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泓域咨询MACRO/ 分油机项目立项申请报告分油机项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6663.54万元,同比增长16.64%(950.48万元)。其中,主营业业务分油机生产及销售收入为5370.03万元,占营业总收入的80.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1607.53万元,较去年同期相比增长344.49万元,增长率27.27%;实现净利润1205.65万元,较去年同期相比增长122.30万元,增长率11.29%。二、项目概况(一)项目名称分油机项目(二)项目选址某某经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29801.56平方米(折合约44.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.08%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度195.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29801.56平方米,建筑物基底占地面积17308.75平方米,总建筑面积31589.65平方米,其中:规划建设主体工程24860.17平方米,项目规划绿化面积2150.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费2613.23万元。(七)节能分析“分油机项目建设项目”,年用电量806825.26千瓦时,年总用水量6326.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.70吨标准煤/年。达产年综合节能量38.77吨标准煤/年,项目总节能率20.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10346.14万元,其中:固定资产投资8751.47万元,占项目总投资的84.59%;流动资金1594.67万元,占项目总投资的15.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11342.00万元,总成本费用8673.40万元,税金及附加163.38万元,利润总额2668.60万元,利税总额3200.06万元,税后净利润2001.45万元,达产年纳税总额1198.61万元;达产年投资利润率25.79%,投资利税率30.93%,投资回报率19.34%,全部投资回收期6.67年,提供就业职位218个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济开发区及某某经济开发区分油机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济开发区分油机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“分油机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位218个,达产年纳税总额1198.61万元,可以促进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.79%,投资利税率30.93%,全部投资回报率19.34%,全部投资回收期6.67年,固定资产投资回收期6.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29801.5644.68亩1.1容积率1.061.2建筑系数58.08%1.3投资强度万元/亩195.871.4基底面积平方米17308.751.5总建筑面积平方米31589.651.6绿化面积平方米2150.83绿化率6.81%2总投资万元10346.142.1固定资产投资万元8751.472.1.1土建工程投资万元2491.532.1.1.1土建工程投资占比万元24.08%2.1.2设备投资万元2613.232.1.2.1设备投资占比25.26%2.1.3其它投资万元3646.712.1.3.1其它投资占比35.25%2.1.4固定资产投资占比84.59%2.2流动资金万元1594.672.2.1流动资金占比15.41%3收入万元11342.004总成本万元8673.405利润总额万元2668.606净利润万元2001.457所得税万元1.068增值税万元368.089税金及附加万元163.3810纳税总额万元1198.6111利税总额万元3200.0612投资利润率25.79%13投资利税率30.93%14投资回报率19.34%15回收期年6.6716设备数量台(套)14117年用电量千瓦时806825.2618年用水量立方米6326.4119总能耗吨标准煤99.7020节能率20.49%21节能量吨标准煤38.7722员工数量人218第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某某经济开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.08%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度195.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12237.2912237.2924860.1724860.172156.841.1主要生产车间7342.377342.3714916.1014916.101337.241.2辅助生产车间3915.933915.937955.257955.25690.191.3其他生产车间978.98978.981441.891441.89129.412仓储工程2596.312596.314374.164374.16276.002.1成品贮存649.08649.081093.541093.5469.002.2原料仓储1350.081350.082274.562274.56143.522.3辅助材料仓库597.15597.151006.061006.0663.483供配电工程138.47138.47138.47138.479.833.1供配电室138.47138.47138.47138.479.834给排水工程159.24159.24159.24159.248.794.1给排水159.24159.24159.24159.248.795服务性工程1644.331644.331644.331644.33103.755.1办公用房789.37789.37789.37789.3760.225.2生活服务854.96854.96854.96854.9651.416消防及环保工程463.87463.87463.87463.8732.936.1消防环保工程463.87463.87463.87463.8732.937项目总图工程69.2369.2369.2369.23-146.187.1场地及道路硬化4761.64810.43810.437.2场区围墙810.434761.644761.647.3安全保卫室69.2369.2369.2369.238绿化工程1416.2349.57合计17308.7531589.6531589.652491.53六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5665.80万元,占计划投资的54.76%。其中:完成固定资产投资4507.44万元,占总投资的79.56%;完成流动资金投资1158.36,占总投资的20.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5665.801.1完成比例54.76%2完成固定资产投资万元4507.442.1完成比例79.56%3完成流动资金投资万元1158.363.1完成比例20.44%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员218人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1481.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元699.152工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元173.033企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元58.674品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元87.045其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.105.3年工资额万元53.276职工工资总额万元5501.08五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8751.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2491.532613.23195.878751.471.1工程费用万元2491.532613.237095.751.1.1建筑工程费用万元2491.532491.5324.08%1.1.2设备购置及安装费万元2613.232613.2325.26%1.2工程建设其他费用万元3646.713646.7135.25%1.2.1无形资产万元1734.741734.741.3预备费万元1911.971911.971.3.1基本预备费万元804.60804.601.3.2涨价预备费万元1107.371107.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元8751.478751.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1594.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7095.755150.285713.307095.757095.757095.751.1应收账款万元2128.721383.671596.542128.722128.722128.721.2存货万元3193.092075.512394.823193.093193.093193.091.2.1原辅材料万元957.93622.65718.45957.93957.93957.931.2.2燃料动力万元47.9031.1335.9247.9047.9047.901.2.3在产品万元1468.82954.731101.621468.821468.821468.821.2.4产成品万元718.45466.99538.83718.45718.45718.451.3现金万元1773.941153.061330.451773.941773.941773.942流动负债万元5501.083575.704125.815501.085501.085501.082.1应付账款万元5501.083575.704125.815501.085501.085501.083流动资金万元1594.671036.541196.001594.671594.671594.674铺底流动资金万元531.55345.51398.67531.55531.55531.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10346.14万元,其中:固定资产投资8751.47万元,占项目总投资的84.59%;流动资金1594.67万元,占项目总投资的15.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2491.53万元,占项目总投资的24.08%;设备购置费2613.23万元,占项目总投资的25.26%;其它投资3646.71万元,占项目总投资的35.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8751.47+1594.67=10346.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8751.4784.59%1.1项目建设投资万元8751.4784.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1594.6715.41%3总投资万元万元10346.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7372.30万元,总成本10712.43万元,利润总额-3340.13万元,净利润147.92万元,增值税239.25万元,税金及附加-2505.10万元,所得税-835.03万元;第二年收入8506.50万元,总成本12038.98万元,利润总额-3532.48万元,净利润-2649.36万元,增值税276.06万元,税金及附加152.33万元,所得税-883.12万元;第三年生产负荷100%,收入11342.00万元,总成本8673.40万元,利润总额2668.60万元,净利润2001.45万元,增值税368.08万元,税金及附加163.38万元,所得税667.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11342.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=368.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7372.308506.5011342.0011342.0011342.001.1分油机万元7372.308506.5011342.0011342.0011342.002现价增加值万元2359.142722.083629.443629.

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