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泓域咨询MACRO/ 年产xxx硝基家俱装饰漆项目建议书年产xxx硝基家俱装饰漆项目建议书摘要说明该硝基家俱装饰漆项目计划总投资17852.64万元,其中:固定资产投资12612.32万元,占项目总投资的70.65%;流动资金5240.32万元,占项目总投资的29.35%。达产年营业收入38055.00万元,总成本费用28897.87万元,税金及附加345.77万元,利润总额9157.13万元,利税总额10765.95万元,税后净利润6867.85万元,达产年纳税总额3898.10万元;达产年投资利润率51.29%,投资利税率60.30%,投资回报率38.47%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位781个。认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。.项目概述、项目建设背景、项目市场调研、投资建设方案、项目选址可行性分析、土建工程方案、项目工艺分析、环境保护、清洁生产、项目职业安全管理规划、风险应对评价分析、节能、实施方案、投资计划方案、盈利能力分析、项目评价等。第一章 项目建设背景一、项目建设背景1、由于新一轮技术革命和产业革命的不确定性增多,因此中国制造2025框架下的产业政策相对于实施多年的汽车、钢铁、电子、装备制造业等行业的产业政策而言,将是一个不断试错和逐渐调整完善的过程,因此,政策主体不能仅重视前端的政策制定和实施,还应重视后端的政策效果评估和调整机制。2、中国制造2025的目标是要推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。国务院日前印发中国制造2025,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。围绕实现制造强国的战略目标,中国制造2025明确了9项战略任务和重点:一是提高国家制造业创新能力;二是推进信息化与工业化深度融合;三是强化工业基础能力;四是加强质量品牌建设;五是全面推行绿色制造;六是大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10大重点领域;七是深入推进制造业结构调整;八是积极发展服务型制造和生产性服务业;九是提高制造业国际化发展水平。3、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、改革开放30多年来,我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势,大力吸引国外资本与技术,加快了劳动密集型产业的发展,推动了重化工业的进步,形成了较为完善的产业体系。我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势,大力吸引国外资本与技术,加快了劳动密集型产业的发展,推动了重化工业的进步,形成了较为完善的产业体系。但是,近年来,随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化,我国优势要素价格逐步上升,要素结构出现了新的变化,主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升,等等。随之产业比较优势也发生了显著转变,推动了产业结构的调整。“十三五”时期,应关注我国要素条件变化的现实情况,更多利用市朝的政策手段,引导产业优化升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称年产xxx硝基家俱装饰漆项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积48550.93平方米(折合约72.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.61%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度173.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48550.93平方米,建筑物基底占地面积34767.32平方米,总建筑面积55833.57平方米,其中:规划建设主体工程41635.32平方米,项目规划绿化面积3940.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费6110.86万元。(七)节能分析1、项目年用电量983226.74千瓦时,折合120.84吨标准煤。2、项目年总用水量32479.16立方米,折合2.77吨标准煤。3、“年产xxx硝基家俱装饰漆项目投资建设项目”,年用电量983226.74千瓦时,年总用水量32479.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.61吨标准煤/年。达产年综合节能量43.43吨标准煤/年,项目总节能率21.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17852.64万元,其中:固定资产投资12612.32万元,占项目总投资的70.65%;流动资金5240.32万元,占项目总投资的29.35%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38055.00万元,总成本费用28897.87万元,税金及附加345.77万元,利润总额9157.13万元,利税总额10765.95万元,税后净利润6867.85万元,达产年纳税总额3898.10万元;达产年投资利润率51.29%,投资利税率60.30%,投资回报率38.47%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位781个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区硝基家俱装饰漆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区硝基家俱装饰漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx硝基家俱装饰漆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位781个,达产年纳税总额3898.10万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.29%,投资利税率60.30%,全部投资回报率38.47%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、运用政府和社会资本合作(PPP)模式,出台合同范本,引导民间投资参与制造业重大项目建设。(财政部、工业和信息化部)第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入34688.25万元,同比增长27.14%(7404.60万元)。其中,主营业业务硝基家俱装饰漆生产及销售收入为30330.57万元,占营业总收入的87.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9317.28万元,较去年同期相比增长1509.61万元,增长率19.34%;实现净利润6987.96万元,较去年同期相比增长1277.65万元,增长率22.37%。第四章 项目市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3205.01亿元,比上年增长9.24%。其中,第一产业增加值256.40亿元,增长10.28%;第二产业增加值1987.11亿元,增长7.95%第三产业增加值961.50亿元,增长5.94%。一般公共预算收入234.46亿元,同比增长8.56%,一般公共预算支出485.18亿元,同比增长11.76%。国税收入353.29亿元,同比增长10.70%;地税收入亿元32.41,同比增长6.79%。居民消费价格上涨1.10%。其中,食品烟酒上涨1.15%,衣着上涨0.76%,居住上涨1.19%,生活用品及服务上涨1.05%,教育文化和娱乐上涨0.78%,医疗保健上涨0.67%,其他用品和服务上涨0.96%,交通和通信上涨0.64%。全部工业完成增加值1591.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1493.74亿元,比上年增长7.40%。规模以上AA、BB、CC、DD(含硝基家俱装饰漆)等主导行业共完成工业增加值1134.02亿元,增长7.38%。AA完成增加值476.08亿元,增长6.55%;BB完成工业增加值393.50亿元,增长11.66%;CC完成工业增加值221.13亿元,增长11.78%;DD完成工业增加值146.73亿元,增长6.59%。规模以上工业企业实现主营业务收入6330.85亿元,比上年增长5.50%。实现利润总额531.47亿元,比上年增长8.15%。固定资产投资完成3788.03亿元,比上年增长7.93%。其中,建设项目投资完成3333.47亿元,增长8.89%;房地产开发投资完成454.56亿元,增长6.85%。