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泓域咨询MACRO/ 渔船(渔轮和渔类加工船在内)项目招商引资规划方案渔船(渔轮和渔类加工船在内)项目招商引资规划方案摘要说明该渔船(渔轮和渔类加工船在内)项目计划总投资6992.07万元,其中:固定资产投资5030.63万元,占项目总投资的71.95%;流动资金1961.44万元,占项目总投资的28.05%。达产年营业收入13432.00万元,总成本费用10100.23万元,税金及附加129.64万元,利润总额3331.77万元,利税总额3920.96万元,税后净利润2498.83万元,达产年纳税总额1422.13万元;达产年投资利润率47.65%,投资利税率56.08%,投资回报率35.74%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位252个。坚持“三同时”原则,项目承办单位承办的项目,认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,积极做到:同时设计、同时施工、同时投入运行,确保各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。.概况、项目背景、必要性、市场前景分析、建设规划分析、项目建设地研究、土建工程方案、工艺技术分析、环境影响概况、安全卫生、建设及运营风险分析、项目节能方案、实施进度、项目投资估算、项目经济效益可行性、项目评价等。第一章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、之所以我国能够成为“世界工厂”,很大程度上基于两个原因:一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成;二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切,追求速度与规模,但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下,需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失,环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下,中国制造要寻求转型升级,就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。2、当前,我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期,中国制造2025出台,既立足当前,面向制造业转型升级、提质增效,提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措;又着眼长远,着眼应对新一轮科技革命和产业变革,围绕先进制造和高端装备制造,前瞻部署了重点突破的十大战略领域,描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、坚持把推进“两化”深度融合作为转型升级的重要支撑。充分发挥信息化在转型升级中的支撑和牵引作用,深化信息技术集成应用,促进“生产型制造”向“服务型制造”转变,加快推动制造业向数字化、网络化、智能化、服务化转变。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第二章 概况一、项目概况(一)项目名称渔船(渔轮和渔类加工船在内)项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积18622.64平方米(折合约27.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.86%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度180.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18622.64平方米,建筑物基底占地面积12078.64平方米,总建筑面积30354.90平方米,其中:规划建设主体工程21964.07平方米,项目规划绿化面积1622.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费2469.39万元。(七)节能分析1、项目年用电量838802.09千瓦时,折合103.09吨标准煤。2、项目年总用水量12979.56立方米,折合1.11吨标准煤。3、“渔船(渔轮和渔类加工船在内)项目投资建设项目”,年用电量838802.09千瓦时,年总用水量12979.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.20吨标准煤/年。达产年综合节能量42.56吨标准煤/年,项目总节能率20.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6992.07万元,其中:固定资产投资5030.63万元,占项目总投资的71.95%;流动资金1961.44万元,占项目总投资的28.05%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13432.00万元,总成本费用10100.23万元,税金及附加129.64万元,利润总额3331.77万元,利税总额3920.96万元,税后净利润2498.83万元,达产年纳税总额1422.13万元;达产年投资利润率47.65%,投资利税率56.08%,投资回报率35.74%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位252个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心渔船(渔轮和渔类加工船在内)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心渔船(渔轮和渔类加工船在内)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“渔船(渔轮和渔类加工船在内)项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位252个,达产年纳税总额1422.13万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.65%,投资利税率56.08%,全部投资回报率35.74%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入7931.17万元,同比增长8.30%(608.02万元)。其中,主营业业务渔船(渔轮和渔类加工船在内)生产及销售收入为6415.64万元,占营业总收入的80.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2204.90万元,较去年同期相比增长382.23万元,增长率20.97%;实现净利润1653.68万元,较去年同期相比增长241.95万元,增长率17.14%。第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2404.20亿元,比上年增长9.08%。其中,第一产业增加值192.34亿元,增长9.15%;第二产业增加值1490.60亿元,增长6.43%第三产业增加值721.26亿元,增长8.30%。一般公共预算收入251.19亿元,同比增长8.70%,一般公共预算支出485.49亿元,同比增长7.27%。国税收入312.67亿元,同比增长11.61%;地税收入亿元62.28,同比增长11.86%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨1.10%,衣着上涨0.67%,居住上涨0.64%,生活用品及服务上涨1.09%,教育文化和娱乐上涨1.03%,医疗保健上涨1.05%,其他用品和服务上涨0.73%,交通和通信上涨0.95%。全部工业完成增加值1945.51亿元。规模以上工业企业实现增加值1515.18亿元,比上年增长7.13%。规模以上AA、BB、CC、DD(含渔船(渔轮和渔类加工船在内))等主导行业共完成工业增加值1194.45亿元,增长5.72%。AA完成增加值470.73亿元,增长8.59%;BB完成工业增加值324.86亿元,增长10.50%;CC完成工业增加值220.81亿元,增长6.22%;DD完成工业增加值128.42亿元,增长10.91%。规模以上工业企业实现主营业务收入6421.94亿元,比上年增长5.76%。实现利润总额355.88亿元,比上年增长8.15%。固定资产投资完成3978.18亿元,比上年增长10.81%。其中,建设项目投资完成3500.80亿元,增长8.03%;房地产开发投资完成477.38亿元,增长6.80%。