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泓域咨询MACRO/ 丙纶弹力丝项目投资计划书丙纶弹力丝项目投资计划书摘要说明该丙纶弹力丝项目计划总投资17791.68万元,其中:固定资产投资13539.02万元,占项目总投资的76.10%;流动资金4252.66万元,占项目总投资的23.90%。达产年营业收入41120.00万元,总成本费用31097.55万元,税金及附加376.82万元,利润总额10022.45万元,利税总额11781.68万元,税后净利润7516.84万元,达产年纳税总额4264.84万元;达产年投资利润率56.33%,投资利税率66.22%,投资回报率42.25%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位760个。报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。.项目概述、投资背景和必要性分析、产业分析、项目建设规模、选址可行性研究、土建工程分析、项目工艺可行性、项目环境影响分析、项目职业保护、项目风险、项目节能分析、实施方案、项目投资计划方案、项目经济效益分析、综合评价结论等。第一章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、制造业可以直接反映出一个国家的生产力水平,是国民经济的根基且占有重要份额,各经济体均予以大力发展。比如,德国政府提出的工业4.0,就是要提升制造业的智能化水平;中国制造2025,是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领;美国也提出要复兴制造业。目前,我国正在加快制造强国建设,中国制造2025也在抓紧推进。就如其他领域一样,我国发展制造业是持开放态度的。2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,位于临界点,这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来,连续4个月高于临界值或与临界值持平,表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是,高技术制造业、装备制造业增长加快,PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平,并且进入二季度以来呈加快发展趋势。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、从国内经济发展来看,“十二五”时期以来,中国经济发展的突出特征是经济发展向“新常态”过渡。整体的宏观经济指标表现良好,但是深层次的结构性矛盾仍旧突出。经济增长速度出现明显的阶段性下调,经济结构出现显著性的改善。2010-2014年期间,经济增长率从10.4%下降到7.4%;产业结构出现显著性变化,第二产业占GDP比重从46.7%下降到42.6%,第三产业从43.2%上升到48.2%。二、三产业比重出现逆转。其次,就业规模总体扩大,就业结构转换特征突出。2010-2014年期间,总体就业规模从7.61亿人上升到7.73亿人(增加1000多万人)。城镇就业规模明显上升,从3.47亿人上升至3.93亿人(增加了4600万人),占总就业比重从45.6%上升到50.8%;乡村就业规模显著下降。就业的产业部门分布继续呈现显著变化,2010-2013年期间,第一产业就业比重从36.7%下降到31.4%,第三产业就业比重从34.1%上升到38.5%,服务业部门的就业贡献显著增强,净增加3300万人。就业的所有制部门继续呈现多元化。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称丙纶弹力丝项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积52733.02平方米(折合约79.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.78%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度171.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52733.02平方米,建筑物基底占地面积38379.09平方米,总建筑面积82263.51平方米,其中:规划建设主体工程55418.10平方米,项目规划绿化面积5633.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费5506.91万元。(七)节能分析1、项目年用电量719438.17千瓦时,折合88.42吨标准煤。2、项目年总用水量27481.41立方米,折合2.35吨标准煤。3、“丙纶弹力丝项目投资建设项目”,年用电量719438.17千瓦时,年总用水量27481.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.77吨标准煤/年。达产年综合节能量28.66吨标准煤/年,项目总节能率22.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17791.68万元,其中:固定资产投资13539.02万元,占项目总投资的76.10%;流动资金4252.66万元,占项目总投资的23.90%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41120.00万元,总成本费用31097.55万元,税金及附加376.82万元,利润总额10022.45万元,利税总额11781.68万元,税后净利润7516.84万元,达产年纳税总额4264.84万元;达产年投资利润率56.33%,投资利税率66.22%,投资回报率42.25%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位760个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区丙纶弹力丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区丙纶弹力丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“丙纶弹力丝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位760个,达产年纳税总额4264.84万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.33%,投资利税率66.22%,全部投资回报率42.25%,全部投资回收期3.87年,固定资产投资回收期3.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入29450.05万元,同比增长31.20%(7003.43万元)。其中,主营业业务丙纶弹力丝生产及销售收入为26852.02万元,占营业总收入的91.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6647.11万元,较去年同期相比增长790.02万元,增长率13.49%;实现净利润4985.33万元,较去年同期相比增长729.71万元,增长率17.15%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3417.01亿元,比上年增长11.78%。其中,第一产业增加值273.36亿元,增长8.60%;第二产业增加值2118.55亿元,增长11.67%第三产业增加值1025.10亿元,增长9.85%。一般公共预算收入200.16亿元,同比增长11.38%,一般公共预算支出463.21亿元,同比增长9.82%。国税收入390.01亿元,同比增长10.52%;地税收入亿元83.98,同比增长9.17%。居民消费价格上涨1.00%。其中,食品烟酒上涨0.74%,衣着上涨1.06%,居住上涨0.99%,生活用品及服务上涨0.99%,教育文化和娱乐上涨0.65%,医疗保健上涨1.02%,其他用品和服务上涨0.78%,交通和通信上涨0.75%。全部工业完成增加值1613.15亿元。规模以上工业企业实现增加值1564.86亿元,比上年增长7.72%。规模以上AA、BB、CC、DD(含丙纶弹力丝)等主导行业共完成工业增加值1155.38亿元,增长7.50%。AA完成增加值474.43亿元,增长11.39%;BB完成工业增加值390.27亿元,增长6.99%;CC完成工业增加值239.82亿元,增长5.64%;DD完成工业增加值142.03亿元,增长8.52%。规模以上工业企业实现主营业务收入6274.23亿元,比上年增长5.82%。实现利润总额436.19亿元,比上年增长8.27%。固定资产投资完成4007.54亿元,比上年增长10.48%。其中,建设项目投资完成3526.64亿元,增长7.31%;房地产开发投资完成480.90亿元,增长11.35%。