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泓域咨询MACRO/ 年产xx道路照明灯项目建议书年产xx道路照明灯项目建议书摘要说明该道路照明灯项目计划总投资13673.31万元,其中:固定资产投资10132.70万元,占项目总投资的74.11%;流动资金3540.61万元,占项目总投资的25.89%。达产年营业收入26002.00万元,总成本费用19926.81万元,税金及附加265.52万元,利润总额6075.19万元,利税总额7178.67万元,税后净利润4556.39万元,达产年纳税总额2622.28万元;达产年投资利润率44.43%,投资利税率52.50%,投资回报率33.32%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位454个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。.项目基本信息、建设背景、项目市场空间分析、产品规划、项目选址研究、土建工程、工艺先进性、项目环保分析、项目职业安全管理规划、项目风险评估分析、项目节能评估、项目实施进度、投资估算与资金筹措、项目经营效益、项目结论等。第一章 建设背景一、项目建设背景1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述,而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应,是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案,是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。2、中国处于工业化中后期,工业化的任务并没有完成,且远未到达后工业化时期。中国是制造业大国,但并不是强国。一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高,2008年后提出再工业化或振兴制造业,并不是这些国家的制造业不如我们,其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革命中,中国都处于严重落伍的状态,第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次,如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起,那么,在第三次工业革命中,有无可能成就中国的领先呢?我们拭目以待!3、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务,在新的起点上继续推进中国特色社会主义,必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务,始终代表中国先进生产力的发展要求,坚持以经济建设为中心,在经济不断发展的基础上,协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及其他各方面建设。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称年产xx道路照明灯项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积41240.61平方米(折合约61.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.22%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度163.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41240.61平方米,建筑物基底占地面积22360.66平方米,总建筑面积58561.67平方米,其中:规划建设主体工程41045.46平方米,项目规划绿化面积4656.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费5169.35万元。(七)节能分析1、项目年用电量539293.85千瓦时,折合66.28吨标准煤。2、项目年总用水量22703.12立方米,折合1.94吨标准煤。3、“年产xx道路照明灯项目投资建设项目”,年用电量539293.85千瓦时,年总用水量22703.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.22吨标准煤/年。达产年综合节能量21.54吨标准煤/年,项目总节能率27.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13673.31万元,其中:固定资产投资10132.70万元,占项目总投资的74.11%;流动资金3540.61万元,占项目总投资的25.89%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26002.00万元,总成本费用19926.81万元,税金及附加265.52万元,利润总额6075.19万元,利税总额7178.67万元,税后净利润4556.39万元,达产年纳税总额2622.28万元;达产年投资利润率44.43%,投资利税率52.50%,投资回报率33.32%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位454个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地道路照明灯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地道路照明灯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx道路照明灯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位454个,达产年纳税总额2622.28万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.43%,投资利税率52.50%,全部投资回报率33.32%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于构建产业与金融良性互动的生态环境,也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制,加强信息共享,深化产融合作,是提高金融服务实体经济效率的内在要求,有利于紧贴产业链需求,创新金融产品和服务,优化金融资源配置,营造产业与金融良性互动的生态环境,同时也为深化金融领域改革积累有益经验。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16095.99万元,同比增长13.06%(1858.92万元)。其中,主营业业务道路照明灯生产及销售收入为13699.33万元,占营业总收入的85.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3830.51万元,较去年同期相比增长839.61万元,增长率28.07%;实现净利润2872.88万元,较去年同期相比增长467.51万元,增长率19.44%。第四章 项目市场空间分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3645.94亿元,比上年增长10.74%。其中,第一产业增加值291.68亿元,增长5.75%;第二产业增加值2260.48亿元,增长10.18%第三产业增加值1093.78亿元,增长11.02%。一般公共预算收入206.30亿元,同比增长10.18%,一般公共预算支出487.64亿元,同比增长11.25%。国税收入384.59亿元,同比增长10.54%;地税收入亿元81.05,同比增长8.26%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨0.85%,衣着上涨0.99%,居住上涨0.88%,生活用品及服务上涨1.05%,教育文化和娱乐上涨0.92%,医疗保健上涨0.80%,其他用品和服务上涨1.11%,交通和通信上涨0.87%。全部工业完成增加值1757.35亿元。规模以上工业企业实现增加值1376.92亿元,比上年增长5.80%。规模以上AA、BB、CC、DD(含道路照明灯)等主导行业共完成工业增加值1031.23亿元,增长8.74%。AA完成增加值411.53亿元,增长5.46%;BB完成工业增加值327.51亿元,增长11.26%;CC完成工业增加值296.10亿元,增长10.12%;DD完成工业增加值119.73亿元,增长10.03%。规模以上工业企业实现主营业务收入5816.47亿元,比上年增长8.06%。实现利润总额537.50亿元,比上年增长10.26%。固定资产投资完成3704.71亿元,比上年增长10.84%。其中,建设项目投资完成3260.14亿元,增长5.80%;房地产开发投资完成444.57亿元,增长9.20%。在固定资产投资中,第一产业投资完成185.24亿元,同比增长6.38%;第二产业投资完成2815.58亿元,同比增长11.02%;第三产业投资完成703.89亿元,增长5.75%。高新技术产业投资833.39亿元,增长9.14%。