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泓域咨询MACRO/ 年产xxx水泥制品膨胀剂项目建议书年产xxx水泥制品膨胀剂项目建议书摘要说明该水泥制品膨胀剂项目计划总投资9313.63万元,其中:固定资产投资6708.34万元,占项目总投资的72.03%;流动资金2605.29万元,占项目总投资的27.97%。达产年营业收入19210.00万元,总成本费用14764.33万元,税金及附加173.13万元,利润总额4445.67万元,利税总额5232.00万元,税后净利润3334.25万元,达产年纳税总额1897.75万元;达产年投资利润率47.73%,投资利税率56.18%,投资回报率35.80%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位319个。努力做到合理布局的原则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。.项目总论、项目建设必要性分析、产业研究、建设规划方案、项目选址方案、项目工程方案分析、工艺可行性、环境保护、清洁生产、项目安全保护、项目风险情况、项目节能方案、计划安排、项目投资方案、项目经济效益、总结评价等。第一章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、在新的全球产业竞争格局下,中国制造的优势何在?中国制造的升级之路如何实现?世界第一的制造业规模,门类齐全、独立完整的产业体系,强大的综合配套能力,亿万高素质的制造业大军,载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业,以及13亿人的全球最大消费市场,这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位,是中国制造持续发展的动力,是建设制造强国的基础和条件。2、中国制造2025的发布将实现我国制造业的转型升级,并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下,有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、加快发展资源节约型、环境友好型产业,加大节能降耗力度,严格能耗物耗准入门槛,推行清洁生产和污染治理,推广重点节能技术、设备和产品,提高能源资源利用效率。健全激励和约束机制,探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式,增强产业可持续发展能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度,继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第二章 项目总论一、项目概况(一)项目名称年产xxx水泥制品膨胀剂项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积24885.77平方米(折合约37.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.67%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度179.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24885.77平方米,建筑物基底占地面积19577.64平方米,总建筑面积38821.80平方米,其中:规划建设主体工程24071.64平方米,项目规划绿化面积2479.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费1877.50万元。(七)节能分析1、项目年用电量850844.26千瓦时,折合104.57吨标准煤。2、项目年总用水量10044.23立方米,折合0.86吨标准煤。3、“年产xxx水泥制品膨胀剂项目投资建设项目”,年用电量850844.26千瓦时,年总用水量10044.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.43吨标准煤/年。达产年综合节能量29.74吨标准煤/年,项目总节能率21.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9313.63万元,其中:固定资产投资6708.34万元,占项目总投资的72.03%;流动资金2605.29万元,占项目总投资的27.97%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19210.00万元,总成本费用14764.33万元,税金及附加173.13万元,利润总额4445.67万元,利税总额5232.00万元,税后净利润3334.25万元,达产年纳税总额1897.75万元;达产年投资利润率47.73%,投资利税率56.18%,投资回报率35.80%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位319个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区水泥制品膨胀剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区水泥制品膨胀剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx水泥制品膨胀剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位319个,达产年纳税总额1897.75万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.73%,投资利税率56.18%,全部投资回报率35.80%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入20560.18万元,同比增长8.04%(1530.89万元)。其中,主营业业务水泥制品膨胀剂生产及销售收入为18671.19万元,占营业总收入的90.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4688.21万元,较去年同期相比增长797.44万元,增长率20.50%;实现净利润3516.16万元,较去年同期相比增长557.90万元,增长率18.86%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3880.19亿元,比上年增长9.91%。其中,第一产业增加值310.42亿元,增长10.79%;第二产业增加值2405.72亿元,增长10.06%第三产业增加值1164.06亿元,增长5.82%。一般公共预算收入274.92亿元,同比增长8.16%,一般公共预算支出561.22亿元,同比增长11.52%。国税收入376.41亿元,同比增长8.39%;地税收入亿元31.54,同比增长9.73%。居民消费价格上涨1.04%。其中,食品烟酒上涨0.72%,衣着上涨1.19%,居住上涨0.64%,生活用品及服务上涨0.86%,教育文化和娱乐上涨0.93%,医疗保健上涨0.96%,其他用品和服务上涨0.99%,交通和通信上涨1.05%。全部工业完成增加值1951.59亿元。规模以上工业企业实现增加值1478.35亿元,比上年增长8.33%。规模以上AA、BB、CC、DD(含水泥制品膨胀剂)等主导行业共完成工业增加值1158.77亿元,增长9.64%。AA完成增加值414.95亿元,增长10.49%;BB完成工业增加值373.84亿元,增长8.20%;CC完成工业增加值235.29亿元,增长5.41%;DD完成工业增加值136.19亿元,增长11.38%。规模以上工业企业实现主营业务收入5865.79亿元,比上年增长7.37%。实现利润总额364.46亿元,比上年增长6.93%。固定资产投资完成3513.91亿元,比上年增长5.59%。其中,建设项目投资完成3092.24亿元,增长9.07%;房地产开发投资完成421.67亿元,增长7.19%。在固定资产投资中,第一产业投资完成175.70亿元,同比增长5.68%;第二产业投资完成2670.57亿元,同比增长9.39%;第三产业投资完成667.64亿元,增长6.44%。高新技术产业投资821.07亿元,增长11.71%。民间投资3857.36亿元,增长8.55%。城市基础设施投资516.57亿元,增长5.62%。重点项目981个,完成投资2458.52亿元,增长11.49%。全市实现社会消费品零售总额1379.63亿元,比上年增长6.97%。