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文档简介
製程混料防止管理辦法版次:第 1.0 版製程混料防止管理辦法文件編號:第 1 頁共 2 頁頒行日期:一、目的 為預防在生產過程中發生產品混料,使混料不良品外流而造成公司不必要損失,特制定 此管理辦法。二、適用範圍 凡本公司與生產過程相關之各部門(如製管部、資材部、品保部等等)均適用。三、權責 本辦法由品保課制訂,製管部、資材部會審後,經理審核,總經理核定後實施,修改時 亦同。四、一般資料 無五、執行內容 1.資材部 1-1.為預防材料或委外加工品混料,應嚴格按批次管理規定,以進貨日期為準,發料時以先進先出的原則 對物料進行管制。 1-2.對相似件產品應清楚標識,區分不同區域放置,禁止相似件產品在同時間發放同 一家供應商或同一生產工序。 1-3.在相似件產品的流程卡上蓋上異品種紅色字樣印章。 1-4.設計變更前後,倉庫對於庫存保留的舊品應依設變階段與試作工件日期單獨區分,防止與變更品混淆。並應將正式量產品建立標準件比對。 1-5.倉管人員在物流搬運時應確認產品識別標籤,若發現沒有明確標示名稱之材料時 不可擅自移動,需立即連絡品保部門進行確認。 1-6.生產部門成品完工辦理入庫時,倉庫員需檢查該批次是否有懸掛現品票。 2.品保部 2-1.進料檢驗 2-1-1.確認進料標示是否與材料本身規格相符。 2-1-2.進料入庫時需會同品保部門做進料檢驗,品保人員應注意是否按不同規格產品指定不同區域放置。發料時若有不清晰或不明確事項應經過品保部門確認後方可執行。 2-2.製程巡檢 2-2-1.巡檢IPQC做首件檢查或巡檢時,對機台料架上產品也要進行巡查,從生產中該 箱(或該架)材料之頭尾進行確認,避免員工因拿錯料造成混料。 2-2-2.確認機台旁完成品放置區有否依料號分類擺放。 2-2-3.機台上、料架上或抽檢時抽到之少量不良品,須放置於紅色不良品盒內,下 班時由作業人員及時清理進行報廢。 2-2-4.若發現混料之狀況時,不論數量大小均須立即向主管反映並記錄於巡檢記錄 表內。並立即協調現場主管予以停線處理版次:第 1.0版製程混料防止管理辦法文件編號:第 2 頁共 2 頁頒行日期: 2-3. 成品檢驗 2-3-1.檢驗檯面上每一款產品檢完後,檯面、不良品盒內、地面上須全面清查乾淨方 可再進行另一產品的檢驗。 2-3-2.檢驗取料時,需與控制計劃相核對,確認是否為檢查成績表所列之產品,中途再取料一定要確認是否與現正在檢驗之產品一致。 2-3-3.針對各種相似件產品,製作出相似件產品一覽表,該表中需列出辨識點,對抽檢、全檢人員進行教育,以增加識別混料能力。 2-3-4.全檢人員對待全檢產品進行在庫歸類時,要做到同一料號放置於同一區域內, 並不可將前日期生產品壓於下面,要讓全檢人員拿料時保證先進先出。 2-3-5.完成全檢之產品,同一種品項只允許放同一個塑膠箱內。 2-3-6.若發現混料之狀況時,不論數量大小均須立即向主管反映。並將該批產品進行分類辨識。 3.製管部 3-1.針對外型相似之產品應在其作業QC上特別標示,加強作業員對相似件料號的瞭 解認識。 3-2.作業員須確認每籃(每車)現品票上標示料號與作業QC上標示料號有否一致。 3-3.自檢員在檢驗過程中,須確認現品票上標示料號與作業QC上標示料號有否一致。 3-4.完成品裝箱時,兩箱現品票料號要對照是否相同時方可裝箱。 3-5.更換機種時,機台面及周邊要清理乾淨,不可有其它產品留在上面。 3-6.生產各站所產生的不良品應當天處理,並做好標識。 3-7.相似件產品不可在相鄰兩台機台生產,避免落地品撿起時造成混料。校車品必須及 時清離加工區域,放入不良品之紅色箱子。 3-8.當同一時期出現兩種或兩種以上相似件產品行加工時,組長須用顯著標示牌進行 分開標示及分開擺放(不可擺放在同一區域)。 3-9.檢驗確認需重工的產品,必須在規定的時間內完成,經重工的合格品和報廢品須同 時辦理入庫,預防混淆在其他產品中。 3-10.生產中若發現混料現象時應立即知會各相關人員進行處理,該批量須隔離進行全 檢,並做特別標示。 4.包裝 4-1.包裝員依QA允收單為依據進行收料,收料時塑膠箱最多只能放5層,避免推高機 作業中倒箱造成混料。 4-2.包裝員包完一種產品後,台面、放置箱內、底座下方及周邊地面須清理乾淨,並將 尾數按尾數箱的標示放置好後,方可進行下一產品包裝。 4-3.封箱人員須確認每一棧板
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