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文档简介
一、 市场可行性分析: 自03年后,07年开始的新一轮购车热经过09年的火热后,正在回归正常。7 H. D4 j0 uJ3 z1 S+ r现在汽车的消费主力军已经是70,80,甚至90后,网络消费成为一种习惯。团购以特别的省钱,省力,省心的方式被商家和消费者所接受。 目前销售主体4S店已经出现13年,运营成本增加,单车利润下降,4S销售模式受到越来越多的挑战,必然会向低竞争的垄断和低成本的展示功能或者高利润的维修转变。 汽车产品是一个标准件,型号一样,配置也一样,很适合团购;并且现在消费者的个性化,在长远来看,也决定了汽车配置会有性性化的要求,或者有一天,汽车也 会以DELL公司卖电脑的方式来销售,网络销售得天独厚。走在市场最前面,提高品牌知名度,占有了消费者,掌握了厂家资源,就占有了特定的市场。二、公司目标: 近期,2010年主要发展佛山市场,到2011年底形成十五个主要团购品牌,月提车100台的目标;兼顾对广州和江门进行切入。2012年全面提升三个城市的品牌,至12年底,形成三地月提车300台的目标;并且进行成熟区域发展加盟商的尝试。 2012年进入发展中期,利用资本手段,吸引风投,重点布局长三角,山东,沿海汽车消费大城市,同时,发展内陆省会城市,100余家省会级与地市级分站,形成一个遍布全国严密的市场网络。4 c0 K& N S8 b) v 2013年成长期,长远目标是,争取在特定区域,全权代理几个汽车品牌的网上销售权。(1).公司组织架构: S7 i1 c& _* B& Q/ Aattach218798/attach9 2 Q) i/ U- & U% B2 p9 % 6 B; h( ?/ f3 H(2)、 部门职能:(总则:分工不分家,艰苦创业)1、 总经理:全面调控公司各部门运营及发展。主抓4S方案和汽车鉓品开发,对各部门经理负管理责任。(简单讲,就是什么都要做)2、 业务部:负责4S团购方案开发,跟进;汽车饰品开发,销售;网站线下推广,包括售前和售后推广(简单讲就是发传单,新车试驾和车主自驾)等活动组织和实施。$ v# g! B$ 9 P3、 网络部:负责网络推广及网站维护;多渠道搜集引导客源进入网站或QQ群;对QQ群客户跟进和解答,引导客户网站报名;提车后车主的档案管理和售后服务(简单讲就是每人负责自己品牌的推广,拉人,回答问题,提车后再进行售后访问。)4、 财务部:负责公司的财务管理,建账、报销、报税、社保等,对董事会负责。接听来访电话,负责所有品牌客户档案的管理,对车主售后服务负主要责任。(简单讲,就是接电话,做帐,长期跟进售后服务)三、 公司营业额来源分析:! s3 W+ S; $ D* J四、 公司经营成本分析:(按目前配置计算,以创业低成本原则)% X+ g* m$ I# $ v a$ Q/ y1、 工资组成:业务和网络部按基本工资加提车来分配,财务部按固定工资,兼职人员全部以提成计算。(减少兼职,控制兼职员风险及积极性)8 G5 y! K# b3 B% N+ M2、 按目前配置,月预计工资15000元至20000元(能保证在此水平,各岗位人员的工作激情和动力都能稳定。)w& w$ D1 I _! R# e1 D3、 办公费用:5000元房租、水电、电话费、差旅费、办公费用及不可预见费用等5 ; E; t7 S# x) Q4、 其它固定资产投资不算在内,每月固定开销预计约20000元至25000元。* A1 G2 Q. 4 p3 E$ w: U( Q# x五、目前月营业收入分析:1、收支平衡:按月固定总开支20000元至25000元再倒推计算,目前收入只有整车拥金,每台在500至800元左右,以此计算,每月需提车30至55台,才能达到收支平衡。2、按目前的情况来看,只有在投入的情况下,努力发展业务,才能确保产出。5 X- Y0 Y6 g0 q4 b/ 六、固定资产投资:1、办公设备:电话、电脑、传真机、打印机、办公桌椅、相机、文件柜等# V: L& 7 * K/ % 2、网站建设、维护及线上线下推广费用。9 I7 O- ! m8 l( G: * OU七、公司运营方案:7 K9 g! $ B, + Q$ ?& E1、全面开发和启动各营利项目,从客户参加团购开始,形成链条式服务,一方面拴住客户,让客户一站式消费,只要客户需
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