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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙烯粒子项目立项申请报告聚丙烯粒子项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入30313.64万元,同比增长9.64%(2666.20万元)。其中,主营业业务聚丙烯粒子生产及销售收入为27400.68万元,占营业总收入的90.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7080.57万元,较去年同期相比增长1553.16万元,增长率28.10%;实现净利润5310.43万元,较去年同期相比增长529.89万元,增长率11.08%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯粒子项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积48684.33平方米(折合约72.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.10%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度168.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48684.33平方米,建筑物基底占地面积28285.60平方米,总建筑面积63289.63平方米,其中:规划建设主体工程39540.60平方米,项目规划绿化面积4869.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费4049.07万元。(七)节能分析“聚丙烯粒子项目建设项目”,年用电量863618.72千瓦时,年总用水量18992.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.76吨标准煤/年。达产年综合节能量46.18吨标准煤/年,项目总节能率25.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17579.95万元,其中:固定资产投资12262.32万元,占项目总投资的69.75%;流动资金5317.63万元,占项目总投资的30.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42764.00万元,总成本费用33792.11万元,税金及附加343.24万元,利润总额8971.89万元,利税总额10552.63万元,税后净利润6728.92万元,达产年纳税总额3823.71万元;达产年投资利润率51.03%,投资利税率60.03%,投资回报率38.28%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位678个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区聚丙烯粒子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区聚丙烯粒子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯粒子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位678个,达产年纳税总额3823.71万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.03%,投资利税率60.03%,全部投资回报率38.28%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48684.3372.99亩1.1容积率1.301.2建筑系数58.10%1.3投资强度万元/亩168.001.4基底面积平方米28285.601.5总建筑面积平方米63289.631.6绿化面积平方米4869.18绿化率7.69%2总投资万元17579.952.1固定资产投资万元12262.322.1.1土建工程投资万元5040.452.1.1.1土建工程投资占比万元28.67%2.1.2设备投资万元4049.072.1.2.1设备投资占比23.03%2.1.3其它投资万元3172.802.1.3.1其它投资占比18.05%2.1.4固定资产投资占比69.75%2.2流动资金万元5317.632.2.1流动资金占比30.25%3收入万元42764.004总成本万元33792.115利润总额万元8971.896净利润万元6728.927所得税万元1.308增值税万元1237.509税金及附加万元343.2410纳税总额万元3823.7111利税总额万元10552.6312投资利润率51.03%13投资利税率60.03%14投资回报率38.28%15回收期年4.1116设备数量台(套)12117年用电量千瓦时863618.7218年用水量立方米18992.2119总能耗吨标准煤107.7620节能率25.99%21节能量吨标准煤46.1822员工数量人678第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.10%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度168.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19997.9219997.9239540.6039540.603463.961.1主要生产车间11998.7511998.7523724.3623724.362147.661.2辅助生产车间6399.336399.3312652.9912652.991108.471.3其他生产车间1599.831599.832293.352293.35207.842仓储工程4242.844242.8415436.8715436.87983.532.1成品贮存1060.711060.713859.223859.22245.882.2原料仓储2206.282206.288027.178027.17511.442.3辅助材料仓库975.85975.853550.483550.48226.213供配电工程226.28226.28226.28226.2816.223.1供配电室226.28226.28226.28226.2816.224给排水工程260.23260.23260.23260.2314.514.1给排水260.23260.23260.23260.2314.515服务性工程2687.132687.132687.132687.13171.205.1办公用房1496.461496.461496.461496.46100.705.2生活服务1190.671190.671190.671190.6774.206消防及环保工程758.05758.05758.05758.0554.336.1消防环保工程758.05758.05758.05758.0554.337项目总图工程113.14113.14113.14113.14245.157.1场地及道路硬化7472.531400.701400.707.2场区围墙1400.707472.537472.537.3安全保卫室113.14113.14113.14113.148绿化工程2615.6891.55合计28285.6063289.6363289.635040.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12612.74万元,占计划投资的71.75%。其中:完成固定资产投资9963.20万元,占总投资的78.99%;完成流动资金投资2649.54,占总投资的21.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12612.741.1完成比例71.75%2完成固定资产投资万元9963.202.1完成比例78.99%3完成流动资金投资万元2649.543.1完成比例21.01%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员678人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4611.2人均年工资万元5.241.3年工资额万元2247.072工程技术人员工资2.1平均人数人1022.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元563.343企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元183.904品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元313.035其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元6.255.3年工资额万元269.886职工工资总额万元20929.13五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12262.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5040.454049.07168.0012262.321.1工程费用万元5040.454049.0726246.761.1.1建筑工程费用万元5040.455040.4528.67%1.1.2设备购置及安装费万元4049.074049.0723.03%1.2工程建设其他费用万元3172.803172.8018.05%1.2.1无形资产万元1717.141717.141.3预备费万元1455.661455.661.3.1基本预备费万元608.88608.881.3.2涨价预备费万元846.78846.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元12262.3212262.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5317.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26246.7615420.2626847.3226246.7626246.7626246.761.1应收账款万元7874.034330.726299.227874.037874.037874.031.2存货万元11811.046496.079448.8311811.0411811.0411811.041.2.1原辅材料万元3543.311948.822834.653543.313543.313543.311.2.2燃料动力万元177.1797.44141.73177.17177.17177.171.2.3在产品万元5433.082988.194346.465433.085433.085433.081.2.4产成品万元2657.481461.622125.992657.482657.482657.481.3现金万元6561.693608.935249.356561.696561.696561.692流动负债万元20929.1311511.0216743.3020929.1320929.1320929.132.1应付账款万元20929.1311511.0216743.3020929.1320929.1320929.133流动资金万元5317.632924.704254.105317.635317.635317.634铺底流动资金万元1772.53974.901418.031772.531772.531772.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17579.95万元,其中:固定资产投资12262.32万元,占项目总投资的69.75%;流动资金5317.63万元,占项目总投资的30.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5040.45万元,占项目总投资的28.67%;设备购置费4049.07万元,占项目总投资的23.03%;其它投资3172.80万元,占项目总投资的18.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12262.32+5317.63=17579.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12262.3269.75%1.1项目建设投资万元12262.3269.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5317.6330.25%3总投资万元万元17579.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23520.20万元,总成本5539.05万元,利润总额17981.15万元,净利润276.41万元,增值税680.63万元,税金及附加13485.86万元,所得税4495.29万元;第二年收入34211.20万元,总成本7475.87万元,利润总额26735.33万元,净利润20051.50万元,增值税990.00万元,税金及附加313.54万元,所得税6683.83万元;第三年生产负荷100%,收入42764.00万元,总成本33792.11万元,利润总额8971.89万元,净利润6728.92万元,增值税1237.50万元,税金及附加343.24万元,所得税2242.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42764.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1237.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23520.2034211.2042764.0042764.0042764.001.1聚丙烯粒子万元23520.2034211.2042764.0042764.0042764.002现价增加值万元7526.4610947.5813684.4813684.4813684.4
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