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泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯树脂(悬浮法,XJ)项目立项申请报告聚氯乙烯树脂(悬浮法,XJ)项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8386.41万元,同比增长23.99%(1622.39万元)。其中,主营业业务聚氯乙烯树脂(悬浮法,XJ)生产及销售收入为7149.19万元,占营业总收入的85.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2068.27万元,较去年同期相比增长475.69万元,增长率29.87%;实现净利润1551.20万元,较去年同期相比增长304.85万元,增长率24.46%。二、项目概况(一)项目名称聚氯乙烯树脂(悬浮法,XJ)项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16668.33平方米(折合约24.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.62%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度189.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16668.33平方米,建筑物基底占地面积13104.64平方米,总建筑面积18335.16平方米,其中:规划建设主体工程11651.42平方米,项目规划绿化面积1373.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2090.13万元。(七)节能分析“聚氯乙烯树脂(悬浮法,XJ)项目建设项目”,年用电量1233589.93千瓦时,年总用水量9435.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.42吨标准煤/年。达产年综合节能量50.81吨标准煤/年,项目总节能率27.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6682.92万元,其中:固定资产投资4724.11万元,占项目总投资的70.69%;流动资金1958.81万元,占项目总投资的29.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15941.00万元,总成本费用12392.22万元,税金及附加125.41万元,利润总额3548.78万元,利税总额4163.68万元,税后净利润2661.59万元,达产年纳税总额1502.10万元;达产年投资利润率53.10%,投资利税率62.30%,投资回报率39.83%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位326个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区聚氯乙烯树脂(悬浮法,XJ)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区聚氯乙烯树脂(悬浮法,XJ)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“聚氯乙烯树脂(悬浮法,XJ)项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位326个,达产年纳税总额1502.10万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.10%,投资利税率62.30%,全部投资回报率39.83%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16668.3324.99亩1.1容积率1.101.2建筑系数78.62%1.3投资强度万元/亩189.041.4基底面积平方米13104.641.5总建筑面积平方米18335.161.6绿化面积平方米1373.04绿化率7.49%2总投资万元6682.922.1固定资产投资万元4724.112.1.1土建工程投资万元1505.192.1.1.1土建工程投资占比万元22.52%2.1.2设备投资万元2090.132.1.2.1设备投资占比31.28%2.1.3其它投资万元1128.792.1.3.1其它投资占比16.89%2.1.4固定资产投资占比70.69%2.2流动资金万元1958.812.2.1流动资金占比29.31%3收入万元15941.004总成本万元12392.225利润总额万元3548.786净利润万元2661.597所得税万元1.108增值税万元489.499税金及附加万元125.4110纳税总额万元1502.1011利税总额万元4163.6812投资利润率53.10%13投资利税率62.30%14投资回报率39.83%15回收期年4.0116设备数量台(套)6817年用电量千瓦时1233589.9318年用水量立方米9435.0619总能耗吨标准煤152.4220节能率27.21%21节能量吨标准煤50.8122员工数量人326第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.62%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度189.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9264.989264.9811651.4211651.421052.151.1主要生产车间5558.995558.996990.856990.85652.331.2辅助生产车间2964.792964.793728.453728.45336.691.3其他生产车间741.20741.20675.78675.7863.132仓储工程1965.701965.704344.434344.43285.322.1成品贮存491.43491.431086.111086.1171.332.2原料仓储1022.161022.162259.102259.10148.372.3辅助材料仓库452.11452.11999.22999.2265.623供配电工程104.84104.84104.84104.847.753.1供配电室104.84104.84104.84104.847.754给排水工程120.56120.56120.56120.566.934.1给排水120.56120.56120.56120.566.935服务性工程1244.941244.941244.941244.9481.765.1办公用房505.51505.51505.51505.5140.185.2生活服务739.43739.43739.43739.4333.676消防及环保工程351.20351.20351.20351.2025.956.1消防环保工程351.20351.20351.20351.2025.957项目总图工程52.4252.4252.4252.42-8.727.1场地及道路硬化3449.68681.08681.087.2场区围墙681.083449.683449.687.3安全保卫室52.4252.4252.4252.428绿化工程1544.4054.05合计13104.6418335.1618335.161505.19六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3540.81万元,占计划投资的52.98%。其中:完成固定资产投资2220.36万元,占总投资的62.71%;完成流动资金投资1320.45,占总投资的37.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3540.811.1完成比例52.98%2完成固定资产投资万元2220.362.1完成比例62.71%3完成流动资金投资万元1320.453.1完成比例37.29%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员326人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元998.262工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.432.3年工资额万元255.713企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元82.074品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元151.325其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.285.3年工资额万元73.596职工工资总额万元9827.76五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4724.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1505.192090.13189.044724.111.1工程费用万元1505.192090.1311786.571.1.1建筑工程费用万元1505.191505.1922.52%1.1.2设备购置及安装费万元2090.132090.1331.28%1.2工程建设其他费用万元1128.791128.7916.89%1.2.1无形资产万元533.29533.291.3预备费万元595.50595.501.3.1基本预备费万元314.55314.551.3.2涨价预备费万元280.95280.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元4724.114724.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1958.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11786.575051.648205.8911786.5711786.5711786.571.1应收账款万元3535.971414.392828.783535.973535.973535.971.2存货万元5303.962121.584243.175303.965303.965303.961.2.1原辅材料万元1591.19636.481272.951591.191591.191591.191.2.2燃料动力万元79.5631.8263.6579.5679.5679.561.2.3在产品万元2439.82975.931951.862439.822439.822439.821.2.4产成品万元1193.39477.36954.711193.391193.391193.391.3现金万元2946.641178.662357.312946.642946.642946.642流动负债万元9827.763931.107862.219827.769827.769827.762.1应付账款万元9827.763931.107862.219827.769827.769827.763流动资金万元1958.81783.521567.051958.811958.811958.814铺底流动资金万元652.93261.17522.35652.93652.93652.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6682.92万元,其中:固定资产投资4724.11万元,占项目总投资的70.69%;流动资金1958.81万元,占项目总投资的29.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1505.19万元,占项目总投资的22.52%;设备购置费2090.13万元,占项目总投资的31.28%;其它投资1128.79万元,占项目总投资的16.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4724.11+1958.81=6682.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4724.1170.69%1.1项目建设投资万元4724.1170.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1958.8129.31%3总投资万元万元6682.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6376.40万元,总成本11841.14万元,利润总额-5464.74万元,净利润90.17万元,增值税195.80万元,税金及附加-4098.56万元,所得税-1366.18万元;第二年收入12752.80万元,总成本20047.29万元,利润总额-7294.49万元,净利润-5470.87万元,增值税391.59万元,税金及附加113.66万元,所得税-1823.62万元;第三年生产负荷100%,收入15941.00万元,总成本12392.22万元,利润总额3548.78万元,净利润2661.59万元,增值税489.49万元,税金及附加125.41万元,所得税887.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15941.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=489.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6376.4012752.8015941.0015941.0015941.001.1聚氯乙烯树脂(悬浮法,XJ)万元6376.4012752.8015941.0015941.0015941.002现价增加值万元2040.454080.905101.
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