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泓域咨询MACRO/ 间苯树脂项目立项申请报告间苯树脂项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9642.97万元,同比增长19.32%(1561.32万元)。其中,主营业业务间苯树脂生产及销售收入为8125.25万元,占营业总收入的84.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2510.28万元,较去年同期相比增长365.38万元,增长率17.03%;实现净利润1882.71万元,较去年同期相比增长177.13万元,增长率10.39%。二、项目概况(一)项目名称间苯树脂项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积44869.09平方米(折合约67.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.90%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度168.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44869.09平方米,建筑物基底占地面积26427.89平方米,总建筑面积61021.96平方米,其中:规划建设主体工程42553.02平方米,项目规划绿化面积4526.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费3367.71万元。(七)节能分析“间苯树脂项目建设项目”,年用电量1122606.70千瓦时,年总用水量14402.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.20吨标准煤/年。达产年综合节能量56.86吨标准煤/年,项目总节能率23.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13665.62万元,其中:固定资产投资11339.03万元,占项目总投资的82.97%;流动资金2326.59万元,占项目总投资的17.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17174.00万元,总成本费用13208.21万元,税金及附加245.12万元,利润总额3965.79万元,利税总额4757.92万元,税后净利润2974.34万元,达产年纳税总额1783.58万元;达产年投资利润率29.02%,投资利税率34.82%,投资回报率21.77%,全部投资回收期6.09年,提供就业职位268个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地间苯树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地间苯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“间苯树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位268个,达产年纳税总额1783.58万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.02%,投资利税率34.82%,全部投资回报率21.77%,全部投资回收期6.09年,固定资产投资回收期6.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、示范企业培育。报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业,认定为国家技术创新示范企业,发挥引领带动作用,促进行业创新发展。工业和信息化部与财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来,共认定示范企业425家,通过积极引导加大技术创新投入,企业技术创新能力得到进一步提升,在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用,为企业和行业整体发展提供了有力支撑。报告还指出,要积极培育工业设计服务市场,鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能,面向市场承接设计外包服务,支持第三方专业设计机构发展壮大,形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。工业和信息化部按照关于促进工业设计发展的若干指导意见(工业和信息化部联产业2010390号)要求,组织开展了国家级工业设计中心认定工作,通过典型示范,培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业,目前已经认定了两批共64家国家级工业设计中心。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44869.0967.27亩1.1容积率1.361.2建筑系数58.90%1.3投资强度万元/亩168.561.4基底面积平方米26427.891.5总建筑面积平方米61021.961.6绿化面积平方米4526.15绿化率7.42%2总投资万元13665.622.1固定资产投资万元11339.032.1.1土建工程投资万元5265.612.1.1.1土建工程投资占比万元38.53%2.1.2设备投资万元3367.712.1.2.1设备投资占比24.64%2.1.3其它投资万元2705.712.1.3.1其它投资占比19.80%2.1.4固定资产投资占比82.97%2.2流动资金万元2326.592.2.1流动资金占比17.03%3收入万元17174.004总成本万元13208.215利润总额万元3965.796净利润万元2974.347所得税万元1.368增值税万元547.019税金及附加万元245.1210纳税总额万元1783.5811利税总额万元4757.9212投资利润率29.02%13投资利税率34.82%14投资回报率21.77%15回收期年6.0916设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1122606.7018年用水量立方米14402.6919总能耗吨标准煤139.2020节能率23.00%21节能量吨标准煤56.8622员工数量人268第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.90%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度168.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18684.5218684.5242553.0242553.024039.111.1主要生产车间11210.7111210.7125531.8125531.812504.251.2辅助生产车间5979.055979.0513616.9713616.971292.521.3其他生产车间1494.761494.762468.082468.08242.352仓储工程3964.183964.1812004.8112004.81828.722.1成品贮存991.04991.043001.203001.20207.182.2原料仓储2061.372061.376242.506242.50430.932.3辅助材料仓库911.76911.762761.112761.11190.613供配电工程211.42211.42211.42211.4216.423.1供配电室211.42211.42211.42211.4216.424给排水工程243.14243.14243.14243.1414.694.1给排水243.14243.14243.14243.1414.695服务性工程2510.652510.652510.652510.65173.325.1办公用房1373.361373.361373.361373.3694.385.2生活服务1137.291137.291137.291137.2973.386消防及环保工程708.27708.27708.27708.2755.016.1消防环保工程708.27708.27708.27708.2755.017项目总图工程105.71105.71105.71105.7140.127.1场地及道路硬化7279.301408.391408.397.2场区围墙1408.397279.307279.307.3安全保卫室105.71105.71105.71105.718绿化工程2806.1798.22合计26427.8961021.9661021.965265.61六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7863.74万元,占计划投资的57.54%。其中:完成固定资产投资5562.98万元,占总投资的70.74%;完成流动资金投资2300.76,占总投资的29.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7863.741.1完成比例57.54%2完成固定资产投资万元5562.982.1完成比例70.74%3完成流动资金投资万元2300.763.1完成比例29.26%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员268人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元768.982工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元269.973企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元77.814品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元106.875其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.405.3年工资额万元104.266职工工资总额万元8732.96五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11339.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5265.613367.71168.5611339.031.1工程费用万元5265.613367.7111059.551.1.1建筑工程费用万元5265.615265.6138.53%1.1.2设备购置及安装费万元3367.713367.7124.64%1.2工程建设其他费用万元2705.712705.7119.80%1.2.1无形资产万元1165.671165.671.3预备费万元1540.041540.041.3.1基本预备费万元660.69660.691.3.2涨价预备费万元879.35879.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元11339.0311339.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2326.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11059.557403.658521.2111059.5511059.5511059.551.1应收账款万元3317.861990.722488.403317.863317.863317.861.2存货万元4976.802986.083732.604976.804976.804976.801.2.1原辅材料万元1493.04895.821119.781493.041493.041493.041.2.2燃料动力万元74.6544.7955.9974.6574.6574.651.2.3在产品万元2289.331373.601717.002289.332289.332289.331.2.4产成品万元1119.78671.87839.841119.781119.781119.781.3现金万元2764.891658.932073.672764.892764.892764.892流动负债万元8732.965239.786549.728732.968732.968732.962.1应付账款万元8732.965239.786549.728732.968732.968732.963流动资金万元2326.591395.951744.942326.592326.592326.594铺底流动资金万元775.52465.32581.65775.52775.52775.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13665.62万元,其中:固定资产投资11339.03万元,占项目总投资的82.97%;流动资金2326.59万元,占项目总投资的17.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5265.61万元,占项目总投资的38.53%;设备购置费3367.71万元,占项目总投资的24.64%;其它投资2705.71万元,占项目总投资的19.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11339.03+2326.59=13665.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11339.0382.97%1.1项目建设投资万元11339.0382.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2326.5917.03%3总投资万元万元13665.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10304.40万元,总成本1743.87万元,利润总额8560.53万元,净利润218.86万元,增值税328.21万元,税金及附加6420.40万元,所得税2140.13万元;第二年收入12880.50万元,总成本2070.69万元,利润总额10809.81万元,净利润8107.36万元,增值税410.26万元,税金及附加228.71万元,所得税2702.45万元;第三年生产负荷100%,收入17174.00万元,总成本13208.21万元,利润总额3965.79万元,净利润2974.34万元,增值税547.01万元,税金及附加245.12万元,所得税991.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17174.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=547.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10304.4012880.5017174.0017174.0017174.001.1间苯树脂万元10304.4012880.5017174.0017174.0017174.002现价增加值万元3297.414121.765495.685495.685495.683增

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