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泓域咨询MACRO/ 装卸货物用机械投资项目立项申请报告装卸货物用机械投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4788.92万元,同比增长24.91%(955.11万元)。其中,主营业业务装卸货物用机械生产及销售收入为4426.88万元,占营业总收入的92.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1216.12万元,较去年同期相比增长269.61万元,增长率28.48%;实现净利润912.09万元,较去年同期相比增长88.71万元,增长率10.77%。二、项目概况(一)项目名称装卸货物用机械投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积24605.63平方米(折合约36.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.44%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度188.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24605.63平方米,建筑物基底占地面积18562.49平方米,总建筑面积40845.35平方米,其中:规划建设主体工程24878.05平方米,项目规划绿化面积3084.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2437.30万元。(七)节能分析“装卸货物用机械投资项目建设项目”,年用电量703246.34千瓦时,年总用水量4434.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.81吨标准煤/年。达产年综合节能量25.93吨标准煤/年,项目总节能率24.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7776.31万元,其中:固定资产投资6938.64万元,占项目总投资的89.23%;流动资金837.67万元,占项目总投资的10.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7876.00万元,总成本费用6084.35万元,税金及附加128.08万元,利润总额1791.65万元,利税总额2166.85万元,税后净利润1343.74万元,达产年纳税总额823.11万元;达产年投资利润率23.04%,投资利税率27.86%,投资回报率17.28%,全部投资回收期7.29年,提供就业职位117个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区装卸货物用机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区装卸货物用机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“装卸货物用机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位117个,达产年纳税总额823.11万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.04%,投资利税率27.86%,全部投资回报率17.28%,全部投资回收期7.29年,固定资产投资回收期7.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24605.6336.89亩1.1容积率1.661.2建筑系数75.44%1.3投资强度万元/亩188.091.4基底面积平方米18562.491.5总建筑面积平方米40845.351.6绿化面积平方米3084.99绿化率7.55%2总投资万元7776.312.1固定资产投资万元6938.642.1.1土建工程投资万元2959.672.1.1.1土建工程投资占比万元38.06%2.1.2设备投资万元2437.302.1.2.1设备投资占比31.34%2.1.3其它投资万元1541.672.1.3.1其它投资占比19.83%2.1.4固定资产投资占比89.23%2.2流动资金万元837.672.2.1流动资金占比10.77%3收入万元7876.004总成本万元6084.355利润总额万元1791.656净利润万元1343.747所得税万元1.668增值税万元247.129税金及附加万元128.0810纳税总额万元823.1111利税总额万元2166.8512投资利润率23.04%13投资利税率27.86%14投资回报率17.28%15回收期年7.2916设备数量台(套)8617年用电量千瓦时703246.3418年用水量立方米4434.5219总能耗吨标准煤86.8120节能率24.19%21节能量吨标准煤25.9322员工数量人117第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.44%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度188.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13123.6813123.6824878.0524878.051982.941.1主要生产车间7874.217874.2114926.8314926.831229.421.2辅助生产车间4199.584199.587960.987960.98634.541.3其他生产车间1049.891049.891442.931442.93118.982仓储工程2784.372784.3710378.7410378.74601.642.1成品贮存696.09696.092594.682594.68150.412.2原料仓储1447.871447.875396.945396.94312.852.3辅助材料仓库640.41640.412387.112387.11138.383供配电工程148.50148.50148.50148.509.683.1供配电室148.50148.50148.50148.509.684给排水工程170.77170.77170.77170.778.664.1给排水170.77170.77170.77170.778.665服务性工程1763.441763.441763.441763.44102.225.1办公用房736.12736.12736.12736.1250.475.2生活服务1027.321027.321027.321027.3249.756消防及环保工程497.47497.47497.47497.4732.446.1消防环保工程497.47497.47497.47497.4732.447项目总图工程74.2574.2574.2574.25151.467.1场地及道路硬化4938.08787.43787.437.2场区围墙787.434938.084938.087.3安全保卫室74.2574.2574.2574.258绿化工程2017.9170.63合计18562.4940845.3540845.352959.67六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4798.49万元,占计划投资的61.71%。其中:完成固定资产投资3245.52万元,占总投资的67.64%;完成流动资金投资1552.97,占总投资的32.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4798.491.1完成比例61.71%2完成固定资产投资万元3245.522.1完成比例67.64%3完成流动资金投资万元1552.973.1完成比例32.36%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员117人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元328.972工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元109.703企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元39.694品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元46.975其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.595.3年工资额万元20.456职工工资总额万元5127.71五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6938.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2959.672437.30188.096938.641.1工程费用万元2959.672437.305965.381.1.1建筑工程费用万元2959.672959.6738.06%1.1.2设备购置及安装费万元2437.302437.3031.34%1.2工程建设其他费用万元1541.671541.6719.83%1.2.1无形资产万元854.03854.031.3预备费万元687.64687.641.3.1基本预备费万元363.72363.721.3.2涨价预备费万元323.92323.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元6938.646938.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金837.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5965.382245.063417.185965.385965.385965.381.1应收账款万元1789.61805.331252.731789.611789.611789.611.2存货万元2684.421207.991879.092684.422684.422684.421.2.1原辅材料万元805.33362.40563.73805.33805.33805.331.2.2燃料动力万元40.2718.1228.1940.2740.2740.271.2.3在产品万元1234.83555.67864.381234.831234.831234.831.2.4产成品万元603.99271.80422.80603.99603.99603.991.3现金万元1491.35671.111043.941491.351491.351491.352流动负债万元5127.712307.473589.405127.715127.715127.712.1应付账款万元5127.712307.473589.405127.715127.715127.713流动资金万元837.67376.95586.37837.67837.67837.674铺底流动资金万元279.22125.65195.46279.22279.22279.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7776.31万元,其中:固定资产投资6938.64万元,占项目总投资的89.23%;流动资金837.67万元,占项目总投资的10.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2959.67万元,占项目总投资的38.06%;设备购置费2437.30万元,占项目总投资的31.34%;其它投资1541.67万元,占项目总投资的19.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6938.64+837.67=7776.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6938.6489.23%1.1项目建设投资万元6938.6489.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元837.6710.77%3总投资万元万元7776.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3544.20万元,总成本13201.09万元,利润总额-9656.89万元,净利润111.77万元,增值税111.20万元,税金及附加-7242.67万元,所得税-2414.22万元;第二年收入5513.20万元,总成本18881.58万元,利润总额-13368.38万元,净利润-10026.29万元,增值税172.98万元,税金及附加119.18万元,所得税-3342.09万元;第三年生产负荷100%,收入7876.00万元,总成本6084.35万元,利润总额1791.65万元,净利润1343.74万元,增值税247.12万元,税金及附加128.08万元,所得税447.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7876.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=247.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3544.205513.207876.007876.007876.001.1装卸货物用机械万元3544.205513.207876.007876.007876.002现价增加值万元1134.141764

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