在固定资产投资中,第一产业投资完成200.38亿元,同比增长8.51%;第二产业投资完成3045.73亿元,同比增长5.00%;第三产业投资完成761.43亿元,增长6.56%。高新技术产业投资743.82亿元,增长7.44%。民间投资3963.35亿元,增长8.73%。城市基础设施投资525.71亿元,增长5.36%。重点项目1427个,完成投资2199.61亿元,增长6.47%。全市实现社会消费品零售总额1883.83亿元,比上年增长7.75%。城镇实现零售额995.37亿元,增长7.30%;乡村实现零售额425.78亿元,增长10.45%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元428.21,增长8.26%。实际利用外资50410.74万美元,同比增长50.88%。外贸进出口总值379.45亿元,同比增长55.98%。其中,出口总值246.64亿元,同比增长52.20%;进口总值132.81亿元,同比增长50.47%。二、丙纶弹力丝行业市场分析目前,区域内拥有各类丙纶弹力丝企业618家,规模以上企业12家,从业人员30900人。截至2017年底,区域内丙纶弹力丝产值135536.07万元,较2016年119089.77万元增长13.81%。产值前十位企业合计收入57191.48万元,较去年48661.18万元同比增长17.53%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长7.96%。预计区域内丙纶弹力丝行业市场需求规模将达到204785.21万元,利润总额55213.82万元,净利润18148.99万元,纳税15088.97万元,工业增加值70005.49万元,产业贡献率16.89%。第五章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.78%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度171.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52733.0279.06亩2基底面积平方米38379.093建筑面积平方米82263.515784.47万元4容积率1.565建筑系数72.78%6主体工程平方米55418.107绿化面积平方米5633.448绿化率6.85%9投资强度万元/亩171.25六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。3、电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 项目工艺可行性一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计167台(套),设备购置费5506.91万元。第七章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13539.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13539.0276.10%1.1土建工程万元5784.4732.51%1.2设备购置万元5506.9130.95%1.3其它投资万元2247.6412.63%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13539.0276.10%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4252.66万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17791.68万元,其中:固定资产投资13539.02万元,占项目总投资的76.10%;流动资金4252.66万元,占项目总投资的23.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5784.47万元,占项目总投资的32.51%;设备购置费5506.91万元,占项目总投资的30.95%;其它投资2247.64万元,占项目总投资的12.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13539.02+4252.66=17791.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13539.0276.10%1.1项目建设投资万元13539.0276.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4252.6623.90%3总投资万元万元17791.68二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16448.00万元,总成本10542.80万元,利润总额5905.20万元,净利润277.29万元,增值税552.96万元,税金及附加4428.90万元,所得税1476.30万元;第二年收入30840.00万元,总成本16619.69万元,利润总额14220.31万元,净利润10665.23万元,增值税1036.81万元,税金及附加335.35万元,所得税3555.08万元;第三年生产负荷100%,收入41120.00万元,总成本31097.55万元,利润总额10022.45万元,净利润7516.84万元,增值税1382.41万元,税金及附加376.82万元,所得税2505.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入41120.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1382.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元41120.001.1主营业务收入万元41120.001.2其它收入万元-2增值税万元1382.413税金及附加万元376.82(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用31097.55万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加376.82万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10022.45(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=10022.4525.00%=2505.61(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10022.45(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=10022.4525.00%=2505.61(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额10022.45万元,缴纳企业所得税2505.61万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10022.45-2505.61=7516.84(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=56.33%。(2)达产年投资利税率=66.22%。(3)达产年投资回报率=42.25%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入41120.00万元,总成本费用31097.55万元,税金及附加376.82万元,利润总额10022.45万元,企业所得税2505.61万元,税后净利润7516.84万元,年纳税总额4264.84万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元41120.002增值税万元1382.413税金及附加万元376.824总成本费用万元31097.555利润总额万元10022.456企业所得税万元2505.617净利润万元7516.848纳税总额万元4264.849利税总额万元11781.6810投资利润率56.33%11投资利税率66.22%12投资回报率42.25%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.87年。本期工程项目全部投资回收期3.87年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元7516.842投资利润率56.33%3投资利税率66.22%4投资回报率42.25%5回收期年3.87第九章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能

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