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泓域咨询MACRO/ 硬质合金及超硬材料项目立项说明及投资计划硬质合金及超硬材料项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5581.50万元,同比增长10.80%(544.25万元)。其中,主营业业务硬质合金及超硬材料生产及销售收入为4894.34万元,占营业总收入的87.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1496.21万元,较去年同期相比增长137.04万元,增长率10.08%;实现净利润1122.16万元,较去年同期相比增长119.19万元,增长率11.88%。二、项目概况(一)项目名称硬质合金及超硬材料项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积14347.17平方米(折合约21.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.68%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度196.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14347.17平方米,建筑物基底占地面积7558.09平方米,总建筑面积19368.68平方米,其中:规划建设主体工程14758.92平方米,项目规划绿化面积1307.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计42台(套),设备购置费1646.85万元。(七)节能分析“硬质合金及超硬材料项目建设项目”,年用电量1165079.75千瓦时,年总用水量4901.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.61吨标准煤/年。达产年综合节能量42.90吨标准煤/年,项目总节能率26.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5244.30万元,其中:固定资产投资4236.82万元,占项目总投资的80.79%;流动资金1007.48万元,占项目总投资的19.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8141.00万元,总成本费用6266.21万元,税金及附加88.42万元,利润总额1874.79万元,利税总额2221.80万元,税后净利润1406.09万元,达产年纳税总额815.71万元;达产年投资利润率35.75%,投资利税率42.37%,投资回报率26.81%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位114个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区硬质合金及超硬材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区硬质合金及超硬材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“硬质合金及超硬材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位114个,达产年纳税总额815.71万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.75%,投资利税率42.37%,全部投资回报率26.81%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14347.1721.51亩1.1容积率1.351.2建筑系数52.68%1.3投资强度万元/亩196.971.4基底面积平方米7558.091.5总建筑面积平方米19368.681.6绿化面积平方米1307.95绿化率6.75%2总投资万元5244.302.1固定资产投资万元4236.822.1.1土建工程投资万元1723.042.1.1.1土建工程投资占比万元32.86%2.1.2设备投资万元1646.852.1.2.1设备投资占比31.40%2.1.3其它投资万元866.932.1.3.1其它投资占比16.53%2.1.4固定资产投资占比80.79%2.2流动资金万元1007.482.2.1流动资金占比19.21%3收入万元8141.004总成本万元6266.215利润总额万元1874.796净利润万元1406.097所得税万元1.358增值税万元258.599税金及附加万元88.4210纳税总额万元815.7111利税总额万元2221.8012投资利润率35.75%13投资利税率42.37%14投资回报率26.81%15回收期年5.2316设备数量台(套)4217年用电量千瓦时1165079.7518年用水量立方米4901.1419总能耗吨标准煤143.6120节能率26.28%21节能量吨标准煤42.9022员工数量人114第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.68%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度196.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5343.575343.5714758.9214758.921444.251.1主要生产车间3206.143206.148855.358855.35895.431.2辅助生产车间1709.941709.944722.854722.85462.161.3其他生产车间427.49427.49856.02856.0286.662仓储工程1133.711133.712996.342996.34213.242.1成品贮存283.43283.43749.09749.0953.312.2原料仓储589.53589.531558.101558.10110.882.3辅助材料仓库260.75260.75689.16689.1649.053供配电工程60.4660.4660.4660.464.843.1供配电室60.4660.4660.4660.464.844给排水工程69.5369.5369.5369.534.334.1给排水69.5369.5369.5369.534.335服务性工程718.02718.02718.02718.0251.105.1办公用房400.55400.55400.55400.5523.595.2生活服务317.47317.47317.47317.4724.266消防及环保工程202.56202.56202.56202.5616.226.1消防环保工程202.56202.56202.56202.5616.227项目总图工程30.2330.2330.2330.23-33.327.1场地及道路硬化2097.15344.49344.497.2场区围墙344.492097.152097.157.3安全保卫室30.2330.2330.2330.238绿化工程639.3722.38合计7558.0919368.6819368.681723.04六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3804.83万元,占计划投资的72.55%。其中:完成固定资产投资2841.49万元,占总投资的74.68%;完成流动资金投资963.34,占总投资的25.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3804.831.1完成比例72.55%2完成固定资产投资万元2841.492.1完成比例74.68%3完成流动资金投资万元963.343.1完成比例25.32%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员114人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元326.562工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元112.733企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元37.984品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元47.525其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.045.3年工资额万元22.656职工工资总额万元5121.19五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4236.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1723.041646.85196.974236.821.1工程费用万元1723.041646.856128.671.1.1建筑工程费用万元1723.041723.0432.86%1.1.2设备购置及安装费万元1646.851646.8531.40%1.2工程建设其他费用万元866.93866.9316.53%1.2.1无形资产万元453.77453.771.3预备费万元413.16413.161.3.1基本预备费万元211.59211.591.3.2涨价预备费万元201.57201.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元4236.824236.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1007.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6128.672262.624780.016128.676128.676128.671.1应收账款万元1838.60735.441470.881838.601838.601838.601.2存货万元2757.901103.162206.322757.902757.902757.901.2.1原辅材料万元827.37330.95661.90827.37827.37827.371.2.2燃料动力万元41.3716.5533.0941.3741.3741.371.2.3在产品万元1268.63507.451014.911268.631268.631268.631.2.4产成品万元620.53248.21496.42620.53620.53620.531.3现金万元1532.17612.871225.731532.171532.171532.172流动负债万元5121.192048.484096.955121.195121.195121.192.1应付账款万元5121.192048.484096.955121.195121.195121.193流动资金万元1007.48402.99805.981007.481007.481007.484铺底流动资金万元335.82134.33268.66335.82335.82335.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5244.30万元,其中:固定资产投资4236.82万元,占项目总投资的80.79%;流动资金1007.48万元,占项目总投资的19.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1723.04万元,占项目总投资的32.86%;设备购置费1646.85万元,占项目总投资的31.40%;其它投资866.93万元,占项目总投资的16.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4236.82+1007.48=5244.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4236.8280.79%1.1项目建设投资万元4236.8280.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1007.4819.21%3总投资万元万元5244.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3256.40万元,总成本5955.45万元,利润总额-2699.05万元,净利润69.80万元,增值税103.44万元,税金及附加-2024.29万元,所得税-674.76万元;第二年收入6512.80万元,总成本9807.00万元,利润总额-3294.20万元,净利润-2470.65万元,增值税206.87万元,税金及附加82.21万元,所得税-823.55万元;第三年生产负荷100%,收入8141.00万元,总成本6266.21万元,利润总额1874.79万元,净利润1406.09万元,增值税258.59万元,税金及附加88.42万元,所得税468.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8141.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=258.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3256.406512.808141.008141.008141.001.1硬质合金及超硬材料万元3256.406512.808141.008141.008141.002现价增加值万元1042.052084.1026

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