随时收集相关信息资料。 第十条 出差途中因病、因遭逢意外灾害或因实际工3 / 6 作需要由主管负责人指示延 迟外,不得因私事或借故延迟差期,否则不予报支差旅费,并依情节轻重论处。 第十一条 出差结束后,出差人员必须在三日内写好总结和出差行程申报表,出差总结中应包括时间、地点、主要经过、完成的任务、当地分公司(若没设分公司)整体运作情况、建议或意见。出差总结应抄报有关领导及人事部,重大事务可直接递交总经理。 三 出差费用 第十二条 出差费用 一、出差人员必须在出差结束后三天内做好差旅费报销,在报销时应附上经批准后的出差申请单、出差行程申报表及相应发票等,否则公司财务部不予报 销。 二、邮电费经审批按实报销,但购买电话磁卡的费用不予报支。 三、会务费、资料费经审批按实报销,有书籍的按购书程序报支。购书程序:先由使用人向所在部门提出申请 向人事部报批 总经理批准 经办人购书 向人事部办理入库登记手续以作备案 财务部审核购书票据、入库清单及申请报告 报销费用。 四、住宿费。部门正职以下人员一般不超过 50 元 /人 夜,部门正职助理按 80 元 /人 夜,部门正职及以上按 120元 /人 夜之内按实报销,超标准 100%以 内的按超额的 50%个人承担,超标准 100%以上的超额部分4 / 6 全额个人承担。节约部分按 80%作为住宿费补贴奖给出差者,无住宿发票按规定住宿费定额的 50%作为补贴奖给出差者。出差到经济特区等特殊地区的,可在原定额基础上上浮 20%。部门正职及以上不享受住宿补贴。住宿时间以实际住宿天数为准。 具体特区为北京、天津、上海、深圳、汕头、珠海、广州、厦门、海口等九个地区。 住宿费结算一般不得用支票方式支付,凡是以支票结算的账单,需经总经理审批。 五、短途汽车补贴:出差杭州地区以内的,每人每天补 贴 5 元;除杭州地区以外的,每人每天补贴 10 元(剔除实际乘坐火车、汽车、轮船的天数)。单价 10 元以下的小机动车费、公共汽车费等零星车票不再报销(含 10 元票),出租车费原则上也不得报销。开会或培训按出差天数减半。 六、出差用餐补贴:出差瓜沥镇内、有对外请客用餐或业务费报支的不享受用餐补贴;萧山区以外杭州地区内每天 10 元;杭州地区外每天 15 元。 七、乘公司小车及出租车的不享受乘车补贴。 以上规定如有特殊情况超标准的,须附超支说明报告,经总经理单独审批方可按比例报支。 第十三 条 出差人员报销差旅费时,应严格按上述规定执行,由所在部门负责人审核(确保出差总结抄报公司人5 / 6 事部),经财务部经理审定(对照出差行程申报表、有关票据进行报支合理性检查),方可报支,部门正职以上人员报销差旅费必须经总经理审批。 四 罚则 第十四条 有下列情形之一者,每发现一次处以50罚款,性质严重者,按公司人事制度有关条款处理。 一、假公济私,外出办理非工作事务; 二、出差人未安排好工作,造成工作失误; 三、因出差人个人原因,未达到出差目的 ; 四、出差人在外做出有损企业、国家形象的事情; 五、出差结束后,未按要求写出差总结、出差行程申报表等; 六、出差费用中有弄虚作假的事情; 七、出差前未填写好出差申请单,或未经批准的。 五 附则 第十六条 本制度适用于浙江蓝贝车业有限公司,各地销售分公司参照执行。 第十七条 本制度由财务部制定,报总经理批准后由公司各部门严
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