城镇实现零售额1184.15亿元,增长11.89%;乡村实现零售额535.25亿元,增长7.31%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元520.32,增长13.87%。实际利用外资62171.53万美元,同比增长58.71%。外贸进出口总值272.47亿元,同比增长57.72%。其中,出口总值177.11亿元,同比增长51.51%;进口总值95.36亿元,同比增长59.13%。二、水泥制品膨胀剂行业市场分析目前,区域内拥有各类水泥制品膨胀剂企业752家,规模以上企业21家,从业人员37600人。截至2017年底,区域内水泥制品膨胀剂产值101769.41万元,较2016年87138.80万元增长16.79%。产值前十位企业合计收入49463.17万元,较去年44353.63万元同比增长11.52%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长6.68%。预计区域内水泥制品膨胀剂行业市场需求规模将达到153085.86万元,利润总额44346.90万元,净利润20109.36万元,纳税11475.97万元,工业增加值54043.18万元,产业贡献率12.05%。第五章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.67%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度179.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24885.7737.31亩2基底面积平方米19577.643建筑面积平方米38821.802947.62万元4容积率1.565建筑系数78.67%6主体工程平方米24071.647绿化面积平方米2479.878绿化率6.39%9投资强度万元/亩179.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电,选择节能型SF11型变压器;场内配电室操作环境,按国标爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058)的要求设计。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 工艺可行性一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。(二)项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。四、设备选型方案项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计108台(套),设备购置费1877.50万元。第七章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6708.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元6708.3472.03%1.1土建工程万元2947.6231.65%1.2设备购置万元1877.5020.16%1.3其它投资万元1883.2220.22%2建设期利息万元-3固定资产投资万元6708.3472.03%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2605.29万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9313.63万元,其中:固定资产投资6708.34万元,占项目总投资的72.03%;流动资金2605.29万元,占项目总投资的27.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2947.62万元,占项目总投资的31.65%;设备购置费1877.50万元,占项目总投资的20.16%;其它投资1883.22万元,占项目总投资的20.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6708.34+2605.29=9313.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6708.3472.03%1.1项目建设投资万元6708.3472.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2605.2927.97%3总投资万元万元9313.63二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7684.00万元,总成本3462.51万元,利润总额4221.49万元,净利润128.98万元,增值税245.28万元,税金及附加3166.12万元,所得税1055.37万元;第二年收入14407.50万元,总成本5563.93万元,利润总额8843.57万元,净利润6632.68万元,增值税459.90万元,税金及附加154.73万元,所得税2210.89万元;第三年生产负荷100%,收入19210.00万元,总成本14764.33万元,利润总额4445.67万元,净利润3334.25万元,增值税613.20万元,税金及附加173.13万元,所得税1111.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19210.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=613.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元19210.001.1主营业务收入万元19210.001.2其它收入万元-2增值税万元613.203税金及附加万元173.13(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用14764.33万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加173.13万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4445.67(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4445.6725.00%=1111.42(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4445.67(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4445.6725.00%=1111.42(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4445.67万元,缴纳企业所得税1111.42万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4445.67-1111.42=3334.25(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=47.73%。(2)达产年投资利税率=56.18%。(3)达产年投资回报率=35.80%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入19210.00万元,总成本费用14764.33万元,税金及附加173.13万元,利润总额4445.67万元,企业所得税1111.42万元,税后净利润3334.25万元,年纳税总额1897.75万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元19210.002增值税万元613.203税金及附加万元173.134总成本费用万元14764.335利润总额万元4445.676企业所得税万元1111.427净利润万元3334.258纳税总额万元1897.759利税总额万元5232.0010投资利润率47.73%11投资利税率56.18%12投资回报率35.80%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.29年。本期工程项目全部投资回收期4.29年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3334.252投资利润率47.73%3投资利税率56.18%4投资回报率35.80%5回收期年4.29第九章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的

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