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文档简介
泓域咨询MACRO/ 体外循环机项目立项申请报告体外循环机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14381.82万元,同比增长13.13%(1668.88万元)。其中,主营业业务体外循环机生产及销售收入为12845.67万元,占营业总收入的89.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2969.61万元,较去年同期相比增长425.33万元,增长率16.72%;实现净利润2227.21万元,较去年同期相比增长378.92万元,增长率20.50%。二、项目概况(一)项目名称体外循环机项目(二)项目选址某某经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积28134.06平方米(折合约42.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.46%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度186.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28134.06平方米,建筑物基底占地面积15321.81平方米,总建筑面积30666.13平方米,其中:规划建设主体工程21835.90平方米,项目规划绿化面积2164.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3484.86万元。(七)节能分析“体外循环机项目建设项目”,年用电量1033348.20千瓦时,年总用水量19281.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.65吨标准煤/年。达产年综合节能量50.03吨标准煤/年,项目总节能率23.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11037.97万元,其中:固定资产投资7884.29万元,占项目总投资的71.43%;流动资金3153.68万元,占项目总投资的28.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25083.00万元,总成本费用19716.04万元,税金及附加201.37万元,利润总额5366.96万元,利税总额6308.60万元,税后净利润4025.22万元,达产年纳税总额2283.38万元;达产年投资利润率48.62%,投资利税率57.15%,投资回报率36.47%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位396个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济新区及某某经济新区体外循环机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济新区体外循环机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“体外循环机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展,为社会提供就业职位396个,达产年纳税总额2283.38万元,可以促进某某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.62%,投资利税率57.15%,全部投资回报率36.47%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型、发展服务型制造,是全球制造业的大势所趋。近年来,以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代科技革命深刻地改变着传统的制造业生产方式,全球制造业发展呈现出智能化、绿色化、服务化趋势。制造业服务化加快发展,众包设计、网络协同研发、基于工业云的供应链管理、网络精准营销、便捷化电子商务、全生命周期运维等新技术、新模式、新业态不断涌现,推动制造业价值链向微笑曲线的两端延伸。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28134.0642.18亩1.1容积率1.091.2建筑系数54.46%1.3投资强度万元/亩186.921.4基底面积平方米15321.811.5总建筑面积平方米30666.131.6绿化面积平方米2164.53绿化率7.06%2总投资万元11037.972.1固定资产投资万元7884.292.1.1土建工程投资万元2343.452.1.1.1土建工程投资占比万元21.23%2.1.2设备投资万元3484.862.1.2.1设备投资占比31.57%2.1.3其它投资万元2055.982.1.3.1其它投资占比18.63%2.1.4固定资产投资占比71.43%2.2流动资金万元3153.682.2.1流动资金占比28.57%3收入万元25083.004总成本万元19716.045利润总额万元5366.966净利润万元4025.227所得税万元1.098增值税万元740.279税金及附加万元201.3710纳税总额万元2283.3811利税总额万元6308.6012投资利润率48.62%13投资利税率57.15%14投资回报率36.47%15回收期年4.2416设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1033348.2018年用水量立方米19281.1819总能耗吨标准煤128.6520节能率23.10%21节能量吨标准煤50.0322员工数量人396第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某某经济新区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.46%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度186.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10832.5210832.5221835.9021835.901835.531.1主要生产车间6499.516499.5113101.5413101.541138.031.2辅助生产车间3466.413466.416987.496987.49587.371.3其他生产车间866.60866.601266.481266.48110.132仓储工程2298.272298.275739.655739.65350.892.1成品贮存574.57574.571434.911434.9187.722.2原料仓储1195.101195.102984.622984.62182.462.3辅助材料仓库528.60528.601320.121320.1280.703供配电工程122.57122.57122.57122.578.433.1供配电室122.57122.57122.57122.578.434给排水工程140.96140.96140.96140.967.544.1给排水140.96140.96140.96140.967.545服务性工程1455.571455.571455.571455.5788.995.1办公用房792.20792.20792.20792.2051.605.2生活服务663.37663.37663.37663.3739.556消防及环保工程410.62410.62410.62410.6228.246.1消防环保工程410.62410.62410.62410.6228.247项目总图工程61.2961.2961.2961.29-33.157.1场地及道路硬化4277.95653.03653.037.2场区围墙653.034277.954277.957.3安全保卫室61.2961.2961.2961.298绿化工程1628.0356.98合计15321.8130666.1330666.132343.45六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5552.24万元,占计划投资的50.30%。其中:完成固定资产投资4420.56万元,占总投资的79.62%;完成流动资金投资1131.68,占总投资的20.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5552.241.1完成比例50.30%2完成固定资产投资万元4420.562.1完成比例79.62%3完成流动资金投资万元1131.683.1完成比例20.38%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员396人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2691.2人均年工资万元4.451.3年工资额万元1200.772工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元327.533企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元106.174品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元166.985其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.625.3年工资额万元84.806职工工资总额万元14623.36五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7884.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2343.453484.86186.927884.291.1工程费用万元2343.453484.8617777.041.1.1建筑工程费用万元2343.452343.4521.23%1.1.2设备购置及安装费万元3484.863484.8631.57%1.2工程建设其他费用万元2055.982055.9818.63%1.2.1无形资产万元963.32963.321.3预备费万元1092.661092.661.3.1基本预备费万元555.61555.611.3.2涨价预备费万元537.05537.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元7884.297884.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3153.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17777.047181.9714185.5317777.0417777.0417777.041.1应收账款万元5333.112399.903999.835333.115333.115333.111.2存货万元7999.673599.855999.757999.677999.677999.671.2.1原辅材料万元2399.901079.961799.932399.902399.902399.901.2.2燃料动力万元120.0054.0090.00120.00120.00120.001.2.3在产品万元3679.851655.932759.893679.853679.853679.851.2.4产成品万元1799.93809.971349.941799.931799.931799.931.3现金万元4444.261999.923333.204444.264444.264444.262流动负债万元14623.366580.5110967.5214623.3614623.3614623.362.1应付账款万元14623.366580.5110967.5214623.3614623.3614623.363流动资金万元3153.681419.162365.263153.683153.683153.684铺底流动资金万元1051.22473.05788.421051.221051.221051.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11037.97万元,其中:固定资产投资7884.29万元,占项目总投资的71.43%;流动资金3153.68万元,占项目总投资的28.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2343.45万元,占项目总投资的21.23%;设备购置费3484.86万元,占项目总投资的31.57%;其它投资2055.98万元,占项目总投资的18.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7884.29+3153.68=11037.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7884.2971.43%1.1项目建设投资万元7884.2971.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3153.6828.57%3总投资万元万元11037.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11287.35万元,总成本13094.65万元,利润总额-1807.30万元,净利润152.51万元,增值税333.12万元,税金及附加-1355.47万元,所得税-451.82万元;第二年收入18812.25万元,总成本19764.53万元,利润总额-952.28万元,净利润-714.21万元,增值税555.20万元,税金及附加179.16万元,所得税-238.07万元;第三年生产负荷100%,收入25083.00万元,总成本19716.04万元,利润总额5366.96万元,净利润4025.22万元,增值税740.27万元,税金及附加201.37万元,所得税1341.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25083.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=740.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11287.3518812.2525083.0025083.0025083.001.1体外循环机万元11287.3518812.2525083.0025083.0025083.002现价增加值万元3611.956019.928
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