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文档简介
泓域咨询MACRO/ 桌投资项目立项申请报告桌投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入2202.00万元,同比增长14.09%(271.86万元)。其中,主营业业务桌生产及销售收入为1919.24万元,占营业总收入的87.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额593.44万元,较去年同期相比增长135.78万元,增长率29.67%;实现净利润445.08万元,较去年同期相比增长63.15万元,增长率16.53%。二、项目概况(一)项目名称桌投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积9177.92平方米(折合约13.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.04%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度177.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9177.92平方米,建筑物基底占地面积6519.99平方米,总建筑面积11105.28平方米,其中:规划建设主体工程8648.68平方米,项目规划绿化面积689.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1159.50万元。(七)节能分析“桌投资项目建设项目”,年用电量841405.81千瓦时,年总用水量2556.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.63吨标准煤/年。达产年综合节能量40.30吨标准煤/年,项目总节能率29.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2813.90万元,其中:固定资产投资2442.81万元,占项目总投资的86.81%;流动资金371.09万元,占项目总投资的13.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3119.00万元,总成本费用2368.00万元,税金及附加49.14万元,利润总额751.00万元,利税总额903.73万元,税后净利润563.25万元,达产年纳税总额340.48万元;达产年投资利润率26.69%,投资利税率32.12%,投资回报率20.02%,全部投资回收期6.50年,提供就业职位48个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区桌行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区桌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“桌投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位48个,达产年纳税总额340.48万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.69%,投资利税率32.12%,全部投资回报率20.02%,全部投资回收期6.50年,固定资产投资回收期6.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9177.9213.76亩1.1容积率1.211.2建筑系数71.04%1.3投资强度万元/亩177.531.4基底面积平方米6519.991.5总建筑面积平方米11105.281.6绿化面积平方米689.22绿化率6.21%2总投资万元2813.902.1固定资产投资万元2442.812.1.1土建工程投资万元800.102.1.1.1土建工程投资占比万元28.43%2.1.2设备投资万元1159.502.1.2.1设备投资占比41.21%2.1.3其它投资万元483.212.1.3.1其它投资占比17.17%2.1.4固定资产投资占比86.81%2.2流动资金万元371.092.2.1流动资金占比13.19%3收入万元3119.004总成本万元2368.005利润总额万元751.006净利润万元563.257所得税万元1.218增值税万元103.599税金及附加万元49.1410纳税总额万元340.4811利税总额万元903.7312投资利润率26.69%13投资利税率32.12%14投资回报率20.02%15回收期年6.5016设备数量台(套)5717年用电量千瓦时841405.8118年用水量立方米2556.9419总能耗吨标准煤103.6320节能率29.78%21节能量吨标准煤40.3022员工数量人48第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、改革开放和大胆创新是根本出路。经济发展方式要真正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济发展动力要切实从传统增长点转向新的增长点,在守住风险底线的前提下,最根本的出路还是深化改革开放,大胆试错创新。要敢于啃硬骨头,敢于过深水区,加快推进经济体制改革。要坚持问题导向,推出既有利于短期发展又有利于长远制度安排的改革举措。充分尊重和发挥地方、基层、群众首创精神,从实践中寻找最佳方案。加大协调力度,强化督促评估,切实抓好改革措施落地。针对世界经济的新特点和新趋势,要积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡,构建更高层次的开放型经济新体制。更加积极参与新一轮全球分工,主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序调整改善,为我国经济发展争取更为广阔的空间和更为有利的外部环境。改革开放是高速增长期的法宝,也仍将是新常态下的不二法宝,而且改革开放本身也是持续不断的创新。新常态下,创新的重要性越来越突出,但创新的难度也越来越大。原有的靠引进技术,资源要素由农业部门向非农部门转移,靠抓大项目、按照雁行模式发展产业等方式的效果也日渐削弱;在看不清技术突破方向的前提下,政府集中资源强力推进的优势也明显减弱。要充分发挥新技术、新思想、新业态和新模式的带动作用,通过创新促进发展方式转变。新常态下的创新,更多靠分散试错,靠千军万马的大众创新,通过竞争脱颖而出。分散化创新是未来创新的主流,同时一些共性的和基础平台的创新,离不开协同创新和融入全球创新网络,一些关键创新离不开集体攻关。需要将个人激励和集体协作有机结合,去激活我国各种创新要素的潜力和活力,推动我国经济向更高更成熟阶段平稳迈进。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.04%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度177.