




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ PPR管项目立项申请报告PPR管项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。上一年度,xxx公司实现营业收入25479.96万元,同比增长27.00%(5417.27万元)。其中,主营业业务PPR管生产及销售收入为22839.69万元,占营业总收入的89.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5487.59万元,较去年同期相比增长1095.08万元,增长率24.93%;实现净利润4115.69万元,较去年同期相比增长468.53万元,增长率12.85%。二、项目概况(一)项目名称PPR管项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积54887.43平方米(折合约82.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.11%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度189.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54887.43平方米,建筑物基底占地面积35188.33平方米,总建筑面积80135.65平方米,其中:规划建设主体工程56544.23平方米,项目规划绿化面积5134.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费7154.67万元。(七)节能分析“PPR管项目建设项目”,年用电量1280212.64千瓦时,年总用水量26437.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.60吨标准煤/年。达产年综合节能量59.03吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21766.15万元,其中:固定资产投资15607.12万元,占项目总投资的71.70%;流动资金6159.03万元,占项目总投资的28.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46366.00万元,总成本费用37043.37万元,税金及附加373.86万元,利润总额9322.63万元,利税总额10982.37万元,税后净利润6991.97万元,达产年纳税总额3990.40万元;达产年投资利润率42.83%,投资利税率50.46%,投资回报率32.12%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位663个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区PPR管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区PPR管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“PPR管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位663个,达产年纳税总额3990.40万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.83%,投资利税率50.46%,全部投资回报率32.12%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥产业投资基金作用。经国务院批准,2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金,重点支持集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合,积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。2015年9月1日,国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营,聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资,发挥中小企业股权投资的引领和带动作用,取得了良好成效。2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金,首期规模200亿元,重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。同时,各地也成立了产业投资基金,吸纳社会资本投入,按照市场化运作、专业化管理的方式,支持重点产业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54887.4382.29亩1.1容积率1.461.2建筑系数64.11%1.3投资强度万元/亩189.661.4基底面积平方米35188.331.5总建筑面积平方米80135.651.6绿化面积平方米5134.85绿化率6.41%2总投资万元21766.152.1固定资产投资万元15607.122.1.1土建工程投资万元5760.482.1.1.1土建工程投资占比万元26.47%2.1.2设备投资万元7154.672.1.2.1设备投资占比32.87%2.1.3其它投资万元2691.972.1.3.1其它投资占比12.37%2.1.4固定资产投资占比71.70%2.2流动资金万元6159.032.2.1流动资金占比28.30%3收入万元46366.004总成本万元37043.375利润总额万元9322.636净利润万元6991.977所得税万元1.468增值税万元1285.889税金及附加万元373.8610纳税总额万元3990.4011利税总额万元10982.3712投资利润率42.83%13投资利税率50.46%14投资回报率32.12%15回收期年4.6116设备数量台(套)17117年用电量千瓦时1280212.6418年用水量立方米26437.7619总能耗吨标准煤159.6020节能率27.89%21节能量吨标准煤59.0322员工数量人663第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.11%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度189.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24878.1524878.1556544.2356544.234471.091.1主要生产车间14926.8914926.8933926.5433926.542772.081.2辅助生产车间7961.017961.0118094.1518094.151430.751.3其他生产车间1990.251990.253279.573279.57268.272仓储工程5278.255278.2515334.4215334.42881.842.1成品贮存1319.561319.563833.613833.61220.462.2原料仓储2744.692744.697973.907973.90458.562.3辅助材料仓库1214.001214.003526.923526.92202.823供配电工程281.51281.51281.51281.5118.213.1供配电室281.51281.51281.51281.5118.214给排水工程323.73323.73323.73323.7316.294.1给排水323.73323.73323.73323.7316.295服务性工程3342.893342.893342.893342.89192.245.1办公用房1956.421956.421956.421956.42114.195.2生活服务1386.471386.471386.471386.4779.956消防及环保工程943.05943.05943.05943.0561.016.1消防环保工程943.05943.05943.05943.0561.017项目总图工程140.75140.75140.75140.756.627.1场地及道路硬化9527.891524.371524.377.2场区围墙1524.379527.899527.897.3安全保卫室140.75140.75140.75140.758绿化工程3233.80113.18合计35188.3380135.6580135.655760.48六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11647.48万元,占计划投资的53.51%。