民间投资3123.30亿元,增长7.49%。城市基础设施投资585.66亿元,增长5.18%。重点项目1237个,完成投资2092.14亿元,增长6.58%。全市实现社会消费品零售总额1519.27亿元,比上年增长6.53%。城镇实现零售额1120.66亿元,增长11.17%;乡村实现零售额339.66亿元,增长5.73%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元376.36,增长14.83%。实际利用外资61466.90万美元,同比增长52.34%。外贸进出口总值294.07亿元,同比增长54.15%。其中,出口总值191.15亿元,同比增长53.79%;进口总值102.92亿元,同比增长59.47%。二、道路照明灯行业市场分析目前,区域内拥有各类道路照明灯企业709家,规模以上企业39家,从业人员35450人。截至2017年底,区域内道路照明灯产值124813.11万元,较2016年106124.57万元增长17.61%。产值前十位企业合计收入56987.00万元,较去年48495.45万元同比增长17.51%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长8.88%。预计区域内道路照明灯行业市场需求规模将达到187540.33万元,利润总额57452.00万元,净利润15676.28万元,纳税11334.40万元,工业增加值61168.86万元,产业贡献率11.04%。第五章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.22%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度163.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41240.6161.83亩2基底面积平方米22360.663建筑面积平方米58561.674686.60万元4容积率1.425建筑系数54.22%6主体工程平方米41045.467绿化面积平方米4656.098绿化率7.95%9投资强度万元/亩163.88六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、数据通信:数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求;也可采用GPRS数据传输通信,投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 工艺先进性一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点投资项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来,实现承上启下信息共享,通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用,将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率,大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计156台(套),设备购置费5169.35万元。第七章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10132.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元10132.7074.11%1.1土建工程万元4686.6034.28%1.2设备购置万元5169.3537.81%1.3其它投资万元276.752.02%2建设期利息万元-3固定资产投资万元10132.7074.11%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3540.61万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13673.31万元,其中:固定资产投资10132.70万元,占项目总投资的74.11%;流动资金3540.61万元,占项目总投资的25.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4686.60万元,占项目总投资的34.28%;设备购置费5169.35万元,占项目总投资的37.81%;其它投资276.75万元,占项目总投资的2.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10132.70+3540.61=13673.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10132.7074.11%1.1项目建设投资万元10132.7074.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3540.6125.89%3总投资万元万元13673.31二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15601.20万元,总成本9044.20万元,利润总额6557.00万元,净利润225.30万元,增值税502.78万元,税金及附加4917.75万元,所得税1639.25万元;第二年收入20801.60万元,总成本11291.07万元,利润总额9510.53万元,净利润7132.90万元,增值税670.37万元,税金及附加245.41万元,所得税2377.63万元;第三年生产负荷100%,收入26002.00万元,总成本19926.81万元,利润总额6075.19万元,净利润4556.39万元,增值税837.96万元,税金及附加265.52万元,所得税1518.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26002.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=837.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元26002.001.1主营业务收入万元26002.001.2其它收入万元-2增值税万元837.963税金及附加万元265.52(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用19926.81万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加265.52万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6075.19(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6075.1925.00%=1518.80(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6075.19(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6075.1925.00%=1518.80(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6075.19万元,缴纳企业所得税1518.80万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6075.19-1518.80=4556.39(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=44.43%。(2)达产年投资利税率=52.50%。(3)达产年投资回报率=33.32%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入26002.00万元,总成本费用19926.81万元,税金及附加265.52万元,利润总额6075.19万元,企业所得税1518.80万元,税后净利润4556.39万元,年纳税总额2622.28万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元26002.002增值税万元837.963税金及附加万元265.524总成本费用万元19926.815利润总额万元6075.196企业所得税万元1518.807净利润万元4556.398纳税总额万元2622.289利税总额万元7178.6710投资利润率44.43%11投资利税率52.50%12投资回报率33.32%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.50年。本期工程项目全部投资回收期4.50年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4556.392投资利润率44.43%3投资利税率52.50%4投资回报率33.32%5回收期年4.50第九章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;

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