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文档简介
泓域咨询MACRO/ 整体塞棒投资项目立项申请报告整体塞棒投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3611.87万元,同比增长15.72%(490.73万元)。其中,主营业业务整体塞棒生产及销售收入为3306.24万元,占营业总收入的91.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1007.64万元,较去年同期相比增长225.58万元,增长率28.84%;实现净利润755.73万元,较去年同期相比增长122.38万元,增长率19.32%。二、项目概况(一)项目名称整体塞棒投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积13026.51平方米(折合约19.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.22%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度188.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13026.51平方米,建筑物基底占地面积10189.34平方米,总建筑面积20321.36平方米,其中:规划建设主体工程13476.00平方米,项目规划绿化面积1548.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费1313.17万元。(七)节能分析“整体塞棒投资项目建设项目”,年用电量1158163.64千瓦时,年总用水量3968.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.68吨标准煤/年。达产年综合节能量55.49吨标准煤/年,项目总节能率22.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4237.82万元,其中:固定资产投资3689.41万元,占项目总投资的87.06%;流动资金548.41万元,占项目总投资的12.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5216.00万元,总成本费用3973.12万元,税金及附加72.68万元,利润总额1242.88万元,利税总额1486.99万元,税后净利润932.16万元,达产年纳税总额554.83万元;达产年投资利润率29.33%,投资利税率35.09%,投资回报率22.00%,全部投资回收期6.05年,提供就业职位88个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区整体塞棒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区整体塞棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“整体塞棒投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位88个,达产年纳税总额554.83万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.33%,投资利税率35.09%,全部投资回报率22.00%,全部投资回收期6.05年,固定资产投资回收期6.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13026.5119.53亩1.1容积率1.561.2建筑系数78.22%1.3投资强度万元/亩188.911.4基底面积平方米10189.341.5总建筑面积平方米20321.361.6绿化面积平方米1548.35绿化率7.62%2总投资万元4237.822.1固定资产投资万元3689.412.1.1土建工程投资万元1572.492.1.1.1土建工程投资占比万元37.11%2.1.2设备投资万元1313.172.1.2.1设备投资占比30.99%2.1.3其它投资万元803.752.1.3.1其它投资占比18.97%2.1.4固定资产投资占比87.06%2.2流动资金万元548.412.2.1流动资金占比12.94%3收入万元5216.004总成本万元3973.125利润总额万元1242.886净利润万元932.167所得税万元1.568增值税万元171.439税金及附加万元72.6810纳税总额万元554.8311利税总额万元1486.9912投资利润率29.33%13投资利税率35.09%14投资回报率22.00%15回收期年6.0516设备数量台(套)4517年用电量千瓦时1158163.6418年用水量立方米3968.2219总能耗吨标准煤142.6820节能率22.25%21节能量吨标准煤55.4922员工数量人88第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.22%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度188.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7203.867203.8613476.0013476.001147.071.1主要生产车间4322.324322.328085.608085.60711.181.2辅助生产车间2305.242305.244312.324312.32367.061.3其他生产车间576.31576.31781.61781.6168.822仓储工程1528.401528.404449.484449.48275.442.1成品贮存382.10382.101112.371112.3768.862.2原料仓储794.77794.772313.732313.73143.232.3辅助材料仓库351.53351.531023.381023.3863.353供配电工程81.5181.5181.5181.515.683.1供配电室81.5181.5181.5181.515.684给排水工程93.7493.7493.7493.745.084.1给排水93.7493.7493.7493.745.085服务性工程967.99967.99967.99967.9959.925.1办公用房483.21483.21483.21483.2123.985.2生活服务484.78484.78484.78484.7825.926消防及环保工程273.07273.07273.07273.0719.026.1消防环保工程273.07273.07273.07273.0719.027项目总图工程40.7640.7640.7640.7619.047.1场地及道路硬化2657.30428.53428.537.2场区围墙428.532657.302657.307.3安全保卫室40.7640.7640.7640.768绿化工程1178.1941.24合计10189.3420321.3620321.361572.49六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3123.39万元,占计划投资的73.70%。其中:完成固定资产投资2119.52万元,占总投资的67.86%;完成流动资金投资1003.87,占总投资的32.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3123.391.1完成比例73.70%2完成固定资产投资万元2119.522.1完成比例67.86%3完成流动资金投资万元1003.873.1完成比例32.14%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员88人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人601.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元281.722工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.212.3年工资额万元89.423企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元29.274品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元36.945其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元23.676职工工资总额万元2820.11五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3689.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1572.491313.17188.913689.411.1工程费用万元1572.491313.173368.521.1.1建筑工程费用万元1572.491572.4937.11%1.1.2设备购置及安装费万元1313.171313.1730.99%1.2工程建设其他费用万元803.75803.7518.97%1.2.1无形资产万元481.08481.081.3预备费万元322.67322.671.3.1基本预备费万元134.93134.931.3.2涨价预备费万元187.74187.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元3689.413689.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金548.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3368.521415.632750.903368.523368.523368.521.1应收账款万元1010.56404.22757.921010.561010.561010.561.2存货万元1515.83606.331136.881515.831515.831515.831.2.1原辅材料万元454.75181.90341.06454.75454.75454.751.2.2燃料动力万元22.749.0917.0522.7422.7422.741.2.3在产品万元697.28278.91522.96697.28697.28697.281.2.4产成品万元341.06136.42255.80341.06341.06341.061.3现金万元842.13336.85631.60842.13842.13842.132流动负债万元2820.111128.042115.082820.112820.112820.112.1应付账款万元2820.111128.042115.082820.112820.112820.113流动资金万元548.41219.36411.31548.41548.41548.414铺底流动资金万元182.8073.12137.10182.80182.80182.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4237.82万元,其中:固定资产投资3689.41万元,占项目总投资的87.06%;流动资金548.41万元,占项目总投资的12.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1572.49万元,占项目总投资的37.11%;设备购置费1313.17万元,占项目总投资的30.99%;其它投资803.75万元,占项目总投资的18.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3689.41+548.41=4237.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3689.4187.06%1.1项目建设投资万元3689.4187.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元548.4112.94%3总投资万元万元4237.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2086.40万元,总成本18516.84万元,利润总额-16430.44万元,净利润60.33万元,增值税68.57万元,税金及附加-12322.83万元,所得税-4107.61万元;第二年收入3912.00万元,总成本30463.93万元,利润总额-26551.93万元,净利润-19913.95万元,增值税128.57万元,税金及附加67.53万元,所得税-6637.98万元;第三年生产负荷100%,收入5216.00万元,总成本3973.12万元,利润总额1242.88万元,净利润932.16万元,增值税171.43万元,税金及附加72.68万元,所得税310.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5216.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=171.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2086.403912.005216.005216.005216.001.1整体塞棒万元2086.403912.005216.005216.0052
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