在固定资产投资中,第一产业投资完成189.40亿元,同比增长11.96%;第二产业投资完成2878.90亿元,同比增长11.54%;第三产业投资完成719.73亿元,增长8.17%。高新技术产业投资696.98亿元,增长11.27%。民间投资3152.57亿元,增长5.86%。城市基础设施投资537.43亿元,增长6.87%。重点项目1046个,完成投资2105.80亿元,增长9.21%。全市实现社会消费品零售总额1792.25亿元,比上年增长6.82%。城镇实现零售额1001.84亿元,增长9.69%;乡村实现零售额523.35亿元,增长6.66%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元438.62,增长7.36%。实际利用外资59856.93万美元,同比增长56.23%。外贸进出口总值240.23亿元,同比增长52.06%。其中,出口总值156.15亿元,同比增长56.92%;进口总值84.08亿元,同比增长55.41%。二、硝基家俱装饰漆行业市场分析目前,区域内拥有各类硝基家俱装饰漆企业541家,规模以上企业26家,从业人员27050人。截至2017年底,区域内硝基家俱装饰漆产值160013.57万元,较2016年138085.58万元增长15.88%。产值前十位企业合计收入68564.09万元,较去年60617.18万元同比增长13.11%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长6.42%。预计区域内硝基家俱装饰漆行业市场需求规模将达到242877.93万元,利润总额80069.51万元,净利润31182.92万元,纳税19468.78万元,工业增加值76001.98万元,产业贡献率15.08%。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.61%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度173.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48550.9372.79亩2基底面积平方米34767.323建筑面积平方米55833.574580.83万元4容积率1.155建筑系数71.61%6主体工程平方米41635.327绿化面积平方米3940.298绿化率7.06%9投资强度万元/亩173.27六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求,对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯,检测室采用荧光灯,车间局部采用节能灯,金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并带电容补偿,荧光灯采用高效反射灯具。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第六章 项目工艺分析一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计112台(套),设备购置费6110.86万元。第七章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12612.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元12612.3270.65%1.1土建工程万元4580.8325.66%1.2设备购置万元6110.8634.23%1.3其它投资万元1920.6310.76%2建设期利息万元-3固定资产投资万元12612.3270.65%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5240.32万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17852.64万元,其中:固定资产投资12612.32万元,占项目总投资的70.65%;流动资金5240.32万元,占项目总投资的29.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4580.83万元,占项目总投资的25.66%;设备购置费6110.86万元,占项目总投资的34.23%;其它投资1920.63万元,占项目总投资的10.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12612.32+5240.32=17852.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12612.3270.65%1.1项目建设投资万元12612.3270.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5240.3229.35%3总投资万元万元17852.64二、资金筹措全部自筹。第八章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20930.25万元,总成本13333.31万元,利润总额7596.94万元,净利润277.57万元,增值税694.68万元,税金及附加5697.70万元,所得税1899.23万元;第二年收入26638.50万元,总成本15939.13万元,利润总额10699.37万元,净利润8024.53万元,增值税884.13万元,税金及附加300.30万元,所得税2674.84万元;第三年生产负荷100%,收入38055.00万元,总成本28897.87万元,利润总额9157.13万元,净利润6867.85万元,增值税1263.05万元,税金及附加345.77万元,所得税2289.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38055.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1263.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元38055.001.1主营业务收入万元38055.001.2其它收入万元-2增值税万元1263.053税金及附加万元345.77(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用28897.87万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加345.77万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9157.13(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=9157.1325.00%=2289.28(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9157.13(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=9157.1325.00%=2289.28(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额9157.13万元,缴纳企业所得税2289.28万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9157.13-2289.28=6867.85(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=51.29%。(2)达产年投资利税率=60.30%。(3)达产年投资回报率=38.47%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入38055.00万元,总成本费用28897.87万元,税金及附加345.77万元,利润总额9157.13万元,企业所得税2289.28万元,税后净利润6867.85万元,年纳税总额3898.10万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元38055.002增值税万元1263.053税金及附加万元345.774总成本费用万元28897.875利润总额万元9157.136企业所得税万元2289.287净利润万元6867.858纳税总额万元3898.109利税总额万元10765.9510投资利润率51.29%11投资利税率60.30%12投资回报率38.47%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.10年。本期工程项目全部投资回收期4.10年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元6867.852投资利润率51.29%3投资利税率60.30%4投资回报率38.47%5回收期年4.10第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第十

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