在固定资产投资中,第一产业投资完成198.91亿元,同比增长11.15%;第二产业投资完成3023.42亿元,同比增长6.54%;第三产业投资完成755.85亿元,增长7.97%。高新技术产业投资1186.07亿元,增长6.43%。民间投资3992.38亿元,增长7.71%。城市基础设施投资580.11亿元,增长6.51%。重点项目1492个,完成投资2862.45亿元,增长8.33%。全市实现社会消费品零售总额1992.47亿元,比上年增长5.64%。城镇实现零售额1096.84亿元,增长8.64%;乡村实现零售额402.22亿元,增长6.74%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元540.52,增长10.95%。实际利用外资63495.32万美元,同比增长54.60%。外贸进出口总值270.99亿元,同比增长57.41%。其中,出口总值176.14亿元,同比增长51.19%;进口总值94.85亿元,同比增长51.08%。二、渔船(渔轮和渔类加工船在内)行业市场分析目前,区域内拥有各类渔船(渔轮和渔类加工船在内)企业974家,规模以上企业36家,从业人员48700人。截至2017年底,区域内渔船(渔轮和渔类加工船在内)产值135262.25万元,较2016年115273.78万元增长17.34%。产值前十位企业合计收入59560.28万元,较去年52040.44万元同比增长14.45%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长8.01%。预计区域内渔船(渔轮和渔类加工船在内)行业市场需求规模将达到203279.57万元,利润总额53633.87万元,净利润24528.02万元,纳税14548.85万元,工业增加值62726.80万元,产业贡献率16.04%。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.86%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度180.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18622.6427.92亩2基底面积平方米12078.643建筑面积平方米30354.902206.33万元4容积率1.635建筑系数64.86%6主体工程平方米21964.077绿化面积平方米1622.128绿化率5.34%9投资强度万元/亩180.18六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、投资项目供电负荷等级为级,场区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准供配电系统设计规范(GB50052)的规定。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计90台(套),设备购置费2469.39万元。第七章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5030.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元5030.6371.95%1.1土建工程万元2206.3331.55%1.2设备购置万元2469.3935.32%1.3其它投资万元354.915.08%2建设期利息万元-3固定资产投资万元5030.6371.95%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1961.44万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6992.07万元,其中:固定资产投资5030.63万元,占项目总投资的71.95%;流动资金1961.44万元,占项目总投资的28.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2206.33万元,占项目总投资的31.55%;设备购置费2469.39万元,占项目总投资的35.32%;其它投资354.91万元,占项目总投资的5.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5030.63+1961.44=6992.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5030.6371.95%1.1项目建设投资万元5030.6371.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1961.4428.05%3总投资万元万元6992.07二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6044.40万元,总成本2726.45万元,利润总额3317.95万元,净利润99.31万元,增值税206.80万元,税金及附加2488.46万元,所得税829.49万元;第二年收入10074.00万元,总成本4012.34万元,利润总额6061.66万元,净利润4546.25万元,增值税344.66万元,税金及附加115.85万元,所得税1515.41万元;第三年生产负荷100%,收入13432.00万元,总成本10100.23万元,利润总额3331.77万元,净利润2498.83万元,增值税459.55万元,税金及附加129.64万元,所得税832.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13432.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=459.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元13432.001.1主营业务收入万元13432.001.2其它收入万元-2增值税万元459.553税金及附加万元129.64(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用10100.23万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加129.64万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3331.77(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3331.7725.00%=832.94(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3331.77(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3331.7725.00%=832.94(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3331.77万元,缴纳企业所得税832.94万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3331.77-832.94=2498.83(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=47.65%。(2)达产年投资利税率=56.08%。(3)达产年投资回报率=35.74%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入13432.00万元,总成本费用10100.23万元,税金及附加129.64万元,利润总额3331.77万元,企业所得税832.94万元,税后净利润2498.83万元,年纳税总额1422.13万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元13432.002增值税万元459.553税金及附加万元129.644总成本费用万元10100.235利润总额万元3331.776企业所得税万元832.947净利润万元2498.838纳税总额万元1422.139利税总额万元3920.9610投资利润率47.65%11投资利税率56.08%12投资回报率35.74%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.30年。本期工程项目全部投资回收期4.30年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2498.832投资利润率47.65%3投资利税率56.08%4投资回报率35.74%5回收期年4.30第九章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出

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