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4609.634609.638648.688648.68685.421.1主要生产车间2765.782765.785189.215189.21424.961.2辅助生产车间1475.081475.082767.582767.58219.331.3其他生产车间368.77368.77501.62501.6241.132仓储工程978.00978.001596.791596.7992.032.1成品贮存244.50244.50399.20399.2023.012.2原料仓储508.56508.56830.33830.3347.862.3辅助材料仓库224.94224.94367.26367.2621.173供配电工程52.1652.1652.1652.163.383.1供配电室52.1652.1652.1652.163.384给排水工程59.9859.9859.9859.983.024.1给排水59.9859.9859.9859.983.025服务性工程619.40619.40619.40619.4035.705.1办公用房339.63339.63339.63339.6319.265.2生活服务279.77279.77279.77279.7718.896消防及环保工程174.74174.74174.74174.7411.336.1消防环保工程174.74174.74174.74174.7411.337项目总图工程26.0826.0826.0826.08-51.527.1场地及道路硬化1767.49298.95298.957.2场区围墙298.951767.491767.497.3安全保卫室26.0826.0826.0826.088绿化工程592.6220.74合计6519.9911105.2811105.28800.10六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2021.41万元,占计划投资的71.84%。其中:完成固定资产投资1614.94万元,占总投资的79.89%;完成流动资金投资406.47,占总投资的20.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2021.411.1完成比例71.84%2完成固定资产投资万元1614.942.1完成比例79.89%3完成流动资金投资万元406.473.1完成比例20.11%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员48人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人331.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元139.202工程技术人员工资2.1平均人数人72.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元46.823企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.083.3年工资额万元15.604品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元23.675其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元13.806职工工资总额万元1970.29五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2442.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元800.101159.50177.532442.811.1工程费用万元800.101159.502341.381.1.1建筑工程费用万元800.10800.1028.43%1.1.2设备购置及安装费万元1159.501159.5041.21%1.2工程建设其他费用万元483.21483.2117.17%1.2.1无形资产万元254.47254.471.3预备费万元228.74228.741.3.1基本预备费万元102.35102.351.3.2涨价预备费万元126.39126.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元2442.812442.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金371.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2341.381280.521959.712341.382341.382341.381.1应收账款万元702.41456.57561.93702.41702.41702.411.2存货万元1053.62684.85842.901053.621053.621053.621.2.1原辅材料万元316.09205.46252.87316.09316.09316.091.2.2燃料动力万元15.8010.2712.6415.8015.8015.801.2.3在产品万元484.67315.03387.73484.67484.67484.671.2.4产成品万元237.06154.09189.65237.06237.06237.061.3现金万元585.35380.47468.28585.35585.35585.352流动负债万元1970.291280.691576.231970.291970.291970.292.1应付账款万元1970.291280.691576.231970.291970.291970.293流动资金万元371.09241.21296.87371.09371.09371.094铺底流动资金万元123.7080.4098.96123.70123.70123.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2813.90万元,其中:固定资产投资2442.81万元,占项目总投资的86.81%;流动资金371.09万元,占项目总投资的13.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资800.10万元,占项目总投资的28.43%;设备购置费1159.50万元,占项目总投资的41.21%;其它投资483.21万元,占项目总投资的17.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2442.81+371.09=2813.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2442.8186.81%1.1项目建设投资万元2442.8186.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元371.0913.19%3总投资万元万元2813.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2027.35万元,总成本8127.54万元,利润总额-6100.19万元,净利润44.79万元,增值税67.33万元,税金及附加-4575.14万元,所得税-1525.05万元;第二年收入2495.20万元,总成本9575.71万元,利润总额-7080.51万元,净利润-5310.38万元,增值税82.87万元,税金及附加46.66万元,所得税-1770.13万元;第三年生产负荷100%,收入3119.00万元,总成本2368.00万元,利润总额751.00万元,净利润563.25万元,增值税103.59万元,税金及附加49.14万元,所得税187.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3119.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=103.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2027.352495.203119.003119.003119.001.1桌万元2027.352495.203119.003119.003119.002现
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