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文档简介

2007年乡镇卫生院财务检查工作总结根据卫生局工作安排和统一部署,为更好的了解和监督乡镇卫生经济发展状况和财务管理工作水平,我们于12月12日17日对乡镇卫生院和卫协会财务工作进行了检查。这次检查主要侧重于三个方面:1、卫生经济发展状况及财务成果,包括业务收支的增减变化、变动支出的控制、分配的核算。2、内部财务管理考核的制度建设,主要检查是否建立完善的财务管理制度及制度执行情况。3、财务基础工作,包括各项帐簿记录是否及时、准确、完整及实物资产的盘点是否及时准确。通过检查,乡镇卫生经济发展势头良好,能较好执行财务工作制度,财务管理深入具体,取得了较好的工作成绩。 一、全市乡镇卫生经济稳步发展,业务收入增幅明显 乡镇卫生院业务收支对比表 单位:万元 项 目2006年2007年比较增减额增减率(%)业务收入5,982.18 7,647.96 1,665.79 27.9 医疗收入2,492.97 3,261.97 769.00 30.9 其中:门诊收入1,810.72 2,257.60 446.88 24.7 住院收入659.90 1,004.02 344.12 52.2 防保收入22.35 0.36 -21.99 -98.4 药品收入3,409.31 4,292.45 883.14 25.9 其中:门诊收入2,475.61 2,958.98 483.37 19.5住院收入599.66 885.17 285.51 47.6 防保收入334.05 448.30 114.25 34.2 其他收入79.89 93.54 13.65 17.1 业务支出5,967.53 7,654.32 1,686.79 28.3 人员支出2,872.45 3,861.17 988.72 34.4公用支出3,070.26 3,764.91 694.65 22.6 乡镇卫协会业务收支对比表 单位:万元 项 目2006年2007年比较增减额增减率(%)业务收入2,183.54 2,769.02 585.47 26.8 其中:药品收入1,924.07 2,441.44 517.37 26.9业务支出1,873.98 2,330.47 456.49 24.4其中:药品支出856.05 1,067.25 211.20 24.7 工资支出792.08 1,008.60 216.52 27.3 从业务收支对比表可以看出,全市乡镇卫生经济2006年111月收入8165.72万元,2007年同期收入10416.98万元,增长2251.27万元,增幅27.6%左右,其中卫生院收入增长1665.79万元,增幅27.9%,卫协会收入增长585.47万元,增幅26.8%,发展势头良好。但业务支出的增长速度高于业务收入,要加强支出控制。二、卫生经济平衡发展,发展趋势符合国家卫生工作政策 乡镇卫生院业务收入分析表 单位:万元 项 目2006年2007年比较收入结构(%)增减额增减率(%)2006年2007年业务收入5,982.18 7,647.96 1,665.79 27.9 100.00 100.00 以收入类型分 医疗收入2,492.97 3,261.97 769.00 30.9 41.7 42.7 药品收入3,409.31 4,292.45 883.14 25.9 57.056.1 其他收入79.89 93.54 13.65 17.1 1.3 1.2 以收入来源分 门诊收入4,286.33 5,216.58 930.25 21.7 71.7 68.2 住院收入1,259.55 1,889.18 629.63 50.0 21.0 24.7防保收入356.40 448.66 92.26 25.9 6.05.9 其他收入79.89 93.54 13.65 17.1 1.3 1.2从业务收入的结构上看,乡镇卫生院医疗收入占业务收入42.7%,药品收入占业务收入56.1%,药品收入比重依然偏重,以药养医局面还没有得到较大改观,从业务收入来源上看,门诊收入占业务收入68.2%,住院收入占业务收入24.7%,差距还是很大,但从增长速度和构成结构对比看,卫生院医疗收入增长快于药品收入,医疗收入比重提高了1个百分点,住院收入增长速度明显高于门诊收入,比重也提高了3.7个百分点,可见乡镇卫生院的工作已经得到了农民群众的认可。当然,就目前的业务收入药占比看,与党的新时期卫生工作任务的要求还有很大差距,卫生院还要不断提高医疗技术水平,努力改善就医环境,提高医疗服务质量,以保持卫生院经济的持续发展,为广大农村居民的健康服务。三、支出增长明显高于于收入增长,要不断加强卫生院支出控制力度,为卫生院经济的进一步发展保持后续力量 卫生院业务支出对比表 单位:万元项目2006年计2007年比较增长额增长率(%)支 出 合 计5,967.53 7,654.32 1,686.79 28.3 人员支出2,872.45 3,861.17 988.72 34.4 基本工资1,970.30 2,854.02 883.72 44.9 社会保障缴费650.96 708.47 57.51 8.8 公用支出3,070.26 3,764.91 694.65 22.6 办公费20.83 36.22 15.39 73.9 交通费47.27 82.63 35.35 74.8 招待费81.77 88.06 6.29 7.7 福利费58.70 43.43 -15.27 -26.0维修费586.77 805.31 218.53 37.2 其中:提取修购基金584.84 801.61 216.76 37.1 专用材料费1,694.84 2,190.13 495.28 29.2 其中:药品费1,531.35 1,943.83 412.48 26.9 卫生材料费122.26 185.67 63.41 51.9 人员支出增长速度高于业务收入,职工收益得到了提高,但也造成乡镇卫生院业务支出偏高,公用支出增速低于业务收入,变动支出率50.6%,应该说公用支出控制还是比较好,但其中办公费增长了73.9%,交通费增长了74.8%,卫生材料费增长了51.9%,明显过高,需要各卫生院认真查找原因,强化管理。四、卫生院资产实现稳步增长,实现了资产保值增殖 乡镇卫生院资产分布对比表 单位:万元项目2006年2007年增长比较构成比重(%)增长额增长率(%)2006年2007年资产总计8770.59 10256.06 1485.47 16.94 100.00 100.00 流动资产2796.44 3648.48 852.04 30.47 31.88 35.57 其中:货币资金431.13 692.37 261.24 60.59 4.92 6.75 药品净值287.66 559.39 271.73 94.46 3.28 5.45 固定资产5974.14 6607.59 633.45 10.60 68.12 64.43 负债合计3520.94 3674.43 153.49 4.36 40.14 35.83 流动负债3426.94 3619.19 192.25 5.61 39.07 35.29 其中: 短期借款111.13 46.22 -64.91 -58.41 1.27 0.45 应付帐款1370.70 1326.36 -44.34 -3.23 15.63 12.93 应付工资607.50 912.59 305.09 50.22 6.93 8.90 应付社会保障费175.32 212.85 37.53 21.40 2.00 2.08 其他应付款1160.66 1119.55 -41.11 -3.54 13.23 10.92 长期负债93.99 55.25 -38.74 -41.22 1.07 0.54 净资产合计5249.65 6581.63 1331.98 25.37 59.86 64.17 事业基金419.20 356.89 -62.31 -14.86 4.78 3.48 固定基金4793.06 5544.46 751.40 15.68 54.65 54.06 专用基金404.07 853.94 449.87 111.34 4.61 8.33 以两年11月期末资产负债表进行分析,全市乡镇卫生院资产增长1485.47万元,增幅16.94%。从资产构成看,流动资产增长明显,达到30.47%,其中重要流动资产货币资金增长了60.59%,药品净值增长了94.46%,在资产总额中的比重也进一步提高;从资产来源看,负债增长不大,在总额中的比重降低,净资产增长了1331.98万元,增幅达到25.37%,在总额中的比重得到提高,其中固定基金和专用基金增幅明显,专用基金增长了111.34%,增长449.87万元,为卫生院的

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