其中:完成固定资产投资9086.91万元,占总投资的78.02%;完成流动资金投资2560.57,占总投资的21.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11647.481.1完成比例53.51%2完成固定资产投资万元9086.912.1完成比例78.02%3完成流动资金投资万元2560.573.1完成比例21.98%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员663人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4511.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元1833.842工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元5.492.3年工资额万元502.933企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.883.3年工资额万元205.574品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元312.555其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元6.865.3年工资额万元182.866职工工资总额万元27938.35五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15607.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5760.487154.67189.6615607.121.1工程费用万元5760.487154.6734097.381.1.1建筑工程费用万元5760.485760.4826.47%1.1.2设备购置及安装费万元7154.677154.6732.87%1.2工程建设其他费用万元2691.972691.9712.37%1.2.1无形资产万元1533.571533.571.3预备费万元1158.401158.401.3.1基本预备费万元569.29569.291.3.2涨价预备费万元589.11589.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元15607.1215607.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6159.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34097.3819482.2624347.9934097.3834097.3834097.381.1应收账款万元10229.215626.077671.9110229.2110229.2110229.211.2存货万元15343.828439.1011507.8715343.8215343.8215343.821.2.1原辅材料万元4603.152531.733452.364603.154603.154603.151.2.2燃料动力万元230.16126.59172.62230.16230.16230.161.2.3在产品万元7058.163881.995293.627058.167058.167058.161.2.4产成品万元3452.361898.802589.273452.363452.363452.361.3现金万元8524.344688.396393.268524.348524.348524.342流动负债万元27938.3515366.0920953.7627938.3527938.3527938.352.1应付账款万元27938.3515366.0920953.7627938.3527938.3527938.353流动资金万元6159.033387.474619.276159.036159.036159.034铺底流动资金万元2052.991129.151539.762052.992052.992052.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21766.15万元,其中:固定资产投资15607.12万元,占项目总投资的71.70%;流动资金6159.03万元,占项目总投资的28.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5760.48万元,占项目总投资的26.47%;设备购置费7154.67万元,占项目总投资的32.87%;其它投资2691.97万元,占项目总投资的12.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15607.12+6159.03=21766.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15607.1271.70%1.1项目建设投资万元15607.1271.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6159.0328.30%3总投资万元万元21766.15二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25501.30万元,总成本13479.52万元,利润总额12021.78万元,净利润304.42万元,增值税707.23万元,税金及附加9016.34万元,所得税3005.45万元;第二年收入34774.50万元,总成本17486.67万元,利润总额17287.83万元,净利润12965.87万元,增值税964.41万元,税金及附加335.28万元,所得税4321.96万元;第三年生产负荷100%,收入46366.00万元,总成本37043.37万元,利润总额9322.63万元,净利润6991.97万元,增值税1285.88万元,税金及附加373.86万元,所得税2330.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46366.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1285.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25501.3034774.5046366.0046366.0046366.001.1PPR管万元25501.3034774.5046366.0046366.0046366.002现价增加值万元8160.4211127.8414837.1214837
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 邮轮旅游市场结构演变-洞察与解读
- 考研文学综合资料(3篇)
- 化学教育毕业面试初中化学教师面试题及答案
- 消防安全考试题库是非题及答案解析
- 碳酸锂转化工三级安全教育(班组级)考核试卷及答案
- 电池及电池系统维修保养师成本预算考核试卷及答案
- 长庆油田安全试题库及答案解析
- 副高护理学星题库及答案解析
- 汽油站安全知识培训试题及答案解析
- 福建安全员题库2025及答案解析
- 2025年固态变压器(SST)行业研究报告及未来发展趋势预测
- 承包商全流程安全培训
- 养生店国庆节活动方案
- 古代文学史杜牧课件
- 7.1促进民族团结 课件 2025-2026学年统编版道德与法治九年级上册
- 西宁市供热管理暂行办法
- 静脉血栓护理课件
- 造口患者叙事护理
- 二年级数学上册100道口算题(全册11份)
- 中医学专业职业生涯规划书2300字数
- 租赁沐足店合同协议书
评论
0/150
提交评论